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Erro desconhecido


ITWorks
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  • Membros Pro

ao processar arquivo XML (em anexo) retorna a mensagem abaixo .

Resultado=809903|06099|0000|Erro desconhecido.||

numeroSessao=809903

codigoDeRetorno=6099

RetornoStr=809903|06099|0000|Erro desconhecido.||

 

 

- comando utilizado

SAT.EnviarCFe("C:\ACBRMONITORPLUS\Enviado\11111111111111\550-000000-satcfe.xml")

 

- versão acbr em uso:  0.3.08.1

 

550-000000-satcfe.xml

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  • Moderadores

Existem diversos erros no seu XML. Usa a ferramenta fornecida pela Tanca para validar - http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TS-1000/Ferramenta_Desenvolvimento_InteliSAT.zip

djsystem-logo.png
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André Ferreira de Moraes | Analista de Sistemas
www.djsystem.com.br | www.djpdv.com.br
www.tefhouse.com.br | www.lambretinha.com.br
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  • Membros
1 hora atrás, ITWorks disse:

XML gerado pelo ACBR, utilizando o comando :

SAT.CriarCFe("C:\ACBRMONITORPLUS\SAT.INI")
 

arquivo "SAT.INI" em anexo.

 

SAT.INI

Você chegou a fazer a validação que o André citou ? Existem vários erros... um deles é o vItem12741=30,79 para um item que totaliza 6,99.. entre outros.

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Equipe ACBr Sérgio Assunção
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34 minutos atrás, Sérgio Assunção disse:

Existem vários erros... um deles é o vItem12741=30,79 para um item que totaliza 6,99.. entre outros.

Mas essa tag não tem validacão. No total da lei 12741/12 está mais de 5 vezes do que o valor do cupom, além de outros problemas como produto com CFOP 5405 e  CST de PIS/COFINS como 01, tem que ser 05 em ambos e respectivamente 0,0065% e 0,03%. Mas não é isso, e como se trata de teste, veja isso:

Ele está colocando como forma de pagamento 03-Cartão de Crédito, e o valor total do cupom soma: 497,31. Ele está colocando 497,30.

Obviamente não somei, há 94 produtos, mas se alterar a tag vMP para 497.31 emite normal.

Nota: como o erro do log do sat foi nessa tag, alterei para saber o total para 01-Dinheiro e coloquei um valor bem maior, e deduzi o troco para chegar em 497,31,

Editado por Jairo Maia
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  • Membros Pro

Não alterando nada nos produtos: CFOP, CST, PIS/COFINS e respectivas aliquotas.

Fiz um teste utilizando 1 produto em cada cupom, ou seja, 94 cupons e não ocorreu nenhum rejeição.

Quando os 94 produtos estão em um unico cupom apresenta rejeição.

Poderia ser algum ERRO no critério de arrendondamento, pois a somatória da [quantidade * valor unitario] totalizam = 497.299720  (arredondando para 497.30) ??

 

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