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dev botao

"Total da BC ICMS difere do somatório dos itens"


Zanini
  • Este tópico foi criado há 2494 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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sobre o EAN 7899999999999.

Isolei aqui no codigo-fonte. Se voltar a ser exigido pela SEFAZ eu reabilito (para clientes que não possuem EAN).

SEFAZ aqui do PR tem "comportamentos" estranhos que SEFAZ de outros estados não possuem.

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  • Moderadores

...Se voltar a ser exigido pela SEFAZ eu reabilito (para clientes que não possuem EAN).

Zanini, quanto ao cód. EAN siga as instruções do Manual de Integração.

Pág. 160 - V. 5.00

I03 - cEAN - GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

I12 - cEANTrib - GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

"Possuir o código, significa ter o código cadastrado no GTIN, caso não possua não é permitido criar código mesmo que exista para controle interno produtos etiquetados com códigos ex.: "00000017" "00000024" "00000031" não poderão constar como código EAN do produto.

Mas informações sobre o GTIN

link: http://nfe.sef.sc.gov.br/images/stories/faq_-_obrigatoriedade_gtin_verso_2-1.pdf


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  • 2 anos depois...

Estou com o mesmo problema: "Total do BC ICMS difere do somatório dos itens"

Mas.... só quando coloco mais de um item na NF. Quando tem apenas 1 item autoriza certinho!

Eu criei um totalizador do bcicms:

                  with ICMS do
                  begin
                     CST          := cst00; // por hora vou usar esse pois estou em homologação, depois vou fazer a tributacao individual
                     CSOSN        := csosn101; // a empresa é do simples nacional com direito a credito de icms
                     ICMS.orig    := oeNacional;
                     ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
                     ICMS.vBC     := Prod.vProd;
                     ICMS.pICMS   := dm.Cons_produtoICMS.Value; // vem do cadastro de produto a aliquota do icms
                     ICMS.vICMS   := (Prod.vProd*dm.Cons_produtoICMS.Value)/100; // calculo do valor icms, onde prod.cprod é o valor do produto individualmente mais acima
                     ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                     ICMS.pMVAST  := 0;
                     ICMS.pRedBCST:= 0;
                     ICMS.vBCST   := 0;
                     ICMS.pICMSST := 0;
                     ICMS.vICMSST := 0;
                     ICMS.pRedBC  := 0;
                     wtvicms:=wtvicms+ICMS.vICMS;
                     wtvbcicms:=wtvbcicms+Prod.vProd;
                   end;
 
E lá em baixo informo esse total:
      Total.ICMSTot.vBC     := wtvbcicms;
      Total.ICMSTot.vICMS   := wtvicms;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := wtotprod;
      Total.ICMSTot.vFrete  := 0;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := 0;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := strtofloat(dbsub_total.text)
      Total.ISSQNtot.vServ   := 0;
      Total.ISSQNTot.vBC     := 0;
      Total.ISSQNTot.vISS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vPIS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vCOFINS := 0;
 
Mas... quando tem mais de um item os valores não conferem.
 
Alguém poderia me ajudar?
 
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  • 2 semanas depois ...

alguem pode me ajudar ? total-da-bc-icms-difere-do-somatório-dos-itens

 

mesmo problema !

 

 

 
<?xml version="3.10"?>
-<NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">-<infNFeId="NFe33150413507248000195550010000019551000019555" versao="3.10">-<ide><cUF>33</cUF><cNF>00001955</cNF><natOp>VENDA</natOp><indPag>0</indPag><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>1955</nNF><dhEmi>2015-04-01T00:00:00-03:00</dhEmi><dhSaiEnt>2015-04-01T00:00:00-03:00</dhSaiEnt><tpNF>1</tpNF><idDest>1</idDest><cMunFG>3304557</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>5</cDV><tpAmb>2</tpAmb><finNFe>1</finNFe><indFinal>0</indFinal><indPres>0</indPres><procEmi>0</procEmi><verProc>1.0.0.0</verProc></ide>-<emit><CNPJ>13507248000195</CNPJ><xNome>SMF DOS SANTOS AUTO CENTER ME</xNome><xFant>SPEED AUTO CENTER</xFant>-<enderEmit><xLgr>estrada do magarca</xLgr><nro>1435-loja</nro><xCpl>rua advogado cezario borges simoes Lt:08 Qd:B</xCpl><xBairro>guaratiba</xBairro><cMun>3304557</cMun><xMun>rio de janeiro</xMun><UF>RJ</UF><CEP>23035380</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>34052380</fone></enderEmit><IE>79347914</IE><CRT>3</CRT></emit>-<dest><CNPJ>05024991000166</CNPJ><xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>-<enderDest><xLgr>AV. 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Olá !

 

 

Favor não colar conteúdo de arquivos nos post ( use a opção de anexar: Editor Completo )

 

 

Totalize os valores de cada ítem e compare com o valor total informado do documento

 

Ira encontrar o motivo da rejeição

 

Abs

Editado por IMATECH

by IMATECH
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  • 4 meses depois ...

Outro erro que pode gerar isso é vc informar que a empresa é simples nacional e destacar base de calculo e icms nos totais...

Boa tarde amigos, estou com muita dificuldade e peço ajuda de vocês?

Fica  correto colocar uma case e afirmar que sempre que for simples nacional os valores é igual a zero?                    

 ICMS.vBC     := 0;                    ICMS.pICMS   := 0;                     ICMS.vICMS   := 0;

independente csosn?

tenho um contador pedido para colocar csosn 101 e informar a tributação logo apresenta o erro

Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens (vBC informado: 10.00, vBC calculado: 0.0)

nào estou zerando estou preenchendo o produto da seguinte forma

Regime SimplesNacional

                     CSOSN        := csosn101;
                     ICMS.orig    := oeNacional;
                     ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
                     ICMS.vBC     := qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat;
                     ICMS.pICMS   := qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat;
                     ICMS.vICMS   := qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;
                     ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                     ICMS.pMVAST  := 0;
                     ICMS.pRedBCST:= 0;
                     ICMS.vBCST   := 0;
                     ICMS.pICMSST := 0;
                     ICMS.vICMSST := 0;
                     ICMS.pRedBC  := 0;
                     ICMS.vCredICMSSN:=qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;
                    subtotal:= subtotal00+qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat;;
                    subtotalicms:=subtotal00icms + qryitensVALOR_TOTAL.AsFloat * qryitensALIQUOTAICMS.AsFloat/100;

e o fechamento assim:

      Total.ICMSTot.vBC     := subtotal;
      Total.ICMSTot.vICMS   := subtotal00icms;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := subtotal;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := 0;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := subtotal;
      Total.ICMSTot.vFrete:=0;
      Total.ICMSTot.vTotTrib:= totalgeraltributos;

e o erro me persegue insistentemente

1) É correto afirmar que quando é Simples Nacional  deixar tudo zerado? Ou falta alimentar algum campo e por isso apresenta o erro?

2) Deve se usar CSOSN101? Ele da permissão de crédito, vi que NFCe não da permissão? É correto usar 101 para modelo 65

persiste hein 

Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens (vBC informado: 100.00, vBC calculado: 0.0)

mesmo quando informei os valores de forma fixa

ICMS.vBC     := 100;  ---------------------> SERIA ESSE O INFORMADO?

Total.ICMSTot.vBC     := 100; -----------> SERIA ESSE O CALCULADO

posso estar enganado com os campos?

 

 

Editado por Ale Hexata
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  • Consultores

Bom dia Ale,

Você tem que tomar como base o Manual da NF-e, nele tem quais são os campos que devemos alimentar dependo da situação.

Consultor SAC ACBr

Italo Giurizzato Junior
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Projeto ACBr

Analista de Sistemas / e-mail: [email protected] / Fone: (16) 9-9701-5030 / Araraquara-SP

Araraquara - A era dos Trólebus

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  • 3 semanas depois ...

CONTRIBUIÇÃO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMA:

 

Observo duvidas de alguns colegas desenvolvedores sobre a mensagem de erro:

"Total da BC ICMS difere do somatório dos itens (vBC informado:, vBC calculado:)"

 

Muitos cometem o erro de achar que o problema esta na informação dos valores... e isso "pode ser" um pensamento errado!

Hoje encontrei a solução por ter que resolver o mesmo problema num cliente.

No caso desse, é tributação em regime NORMAL (mas que tambem se aplica ao regime do SIMPLES).

 

Os procedimentos abaixo resolveu problema no cliente.

 

No meu sistema a opção (parametros do sistema) de definição de regime tributário é assim:

post-1652-13548987933451.png

No codigo-fonte do meu sistema fiz o seguinte:

 

 

campo "CRT":

 

 
    {***********************************************************************

     ** De acordo com o Ministério da Fazenda - 2012:                    ***

     **    1 – Simples Nacional                                          ***

     **    2 – Simples Nacional excesso de sublimite da receita bruta    ***

     **    3 – Regime Normal                                             ***

     ***********************************************************************}

      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: Emit.CRT               := crtSimplesNacional;

            2: Emit.CRT               := crtSimplesExcessoReceita;

            3: Emit.CRT               := crtRegimeNormal;

      end;

campo "CST":
 
                     

      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: CST            := cst10;

            2: CST            := cst10;

            3: CST            := cst00;

      end;

campo "CSOSN":
 
      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0, 1: ICMS.CSOSN     := csosn101;

            2: ICMS.CSOSN     := csosn101;

            3: ICMS.CSOSN     := csosn400;

      end;


campo "vBC" e "vICMS":
 
      case db_Parametros.FieldByName('EMPRESA_REGIMETRIBUTARIO').AsInteger of

         0,  1 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := 0;

                  Total.ICMSTot.vICMS         := 0;

                 end ;

             2 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := 0;

                  Total.ICMSTot.vICMS         := 0;

                 end;

             3 : begin

                  Total.ICMSTot.vBC           := (db_Vendas.FieldByName('ICMS_BASECALCULO').AsFloat);

                  Total.ICMSTot.vICMS         := ( db_Vendas.FieldByName('ICMS_VALOR').AsFloat);

                 end;

      end;

 

 

 

Se tiverem observações sobre isso e quiser contribuir em cima disso, será bem-vinda toda sugestão prática.

Amigo, entao quer dizer que quando for regime normal, dai calculamos o VICMS e VBC caso contrario deixamos ambos com valor 0. é isso mesmo ?

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  • 1 ano depois...
  • 6 meses depois ...
Em 2012-5-29 at 09:46, igor disse:

Outro erro que pode gerar isso é vc informar que a empresa é simples nacional e destacar base de calculo e icms nos totais...

Boa tarde!
Mas no caso de ser uma nota de devolução de mercadoria. Terei que informar os impostos de ICMS e IPI caso necessário. Pois a nota vindo de uma empresa no Presumido com impostos de IPI e/ou ICMS. Neste caso, ao informar os valores, ocorre a rejeição em questão.
Isso ainda não consegui solucionar no ACBr
Caso tenha condições de me ajudar, ficarei muito grato. Pois estou com problemas.

Editado por TadeuBotelho
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50 minutos atrás, TadeuBotelho disse:

Boa tarde!
Mas no caso de ser uma nota de devolução de mercadoria. Terei que informar os impostos de ICMS e IPI caso necessário. Pois a nota vindo de uma empresa no Presumido com impostos de IPI e/ou ICMS. Neste caso, ao informar os valores, ocorre a rejeição em questão.
Isso ainda não consegui solucionar no ACBr
Caso tenha condições de me ajudar, ficarei muito grato. Pois estou com problemas.

Devoluções deverá utilizar o CSOSN 900, no qual podem ser informados os valores de ICMS sem problema, não irá ocorrer rejeição, desde que totalize corretamente e os valores façam sentido em relação a operação.

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1 hora atrás, Wess disse:

Devoluções deverá utilizar o CSOSN 900, no qual podem ser informados os valores de ICMS sem problema, não irá ocorrer rejeição, desde que totalize corretamente e os valores façam sentido em relação a operação.

Deu certo com o CSOSN 900 para devolução de mercadorias com ICMS. Obrigado amigo!

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