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Lucas Angelucci

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Posts postados por Lucas Angelucci

  1. 38 minutos atrás, maramper disse:

    Neste caso o meu deveria ficar

    em vez de:

    [ICMSUFDEST001]
    vBCUFDest=30.90
    vBCFCPUFDest=30.90
    pFCPUFDest=0.00
    pICMSUFDest=17.00
    pICMSinter=12.00
    pICMSinterPart=100.00
    vFCPUFDest=0.00
    vICMSUFDest=1.55
    vICMSUFRemet=0.00

    ficaria assim:

     

    [ICMSUFDEST001]
    vBCUFDest=30.90
    vBCFCPUFDest=30.90
    pFCPUFDest=0.00
    pICMSUFDest=17.00
    pICMSinter=12.00
    pICMSinterPart=100.00
    vFCPUFDest=0.00
    vICMSUFDest=1.55
    vICMSUFRemet=5.56

    nota:

    já que a alíquota original do estado do SP é 18%

     

    seria isso ?

     

    39 minutos atrás, maramper disse:

    Neste caso o meu deveria ficar

    em vez de:

    [ICMSUFDEST001]
    vBCUFDest=30.90
    vBCFCPUFDest=30.90
    pFCPUFDest=0.00
    pICMSUFDest=17.00
    pICMSinter=12.00
    pICMSinterPart=100.00
    vFCPUFDest=0.00
    vICMSUFDest=1.55
    vICMSUFRemet=0.00

    ficaria assim:

     

    [ICMSUFDEST001]
    vBCUFDest=30.90
    vBCFCPUFDest=30.90
    pFCPUFDest=0.00
    pICMSUFDest=17.00
    pICMSinter=12.00
    pICMSinterPart=100.00
    vFCPUFDest=0.00
    vICMSUFDest=1.55
    vICMSUFRemet=5.56

    nota:

    já que a alíquota original do estado do SP é 18%

     

    seria isso ?

    Cada estado tem uma alíquota interestadual entre si, se não me engano ou é 7% ou 12%. O meu emissor de NF já coloca a % de acordo com cada estado mas não coloca o valor em R$ no campo ICMS UF REMETENTE. Vi em outro fórum aqui que não se tem a informação se isso está certo ou não mas é o que tem liberado as notas para emissão. O correto é fazer isso junto a um contador pra não ter mais dor de cabeça. Até peço desculpas por não colocar em termos mais técnicos, pois sou leigo no assunto mas não poderia deixar de colocar aqui o que funcionou pra mim.

    Screenshot_20211005-163437-384.png

  2. 1 hora atrás, Softcia sma disse:

    Boa tarde.

    Meu cliente vende areia e tem alguns caminhoes aguardando a Liberacao da NFE para gerar a GNRE.

     

    Eu tentei ate levar o XML para o emissor gratuito do Sebrae de NFE e ainda nao consegui enviar a Nota com sucesso.

    Rio Grande do Sul  vendendo para Santa Catarina

    Ate o ultimo dia de setembro estava funcionando.

     <prod>
      <cProd>07</cProd> 
      <cEAN>SEM GTIN</cEAN> 
      <xProd>AREIA NATURAL MT</xProd> 
      <NCM>25059000</NCM> 
      <CFOP>6108</CFOP> 
      <uCom>M3</uCom> 
      <qCom>20.0000</qCom> 
      <vUnCom>38.0000000000</vUnCom> 
      <vProd>760.00</vProd> 
      <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> 
      <uTrib>M3</uTrib> 
      <qTrib>20.0000</qTrib> 
      <vUnTrib>38.0000000000</vUnTrib> 
      <indTot>1</indTot> 
      </prod>
      
    - <imposto>
    - <ICMS>

    - <ICMS00>
      <orig>0</orig> 
      <CST>00</CST> 
      <modBC>3</modBC> 
      <vBC>760.00</vBC> 
      <pICMS>12.0000</pICMS> 
      <vICMS>91.20</vICMS> 
      </ICMS00>

      
      </ICMS>
      
    - <IPI>
      <cEnq>999</cEnq> 
    - <IPITrib>
      <CST>99</CST> 
      <vBC>0.00</vBC> 
      <pIPI>0.0000</pIPI> 
      <vIPI>0.00</vIPI> 
      </IPITrib>
      </IPI>
    - <PIS>
    - <PISOutr>
      <CST>49</CST> 
      <vBC>0.00</vBC> 
      <pPIS>0.0000</pPIS> 
      <vPIS>0.00</vPIS> 
      </PISOutr>
      </PIS>
    - <COFINS>
    - <COFINSOutr>
      <CST>49</CST> 
      <vBC>0.00</vBC> 
      <pCOFINS>0.0000</pCOFINS> 
      <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
      </COFINSOutr>
      </COFINS>

      - <ICMSUFDest>
      <vBCUFDest>760.00</vBCUFDest> 
      <vBCFCPUFDest>0.00</vBCFCPUFDest> 
      <pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest> 
      <pICMSUFDest>12.0000</pICMSUFDest> 
      <pICMSInter>12.00</pICMSInter> 
      <pICMSInterPart>100.0000</pICMSInterPart> 
      <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> 
      <vICMSUFDest>91.20</vICMSUFDest> 
      <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> 
      </ICMSUFDest>

      
      </imposto>
      </det>
    - <total>
    - <ICMSTot>
      <vBC>760.00</vBC> 
      <vICMS>91.20</vICMS> 
      <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> 
      <vICMSUFDest>91.20</vICMSUFDest> 
      <vFCP>0.00</vFCP> 
      <vBCST>0.00</vBCST> 
      <vST>0.00</vST> 
      <vFCPST>0.00</vFCPST> 
      <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> 
      <vProd>760.00</vProd> 
      <vFrete>0.00</vFrete> 
      <vSeg>0.00</vSeg> 
      <vDesc>0.00</vDesc> 
      <vII>0.00</vII> 
      <vIPI>0.00</vIPI> 
      <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> 
      <vPIS>0.00</vPIS> 
      <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
      <vOutro>0.00</vOutro> 
      <vNF>760.00</vNF> 
      </ICMSTot>

      </total>

     

    Att.

     

    Mario

     

     

    Pra mim funcionou adicionar o valor em R$ referente a % da diferença de alíquota no campo VALOR ICMS UF REMETENTE. Exemplo de algumas notas: diferença de alíquota 7%, calculei manualmente 7% do total da nota com frete, seguro e outros e preenchi o campo com o valor. Antes era 0,00 aparentemente agora precisa colocar o valor pois as regras de partilha estão mudando. Da um Google "nova partilha ICMS". 

  3. 4 minutos atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

    Então Luiz eu fiz isso também e resolvi o simples nacional, mas as empresas regime normal estou com esse problema ainda. essa sefaz mata a gente

    obrigado

    Aqui nesse país é assim que as coisas funcionam. Eles aprovam, mudam sistema e nós é que temos que trabalhar ainda mais pra conseguir pagar impostos

  4. Agora, Antonio Paulo Mangili disse:

    qual regime tributario voce esta usando??

    Simples nacional. Mas pelo que entendi dessa "solução para a cobrança do ICMS"  é válida para todos os regimes tributários.

    A matéria fala que esse PL teria que ser aprovada até o dia 01/10 (sexta-feira). Pelo jeito foi e pegou todo mundo de surpresa. Agora a Tag ICMS uf remetente não pode ser igual a 0

  5. Pessoal, acho que pelo menos no meu caso (venda interestadual para consumidor final CST 102 - CFOP 6108) resolvi o problema. Dêem uma lida nessa matéria do link abaixo:

     

    https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/04/aprovada-solucao-para-cobranca-de-icms-em-transacoes-interestaduais-texto-vai-a-camara

     

    O meu emissor de NF não está calculando e preenchendo o valor do ICMS pago a UF do emissor automaticamente (no caso alíquota interestadual SP para MS = 7%). Ao preencher o valor em R$ do total referente a alíquota manualmente a emissão funcionou.

     

    Espero que possa resolver para vocês também.

  6. Pessoal, acho que pelo menos no meu caso, resolvi o problema. Dêem uma lida nessa matéria do link abaixo:

    https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/08/04/aprovada-solucao-para-cobranca-de-icms-em-transacoes-interestaduais-texto-vai-a-camara

    O meu emissor de NF não está calculando e preenchendo o valor do ICMS pago a UF do emissor automaticamente (no caso alíquota interestadual SP para MS = 7%). Ao preencher o valor em R$ do total referente a alíquota manualmente a emissão funcionou.

    Espero que possa resolver para vocês também.

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