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MFe - Duvida com acbr e integrador


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Recomendo a leitura integral do manual: 

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/CFe/arquivos/manual_de_utilizacao_integrador_fiscal_14.pdf

Algumas dúvidas já podem ser tiradas ali mesmo, como nosso colega comentou, a principal diferença está em operações TEF e POS, que passam pelo integrador também, e com POS tudo passa pelo servidor da SEFAZ enviando e retornando status dos pagamentos. De resto é só configurar igual o SAT selecionando o modelo "mfe_Integrador_XML" que o ACBrSAT faz o resto pra você.

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Em 20/10/2017 at 08:33, evandromira disse:

Voce vai usar o ACBrSAT com o MFE da mesma forma que usa para o SAT de SP.

Única diferença é quanto a forma de pagamento Cartão que tem comandos específicos para enviar/receber respostas do integrador.

O próprio ACBrSAT vai fazer a troca de arquivos com o integrador, não se preocupe com isso.

 

Em 20/10/2017 at 08:57, Wess disse:

Recomendo a leitura integral do manual: 

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/CFe/arquivos/manual_de_utilizacao_integrador_fiscal_14.pdf

Algumas dúvidas já podem ser tiradas ali mesmo, como nosso colega comentou, a principal diferença está em operações TEF e POS, que passam pelo integrador também, e com POS tudo passa pelo servidor da SEFAZ enviando e retornando status dos pagamentos. De resto é só configurar igual o SAT selecionando o modelo "mfe_Integrador_XML" que o ACBrSAT faz o resto pra você.

 

Boa Tarde Evandro e Wess

Tenho dúvidas também semelhante ao membro Sommus, porém no que diz respeito a ordem da troca de arquivo.

Já tenho um Frente de Caixa funciona para o SAT - SP, e apenas mudando a configuração do ACBrSAT para "mfe_integrador_XML", dentro do mesmo aplicativo, consegui emitir um cupom para o MFE, como se fosse uma venda em dinheiro.

No entanto, quando exatamente e como devo alimentar o ACBrSAT para gerar um XML do meio de pagamento? Porque se tais informações deve constar no XML da venda principal, tenho que gerar um arquivo separado para tentar aprovar o pagamento via TEF ou POS antes de criar o XML principal, certo?

Alguém tem algum modelo de XML enviado e recebido sobre pagamentos POS?

Obrigado!

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Boa tarde @João Paulo Alcântara, primeiro você gera o XML da venda, exatamente como é no SAT, depois você vê se o pagamento é TEF/POS e manda os comandos de acordo com o que tá no Demo do ACBrSAT, os comandos variam se for TEF ou POS, após retornar o status do pagamento como sucesso, você envia a venda, e se a venda for enviada com sucesso fosse envia a resposta fiscal do pagamento.

Consulte o Demo do ACBrSAT na aba do MF-e, tem um botão pra cada comando que deve ser enviado, pra entender a ordem de envio como disse anteriormente tem no manual, é só dar um Ctrl+F pela palavra "fluxo".

Não to com nenhum XML do pagamento mas no manual tem também o exemplo.

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19 horas atrás, Wess disse:

Boa tarde @João Paulo Alcântara, primeiro você gera o XML da venda, exatamente como é no SAT, depois você vê se o pagamento é TEF/POS e manda os comandos de acordo com o que tá no Demo do ACBrSAT, os comandos variam se for TEF ou POS, após retornar o status do pagamento como sucesso, você envia a venda, e se a venda for enviada com sucesso fosse envia a resposta fiscal do pagamento.

Consulte o Demo do ACBrSAT na aba do MF-e, tem um botão pra cada comando que deve ser enviado, pra entender a ordem de envio como disse anteriormente tem no manual, é só dar um Ctrl+F pela palavra "fluxo".

Não to com nenhum XML do pagamento mas no manual tem também o exemplo.

Agora sim eu entendi! Vou atualizar meu Demo ACBrSAT, porque não tem esses botões que você falou. 

Mas já esclareceu e muito!

17 horas atrás, evandromira disse:

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/CFe/arquivos/manualdeutilizaçãointegradorfiscalv12.pdf

 

Dá uma olhada nesse manual do sefaz ce que explica todo o fluxo on line e off line do TEF e do POS.

Vou olhar agora.

Muito obrigado senhores!

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