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  1. Galera, Estou com problemas na remessa bancaria, ao buscar o retorno estou recebendo a mensagem de rejeição com o motivo: 08 - NOME DO PAGADOR NÃO INFORMADO OU DESLOCADO O que quer dizer isso? *Ainda estou usando o envio remessa e retorno de arquivos. kkk *O banco em questão é o 341-ITAU *Tem algum programa validador ou validação online? *Abaixo a Linha do arquivo remessa 10218488358000170020800741140 000000000000040/1 000006730000000000000109 I0140 12012400000000805483410000001N090124000000000000000270000000000000000000000000000000000000000000000100069912009134RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) RUA DR ZICO FARIA,QD.31,LT.30,CASA 02 FILOSTRO MAC75091060ANAPOLIS GO 00000000 000002 *Abaixo a llinha do arquivo retorno 10218488358000170020800741140 00000000040/1 00000673 109000006730 I0310012440 00000673 12012400000000805483410000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000RUBEN DAVI GOMES GLEBA 17 (1) 08000000 000004
  2. Oi pessoal, teria uma duvida sobre a API do Banco Sicoob no ambiente de produção! Ao colocar para envio em produção esta me aparecendo uma mensagem solicitando o ClientSecret, entretanto ao configurar o aplicativo no site do Banco para a utilização da API o Campo ClientSecret diz que não é necessário informar esse campo, então para funcionar estou tendo que informar qualquer valor mesmo que seja o "ClientSecret = 1" que ai ele envia e registra o boleto em produção caso não seja informado aparece a mensagem que solicita a informação, seria isso um erro na API do Sicoob? Alguém já passou por isso ? Mensagem solicitando o ClientSecret (Retorno do Envio) Campo da Configuração do Aplicativo no Site da API. Desde já agradeço a atenção!
  3. Boa tarde, tudo bem? Estou tendo problemas para conseguir o retorno do arquivo XML da Prefeitura. A NFS-e até consegue gerar, ele aparece na página da SIGISS da Prefeitura de Barretos, porém, ele não consegue o retorno do arquivo XML. No projeto de testes, reparei que no log ele aparece um link que está errado: Inicio TNFSeGerarNFSe Método........ : Gerar Link.......... : https://barretos.sigiss.com.br/nfe_ver.php?id= &id_cadastro= &hash= &nfe= Numero........ : Provedor...... : SigISS Este link está incorreto, o correto seria: https://barretos.sigiss.com.br/barretos/contribuinte/nfe/nfe_base.php?id= &hash= &nota= &ccm= Em que parte dos arquivos do NFS-e que é gerado este link para o retorno do arquivo? Desde já, agradeço pela atenção de vocês.
  4. Prezados, bom dia! Gostaria de saber se há no ACBr, rotinas para a geração do Arquivo Remessa e leitura do Arquivo Retorno para Débitos Automáticos, no meu caso atual, para o banco Santander. Segue manual: DEBITO-AUTOMATICO-V05-06052008.pdf Poderiam me dar um Apoio?
  5. Oi pessoal recentemente tenho recebido esse retorno do Reinf ao tentar enviar eventos, onde o retorno do webservice retorna nulo! Alguém já passou por algo parecido ? Desde ja agradeço a atenção!
  6. Os códigos de retorno do Banco do Nordeste não batem com o manual. Tanto que o banco fez várias baixas automáticas no meu cliente (código 15) e o ACBr entendeu como "Liquidação em Cartório". Baixa automática é como a baixa simples, a diferença é que a baixa simples é quando o cliente manda baixar, a baixa automática é quando o banco manda baixar pois o prazo do boleto para registro no banco está expirado por exemplo. Mas não tem nada a ver com liquidação em cartório e liquidação em cartório dá a entender que foi quitado. E não foi. Todas as funções que fazem referência aos códigos de retorno estão erradas, como a função CodOcorrenciaToTipo() e TipoOcorrenciaToDescricao(). Esses são os códigos que estão no ACBr. case CodOcorrencia of 02: Result:='02-Entrada Confirmada' ; 51: Result:='51-Entrada Rejeitada' ; 06: Result:='06-Liquidação normal' ; 09: Result:='09-Baixado Automaticamente via Arquivo' ; 10: Result:='10-Baixado conforme instruções da Agência' ; 11: Result:='11-Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes' ; 12: Result:='12-Abatimento Concedido' ; 13: Result:='13-Abatimento Cancelado' ; 14: Result:='14-Vencimento Alterado' ; 15: Result:='15-Liquidação em Cartório' ; 16: Result:='16-Titulo Pago em Cheque - Vinculado'; 17: Result:='17-Liquidação após baixa ou Título não registrado' ; 18: Result:='18-Acerto de Depositária' ; 19: Result:='19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto' ; 20: Result:='20-Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto' ; 21: Result:='21-Acerto do Controle do Participante' ; 22: Result:='22-Titulo com Pagamento Cancelado'; 23: Result:='23-Entrada do Título em Cartório' ; 24: Result:='24-Entrada rejeitada por CEP Irregular' ; 27: Result:='27-Baixa Rejeitada' ; 28: Result:='28-Débito de tarifas/custas' ; 29: Result:= '29-Ocorrências do Sacado'; 30: Result:='30-Alteração de Outros Dados Rejeitados' ; 32: Result:='32-Instrução Rejeitada' ; 33: Result:='33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados' ; 34: Result:='34-Retirado de Cartório e Manutenção Carteira' ; 35: Result:='35-Desagendamento do débito automático' ; 40: Result:='40-Estorno de Pagamento'; 55: Result:='55-Sustado Judicial'; 68: Result:='68-Acerto dos dados do rateio de Crédito' ; 69: Result:='69-Cancelamento dos dados do rateio' ; end; E esses são os códigos conforme o manual que segue em anexo NOTA Nº 5 - Serviço (Arquivo - Retorno). 02 - Entrada Confirmada. 04 - Alteração. 06 - Liquidação Normal. 07 - Pagamento por Conta. 08 - Pagamento por Cartório. 09 - Baixa Simples. 10 - Devolvido - Protestado 11 - Em ser. 12 - Abatimento Concedido. 13 - Abatimento Cancelado. 14 - Vencimento Alterado. 15 - Baixa Automática 18 - Alteração Depositária. 19 - Confirmação de Protesto. 20 - Confirmação de Sustar-Protesto. 21 - Alteração Informações de Controle da Empresa 22 - Alteração "Seu Número". 51 - Entrada Rejeitada. Obs.: - Os registros com erros no arquivo-remessa serão gravados com a identificação do serviço original acrescido de 50. Ex.: Um registro com Código de Serviço 04 (Concessão de Abatimento), se estiver errado, retornará com o código de serviço 54. PADRAO BNB - CNAB400.pdf
  7. Olá pessoal, Estou implementando o envio de remessa e recebimento de retorno do Banco do Brasil, porém os boletos de teste que estou enviando por remessa não estão sendo registrados, conforme segue: Ocorrência: 03-Comando recusado Motivo rejeição: 47-Título tem valor diverso do informado Convênio: 7 posições Carteira: 17 Variação: 019 Layout remessa e retorno: CNAB 240 Pesquisei no fórum, na internet e não encontrei nada sobre como solucionar esta rejeição 47. Liguei pro atendimento do Banco do Brasil e também não souberam me informar, então me pediram pra emitir outro teste para verificar se não foi alguma "inconsistência"... Emiti outro teste e rejeitou de novo. No fim, gerei outro arquivo de remessa e enviei para análise (o que pode demorar). O interessante é que já havia enviado arquivos de remessa direto para análise e o Banco do Brasil homologou. Alguém teria alguma ideia de como solucionar? Obrigado.
  8. Boa tarde! Tudo bem? Estou migrando o aplicativo para o novo componente da NFS-e, quando emito uma nota para o município de São Paulo, o retorno do componente na propriedade ACBrNFSeX.WebService.Emite.Sucesso é True, porém no retorno da propriedade ACBrNFSeX.WebService.Emite as propriedades NumeroNota, CodVerificacao estão ficando vazias. Quando também verifica a nota através do acesso a propriedade ACBrNFSeX.NotasFiscais.Items[0].NFSe.Numero está preenchida, porém o CodigoVerificacao está vazio. Quando executo a ConsultaNFSePorRPS os campos veem preenchidos. Poderiam avaliar por gentileza
  9. Bom dia, pessoal Até o dia 17 de dezembro, eu estava conseguindo normalmente enviar as notas fiscais de serviço para a prefeitura de Boituva (Provedor 4r) Porém agora, quando eu tento enviar, ao invés de receber o retorno normal, eu recebo simplesmente o wsdl da página, além da nota não ser registrada. Claro que pode ser que eu esteja comendo mosca em alguma coisa, mas alguém já enfrentou esse problema? O endereço de envio é https://boituva.4rtec.com.br/abrasf/arecepcionarloterpssincrono.aspx?wsdl Obrigado
  10. Prezados, bom dia. Estamos realizando uma implementação em nosso sistema para registrar a data em que o título foi descontado no banco. Ou seja, quando o banco fez o adiantamento do valor do boleto para o cliente. Contudo, estou com dificuldades em relacionar qual a ocorrência que aparece no arquivo de retorno nessa situação: 10 - Baixado conforme instruções da agência 05 - Transferência de Carteira / Baixa Ou se também é outra que não essas. Alguém saberia me informar a ocorrência correta a ser registrada?
  11. Olá pessoal, durante uma das leituras do arquivo de retorno do Bradesco, me ocorreu uma situação inusitada. Ao verificar os arquivos de retorno percebi um motivo "A4" em uma "Ocorrência 02 - Entrada Confirmada" A4 - Na ocorrência "02" E nos fontes do ACBrBoleto ao realizar a leitura do CNAB400 o codigo do motivo buscado é convertido para Inteiro mas por se tratar de uma String ocorre erro de conversão. Conversão da Leitura para Integer O estranho é que no manual mais atual que encontrei do Banco não existe Motivo "A4" e no manual disponivel pelo ACBr existe mas somente na ocorrência "28 - Débito de Tarifas e Custas". Link do Manual no Site do Bradesco: https://banco.bradesco/assets/pessoajuridica/pdf/4008-524-0121-layout-cobranca-versao-portugues.pdf Gostaria de saber se alguém já passou por algo parecido? Pois para mim parece ser Erro durante a geração do arquivo de retorno feito pelo Banco, porque nem no manual encontrei algo semelhante.
  12. Olá pessoal gostaria de saber porque ao gerar a remessa do Santander o campo fpTamanhoMaximoNossoNum = 12 mas ao realizar o retorno do Santander está sendo trabalhado com 13 dígitos! Pelo que li no manual que está em anexo neste chamado na página 18 deveria se 13 dígito! Isso está impactando no retorno! Grato H7815 Layout Cobrança CNAB 240 posições padrão Santander Multibanco Outu....pdf
  13. Olá O arquivo de retorno de boletos liquidados do Banco do Brasil (240) não está batendo com o esperado pelo acbrboleto: Linha do arquivo iniciando com 00100011T0100020. Na posição 8 vem "1" no lugar de "3" e o "T" vem na posição 9, pelo acbr deveria ser na posição 14. Alguém passou já passou por isso? Se quiserem posso enviar o arquivo de Remessa e Retorno correspondente. Desde já meu muito obrigado
  14. Antes usava a geração do arquivo via TXT resolvi mudar para o componente. Estou fazendo assim acbrnfe1.notasfiscais.assinar; acbrnfe1.notasfiscais.gravarxml; acbrnfe1.notasfiscais.validar; acbrnfe1.notasfiscais.gerarnfe; acbrnfe1.enviar(1,false,true); Estou usando acbrnfe1.webservice.retorno.cstat para obter o retorno mas só volta com 0, mas pelo VISUALIZAR vejo que foi autorizada. Onde estou errando?
  15. Bom dia. Alguém teve algum problema ou sabe o motivo que os retornos do banco Santander, CNAB240, em alguns casos, quando vem a liquidação, o valor de crédito está vindo zerado?
  16. Boa tarde! Na leitura do Retorno não está previsto o código '5-Remessa Rejeitada', conforme o manual da Caixa Econômica. O que impossibilita a leitura do retorno para detalhar o motivo do erro ao usuário. Segue do manual e do fonte com o ajuste necessário. Manual: http://www.caixa.gov.br/Downloads/cobranca-caixa/Manual_de_Leiaute_de_Arquivo_Eletronico_CNAB_240.pdf Atenciosamente!
  17. Ola boa tarde, alterei a unit ACBrBancoSicredi.pas, inclui o código do retorno A4, para corrigir a rejeição, quando ocorre um retorno com esse código. segue unit alterada e imagem da alteração; favor adicionar ao repositório do SVN se possível. ACBrBancoSicredi.pas
  18. Bom dia. Gostaria de saber como vocês tratam o retorno de cancelamento de uma CT-e , pois acontece a seguinte situação as vezes ,quando envio um cancelamento e a sefaz ta lenta cancela normalmente a CT-e , mas eu não recebo o retorno, no meu sistema dependo do retorno para gravar algumas informações no banco de dados, isso acaba deixando inconsistente o meu relatório no final do mês. Att
  19. julio.correa

    Boleto Sicredi

    Bom dia, estou tendo um problema depois da atualização para a versão 1.3.0.289, esta retornando um erro de tamanho de nosso numero, diz que passa a ser no maximo 5, utilizo 8 numero pois coloco o numero da nota de serviços que é no minimo 5 digitos, tive de retornar a versão que utilizava anteriormente para poder processar o retorno. É algum erro no acbrmonitor? Se sim, poderiam retornar a 8 digitos para que volte a normalidade, conforme manual sicredi, cnab-240, na pagina 64 posicao 15.3T fala que o numero do documento poder ser de ate 15 caracteres.
  20. Amigos, alguém pode me ajudar com essa dúvida? No arquivo de retorno do Banco do Brasil, CNAB240, alguns títulos liquidados estão vindo no registro detalhe T, posição 16 à 17 com a ocorrência 06, e na posição 214 à 223, o motivo vem como 99. O que significa esse motivo da ocorrência = 99? Obs.: já conferi no leiaute da Febraban CNAB240, e no leiaute de particularidades do BB e não encontrei a descrição desse motivo. Também entrei em contato com o suporte da Cobrança do BB, e me orientaram enviar um e-mail para [email protected] com a dúvida, porém já faz 15 dias úteis (sendo que o prazo para resposta era de 5 dias úteis) que enviei o e-mail e não tive resposta do BB.
  21. boa tarde, gostaria de pedir através deste post que não houvesse alteração no nome das chaves de retorno, pois isso vem acontecendo em determinadas atualizações e causam transtorno para cliente e para nós, gostaria de dar dois exemplos recentes: 1 - ocorreu com o nome da chave de retorno da MDFE - após atualização do acbr embora estava emitido, o sistema parou de gravar o numero da chave: nome chaves alterado da seção[MDFexxxx] : ChMDFe <> chNFe 2 - nesta ultima atualização ocorreu alteração do nome no retorno da NFE: ChNFe <> chDFe
  22. Alguém sabe se existe um Web Service do Bradesco, que tenha como exportar o arquivo de remessa de boletos, que o componente ACBr Boleto gera, em um formato REST por JSON ou XML para ser cadastrado automaticamente sem usar o Bradesco Net Empresa?
  23. Verifiquei um problema na leitura do retorno CNAB 240 do Bradesco em que no caso de importar mais de um arquivo em sequencia a partir do segundo sempre dava o erro: "Tamanho Máximo do Nosso Número é: 10". Pois bem, pelo manual o tamanho máximo é 11 e no construtor da classe já é inicializada a propriedade "fpTamanhoMaximoNossoNum := 11;", só que, na rotina "TACBrBancoBradesco.LerRetorno240" ao final da mesma havia a linha: ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum := 10; ...e portanto, na importação seguinte ocorria o erro. Havia também uma linha atribuindo 11 antes do início do "For.." e que estava comentada, a qual removi para evitar mais confusão. Aproveitando a alteração também adicionei na rotina "TACBrBancoBradesco.GerarRegistroTransacao240" mais três códigos de ocorrência que não estavam previstos: toRemessaDispensarMulta : ATipoOcorrencia := '15'; toRemessaNegativacaoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '45'; toRemessaBaixaTituloNegativadoSemProtesto : ATipoOcorrencia := '46'; Em anexo unit alterada para, na medida do possível subir para o SVN. Desde já agradeço. ACBrBancoBradesco.pas
  24. Boa tarde a todos da comunidade. A minha situação é a seguinte: Realizo todo meu processo de gestão de cobrança pelo AcbrBoleto no banco Itaú e outros, porem no itau temos o desconto de titulo quando descontado o titulo é baixado do cobrança e vai pro empréstimos solicitamos ao Itaú e passamos a receber o arquivo de retorno referente aos descontados[04-EMPRESTIMO], porem na leitura do retorno a identificação do tipo do serviço é ignorada, ou melhor não temos uma propriedade do componente AcbrBoleto para carregarmos qual serviço estamos tratando. Gostaria de saber dos moderadores e responsáveis se seria viável e interessante o desenvolvimento desta propriedade. Desde já gostaria de me por a disposição para desenvolver uma versão de teste para comunidade.
  25. Bom dia gerei o arquivo de remessa e enviei para o Banco Bradesco onde foi verificado e está tudo ok, porém quando baixo o arquivo de retorno do banco e realizo o processamento pára na seguinte mensagem de erro: Tamanho Máximo do Nosso Numero é: 8 Verifiquei a posição do arquivo de retorno de 071 a 082 e está com o seguinte conteúdo: 00000015233 A carteira que está sendo enviada no arquivo de remessa é: 09 Tem que configurar algo no retorno para informar o tamanho do nosso numero (tipo carteira ou tamanho do nosso numero)? Obrigado Nick ErroRetorno.bmp
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