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dev botao

vprod difere do somatório dos itens


rolemar
  • Este tópico foi criado há 3130 dias atrás.
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Amigos,

Tenho produto com valor decimal 3 digitos

e esta dando erro 2386->Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens (vProd informado: 357.67, vProd calculado: 357.66)

 

ACBr Monitor Ver.0.1.9.01
Aguardando comandos ACBr
Monitorando Comandos TXT em: c:\sistemas\nfe\ENTNFE.TXT
Respostas gravadas em: C:\SISTEMAS\NFE\SAINFE.TXT
NFE.CriarEnviarNFe("[Identificacao]
NaturezaOperacao=VENDA ESTADUAL
Finalidade=1
indPres=1
idDest=1
Modelo=55
Serie=1
Codigo=19
Numero=002386
Emissao=09/10/2015 14:57:42
Saida=09/10/2015 14:57:42
Tipo=1
FormaPag=1
[Emitente]
CNPJ=81676009000119
IE=5340275839
Razao=RAFAEL REIS DE SOUZA
Fantasia=
Fone=4333786000
CEP=86025230
Logradouro=RUA TITE
Numero=1755
Complemento=
Bairro=VILA NOVA
CidadeCod=4113700
Cidade=LONDRINA
UF=PR
CRT=1
[Destinatario]
CNPJ=99.999.999/0001-91
IE=
NomeRazao=NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
indIEDest=9
ISUF=
Fone=4399155518
CEP=86350000
Logradouro=RUA LIBERATI ESPAGOLA, 1010
Numero=.
Complemento=
Bairro=CENTRO
CidadeCod=4123907
Cidade=SANTA MARIANA
UF=PR
[Produto001]
CFOP=5405
Codigo=001.00278
Descricao=000  .MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS
NCM=85122022
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=45.000
ValorTotal=45.00
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 17,45 Fonte: IBPT
[ICMS001]
CST=60
CSOSN=500
[PIS001]
CST=01
[COFINS001]
CST=01
[Produto002]
CFOP=5405
Codigo=001.04074
Descricao=002 ZITO CAIXA DE AR SEDAN LD
NCM=87082999
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=74.052
ValorTotal=74.05
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 15,87 Fonte: IBPT
[ICMS002]
CST=60
CSOSN=500
[PIS002]
CST=01
[COFINS002]
CST=01
[Produto003]
CFOP=5405
Codigo=001.04085
Descricao=017 ZITO FRENTE MONTADA SEDAN 70/..
NCM=87082999
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=188.100
ValorTotal=188.10
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 40,31 Fonte: IBPT
[ICMS003]
CST=60
CSOSN=500
[PIS003]
CST=01
[COFINS003]
CST=01
[Produto004]
CFOP=5405
Codigo=001.02712
Descricao=2175 KOLIMAX COLA SAPATEIRO 200 G
NCM=35069110
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=9.513
ValorTotal=9.51
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 2,93 Fonte: IBPT
[ICMS004]
CST=60
CSOSN=500
[PIS004]
CST=01
[COFINS004]
CST=01
[Produto005]
CFOP=5405
Codigo=001.00174
Descricao=PU-0174  ?PARARUFO -
NCM=87082999
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=20.000
ValorTotal=20.00
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 4,29 Fonte: IBPT
[ICMS005]
CST=60
CSOSN=500
[PIS005]
CST=01
[COFINS005]
CST=01
[Produto006]
CFOP=5405
Codigo=001.04381
Descricao=PU-4381  ?GUARN. -
NCM=40082900
Unidade=UN
Quantidade=1.00
ValorUnitario=21.000
ValorTotal=21.00
ValorDesconto=0.00
vFrete=0.00
vOutro=0.00
infAdProd=Val Aprox Tributos R$ 7,68 Fonte: IBPT
[ICMS006]
CST=60
CSOSN=500
[PIS006]
CST=01
[COFINS006]
CST=01
[TOTAL]
BaseICMS=0.00
ValorICMS=0.00
ValorProduto=357.67
ValorIPI=0.00
ValorFrete=0.00
ValorDesconto=0.00
ValorOutrasDespesas=0.00
BaseICMSSubstituicao=0.00
ValorICMSSubstituicao=0.00
ValorNota=357.67
[Transportador]
FretePorConta=9
[Volume001]
Quantidade=0
PesoLiquido=0
Especie=               
[Duplicata001]
Numero=00238601
DataVencimento=08/11/2015
Valor=178.80
[Duplicata002]
Numero=00238602
DataVencimento=08/12/2015
Valor=178.87
[DadosAdicionais]
Complemento=- Val Aprox Tributos R$ 88,53 Fonte: IBPT
[InfAdic001]
Campo=:
Texto=DOC. EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[InfAdic002]
Campo=:
Texto=CONF. LC.123/2006 - NAO GERA DIREITO A CRED. ICMS E ISS
",1,1)
OK: Lote recebido com sucesso
[ENVIO]
Versao=PR-v3_4_3
TpAmb=2
VerAplic=PR-v3_4_3
CStat=103
XMotivo=Lote recebido com sucesso
CUF=41
NRec=411110213420752
DhRecbto=09/10/2015 14:57:50
TMed=1
Msg=Lote recebido com sucesso
Nota(s) não confirmadas:
2386->Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens (vProd informado: 357.67, vProd calculado: 357.66)

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