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luizhenrique_vt

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Posts postados por luizhenrique_vt

  1. No meu código estava faltando informar o caminho dos Schemas. Após informa-lo a consulta de PR passou a funcionar e a de SP passou a exibir a seguinte msg: "Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão de NF-e". Acredito que SP não aceite consultas feitas por um certificado do ES. Será que pode ser isso?

  2. Olá! Já vi alguns tópicos sobre o assunto, mas não vi nada sobre esses dois problemas na consulta de cadastro.

     

    Situação: 

     

    Estou com um certificado do ES e o ACBrNFe1.Configuracoes.WebServices.UF = 'ES' também. Quando consulto um cadastro do ES, MG, por exemplo, eu obtenho os dados dos WebServices corretamente. Porém quando consulto SP e PR recebo as seguintes mensagem de retorno:

     

     

    PR -> Mensagem de erro vazia "";

     

    SP -> Rejeição: Cabecalho - Versao do arquivo xml não suportada

     

    Alguém sabe se é possível consultar o cadastro d SP e PR fazendo a requisição com um certificado de outro estado?

  3. Olá a todos!

     

    Um cliente recebeu uma intimação para passar a utilizar o PAF-ECF no prazo de 5 dias. Sendo que o aplicativo já está instalado no cliente.

     

    Alguém podia me ajudar e informar quais são os procedimentos para informar a Sefaz que o aplicativo PAF-ECF já está instalado no cliente?

     

    A Situação da ECF no site da Sefaz está como: Aguardando Desenvolvedor.

  4. Olá Henrique!

     

    Obrigado pela ajuda. É isso mesmo, eu também entrei em contato com eles:

     

    Informamos que os testes 29, 30, 31 e 32 não há como simular em seu ambiente pois trata-se de ambiente de teste, estes testes serão realizados no dia da certificação. O teste 29 você poderá simular com a opção 023 do seu módulo (pay&go) porém o valor retornado de desconto será diferente e o teste 30 simular na opção 024.

  5. Estou com o mesmo ploblema.

     

    Onde consigo esse manual?

     

    Já procurei no sita da NTK mas não o acho.

     

     

    Estou realizando o teste abaixo:

     

    29

    CRT

    Venda CRÉDITO À VISTA

    (Cielo Premia – testes realizados somente no modulo Cielo)

    Realizar uma venda crédito no valor de R$ 9.010,02

    APROVADA 123456

     

    A transação deverá ser aprovada com desconto imediato de R$5,00 (retornado pelo módulo), sendo VALOR ORIGINAL: R$ 9.010,02,

    VALOR COM DESCONTO: R$ 9.005,02.

    Display do PIN-Pad: "DI R$5,00". Verifique o display. A mensagem deve ser exibida durante 5 segundos. Em seguida o fluxo segue para o passo original da transação financeira para conclusão da transação e impressão dos comprovantes.

     

    Como eu consigo realizar uma venda crédito com desconto imediato?

  6. Olá Cristiano!

     

    Na minha aplicação não tenho esse problema pois não permito troco ou saque quando existe transação com cartão.

     

    Mas, Acredito que você deva fazer validações antes de enviar os R$200,00 em pagamento em dinheiro, pois o valor total da venda é R$200,00 e você já tem um pagamento pendente de cartão de R$100,00, não deveria passar R$200,00 em dinheiro, se pagar os R$200,00 depois não será permitido efetuar outra forma de pagamento. 

  7. Olá Rafael!

     

    Esse é o problema, o numero do COO passado para a abertura do CV está na rotina "ImprimeTransacoesPendentes", ele pega o número em "RespostasPendentes".

     

    .

    .

    .

    with RespostasPendentes[J] do

    .

    .

    .

     

                              if (NVias > 0) and (Ordem <> OrdemPagamento) then
                              begin
                                 Ordem := OrdemPagamento ;
                                 if Gerencial then
                                  begin
                                    ComandarECF( opeAbreGerencial );
                                    GerencialAberto := True;
                                  end
                                 else
                                    ECFAbreVinculado( DocumentoVinculado,
                                                      GrupoVinc[K].IndiceFPG_ECF,
                                                      GrupoVinc[K].Total ) ;

                              end ;

  8. Olá a todos!

     

    Identifiquei um problema que está ocorrendo na rotina "ImprimeTransacoesPendentes" na unit ACBrTEFD (linha 1036).

     

    No teste 12 (Continuação do 11), que resumindo, é aquele teste que devemos fazer uma cópia do "resp" do teste 11 (CRT - R$ 2,00) e fazer uma nova venda (CRT - R$ 1,00), assim que o GP for chamado, deve-se copiar o valor do campo "001-000" da "req" atual e colar no respectivo campo da cópia feita do "resp" (teste 11), feito isso é só copiar o arquivo alterado para a pasta "resp" que o GP volta a bola para a AC.

     

    O problema está ocorrendo ao tentar abrir o cupom vinculado, pois o número do COO passado para o método  "ECFAbreVinculado" é o que está em "RespostasPendentes" que é o COO do 1º cupom (teste 11). A impressora retorna o seguinte erro:

     

    TX -> [GS][ACK][ESC]

    14:43:04:729 RX <- :0030B00000C100[CR]4

    -- 14:44:29:881 AbreCupomVinculado( 011449 , 02 , 2 )

    TX -> [FS]F[212]0201011449000000000200[255][255][255]y

    Daruma: Falha no Envio do CMD. Tentativa: 1 - Erro: 43 - Estendido: 134 -> Erro gravando moeda na MF Cod.Aviso: 0

    14:47:23:911 RX <- :4313400[212]011452[CR][209]

    ----------------- ERRO -----------------

    Erro retornado pela Impressora: Daruma

    Não pode mais emitir CNF Vinculado solicitado

    Erro estendido (134 -> Informações sobre o pagamento não disponíveis)

    ----------------------------------------

     

    Devido ao erro é dado a MSG de "Impressora não responde" e o comprovante é impresso em RG em vez de CV, que seria o correto.

     

    O ponto onde está caindo nessa MSG é o:

     

    (linha 1127)

            if not ImpressaoOk then
            begin
              if DoExibeMsg( opmYesNo, CACBrTEFD_Erro_ECFNaoResponde ) <> mrYes then
                 break ;
            end;

     

     

    Alguém pode me ajudar a conseguir uma solução?

      

  9. Olá a todos!

     

    Estou implementando agora as alterações para atender as exigências do Cielo Premia, no primeiro teste do roteiro de pré-certificação Discado (13), traz a seguinte obs.: Ao retornar o controle para a aplicação de uma venda onde foi dado desconto, deve-se imprimir no cupom fiscal a descrição "Desconto" e não outro tipo de descrição como "desconto - ICMS" por exemplo. Na minha ECF (Daruma FS600) é impresso a segunda opção.

     

    A minha dúvida é a seguinte: eu consigo mudar isso? é realmente necessário? 

  10. Olá a todos!

     

    Trabalho com o Windows 8 e estou tendo alguns problemas com o TEF:

    • O travamento do mouse e teclado não está funcionando;
    • Não estou conseguindo instalar o simulador Módulo Redecard - Versão 5.0.0;
    • O GP não está funcionando corretamente.

    Alguém já passou por isso?

  11. Olá!

    Estou com o mesmo problema.

    O interessante é que quando fazemos o teste na "nossa máquina" o componente nunca chama o GP. Eu reparei que ao instalarmos o Pay&Go ele substitue o exe: "C:\tef_dial\tef_dial.exe" para chamar o Pay&Go Cliente. Acredito que os homologadores substituam esse novo exe pelo antigo do GP. Sendo assim, como o componente sempre envia um atv antes de qualquer transação o GP é ativado.

    Uma solução seria verificar, ao iniciar o sistema, se o Pay&Go está ativo, caso sim, então mudaríamos essa propriedade do componente onde fica o nome do exe do GP para: "C:\Program Files\SETIS\Pay&Go\PGCliW32.exe".

    Lembrando que, segundo o suporte da SevenPDV uma vez que o Pay&Go Estiver ativo ele não será mais desativado. E a lógica acima atenderia.

    Alguém tem uma solução melhor?

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