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  1. Boa noite, Alguém saberia o porque no Layout do Boleto de Fatura com o Fast Report existe Recebemos através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado E qual a propriedade para remover essa informação? Obrigado! Obs.: Layout Boleto_Fatura_Novo.fr3
  2. Boa tarde pessoal, Tivemos um problema com o componente ACBrCMC7, no seguinte sentido, foi utilizado um cheque do Banco do Brasil, com os seguintes dados: Comp -> 018 Banco -> 001 Agência -> 1663 Ao passar o cheque no leitor de CMC7 foi retornado que o C1 seria o valor 10. Utilizando a função 'ACBrCMC7.CalculaC1', realmente temos este valor. Olhando no cheque temos: Comp -> 018 Banco -> 001 Agência -> 1663 DV -> 2 C1 -> 0 Utilizando outro cheque do Banco do Brasil para teste, com os seguintes dados: Comp -> 018 Banco -> 001 Agência -> 0308 DV -> 5 C1 -> 2 A função 'ACBrCMC7.CalculaC1' retorna C1 = 2, que estaria correto. Para teste dos casos, utilizei como entrada na função 'ACBrCMC7.CalculaC1': 0180011663 -> C1 = 10 (incorreto) 0180010308 -> C1 = 2 (correto) Por favor, gostaria da opinião de vocês para este caso, uma vez que o cliente possui 14 caixas todos com leitor de CMC7. Desde já agradeço a todos.
  3. Alterado o comando de impressão de cheque que não estava imprimindo a palavra "centavos" no extenso do cheque. ACBrECFEpson.pas
  4. Olá pessoal,Estou trabalhando numa integração de um sistema ERP com uma impressora de cheque modelo Chronos Check-Pronto MULTI-31100, acabei de baixar o software CPPWin 3.0 e estou tentando configurar o equipamento, porém o meu computador não reconhece a porta serial da impressora. Preciso instalar algum driver, não é?Alguém sabe de algum link onde eu possa baixar?
  5. Boa tarde pessoal, Utilizando a função ACBrTEFD.CHQ(...) implementamos uma funcionalidade no nosso PDV que permite o usuário, sem ter nenhum cupom em aberto no ECF e somente quando o ECF estiver em estado livre, consultar um determinado cheque no SiTEF. Dependendo do retorno o operador pode abrir uma venda e finalizar com este cheque. Na última atualização, observamos o seguinte no source da unit 'ACBrTEFDCliSiTef.pas' na linha 765: VerificarTransacaoPagamento( Valor ); Nas versões anteriores tínhamos: if DocumentoVinculado <> '' then VerificarTransacaoPagamento( Valor ); Com isso, quando o operador vai efetuar uma consulta de cheque recebe a exceção: ECF deve estar em Estado de "Venda", "Pagamento" ou "Não Fiscal" Gostaríamos de saber qual seria o motivo de ter retirado a validação da variável 'DocumentoVinculado' para podermos tomar uma decisão em relação a esta funcionalidade do nosso sistema. Desde já agradecemos.
  6. Bom dia pessoal, estou com o seguinte problema: 1 - Coloco a forma de pagamento em cheque TEF. No meu do TEF escolho Garantia TeleCheque. Após isso insiro os seguintes dados na ordem: a) 0 + <ENTER> <Numero_CPF_valido> + <ENTER> c) <OK> d) 08092013 + <ENTER> e) Deixo o campo vazio. Pressiono ALT+R. f) Troco de 08092013 para 09092013 + <ENTER> g) 022011 + <ENTER> h) Recebo a mensagem "Entrada de dados inv" Estou utilizando o simulador do SITEF 3.0.19.9 e nenhum log referente a isso foi gerado pelo ACBrTEF. Sem pressionar ALT+R os dados acima passam sem nenhum problema efetuando a venda normalmente. Gostaria de saber se isso está acontecendo com mais alguém ou se estamos fazendo alguma coisa errada em nosso teste. Desde já agradeço.
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