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RobertoKrug

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Posts postados por RobertoKrug

  1. Meus queridos, estou consumindo com sucesso a prefeitura de Ivoti.

    Não tenho palavras pra agradecer o apoio de vocês.

     

    Só tenho uma última dúvida:

     

    Ao finalizar o EnvioSincrono ele não retorna o Código de Verificação, só o número do RPS.

    Depois eu mando consultar e volta tudo certinho...

    Isso faz parte do processo Síncrono? É assim mesmo?

    Eu aumentei o tempo de sleep lá pra 6 segundos nessa linha:

     

    Sleep(TACBrNFSe( FACBrNFSe ).Configuracoes.WebServices.AguardarConsultaRet);

     

    No mais agradeço demais mesmo pela força...

     

    Valeu!

     

    André, Olá, 

     

    Não entendi muito bem tua colocação, sobre: "Sleep(TACBrNFSe( FACBrNFSe ).Configuracoes.WebServices.AguardarConsultaRet);", preciso colocar onde mesmo?

     

    Pois estou tendo dificuldades com a Cidade de Ivoti, Provedor Tecnos: não está me retornando o Código de Verificação...

     

    Estou usando o seguinte procedimento:

    ACBrNFSe1.EnviarSincrono(NumRPS)
     

    e tento buscar da seguinte forma o Código de Verificação:

    ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao

     

    O restante dos Dados estão sendo Impressos corretamente, somente o Código de Verificação não está sendo impresso...

     

    o que pode estar faltando?

     

    desde já, muito obrigado.

  2.  

    Italo, olá

     

    Estive olhando as mensagens anteriores para ver se conseguia resolver meu problema, mas não achei a solução...

    Nota de Serviço da Cidade de Ivoti, Provedor Tecnos, é o seguinte:

     

    Consegui fazer a Impressão da Nota, mas estranho que não aparece os dados Completos do Prestador de Serviços (Endereço, Telefone, CNPJ, Insc.Municipal e Email)  e nem o Código de Verificação, mas se olharmos no Site da Prefeitura, a Nota foi emitida/aprovada corretamente... 
     
    Estou usando o seguinte procedimento:
    ACBrNFSe.EnviarSincrono(NumRPS)
    ACBrNFSe.NotasFiscais.NumeroLote := NumRPS;
    ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.Numero := NumRPS;
    ACBrNFSe.NotasFiscais.SaveToFile(ACBrNFSe.Configuracoes.Arquivos.GetPathNFSe(0) + '\');
    ACBrNFSe.NotasFiscais.Imprimir;
     
    o que será que falta fazer?
     
    Roberto Krug

     

     

    Os dados do Prestador de Serviço já consegui acertar, eu não estava passando os dados do Endereço do Prestador, pois para alguns provedores isto é automático...

     

    Agora falta eu conseguir o CodigoVerificacao  sempre está retornando vazio...  (Provedor Tecnos)

     

    O que está de errado?

    Estou usando o seguinte procedimento:
    ACBrNFSe.EnviarSincrono(NumRPS)
     

    e tento buscar da seguinte forma o Código de Verificação:

    ACBrNFSe1.NotasFiscais.Items[0].NFSe.CodigoVerificacao

     

    O restante dos Dados estão sendo Impressos corretamente...

  3. Italo, Bom dia...

     

    Estou com problemas na estrutura do meu XML, depois da atualização. O Provedor é o Betha.

    Percebi o problema, pois na visualização do XML não esta mais aparecendo o número da Nota.

     

    Segue um XML antes da atualização e um depois.

     

    No Aguardo...

     

    Joel,

     

    Relaxa.

     

    A alteração que fiz foi drastica, como não tenho XML de exemplo de todos os provedores, eu tinha e tenho a conciencia de ter esquecido de algo.

     

    É por isso que quando alguem diz que a impressão esta incompleta eu pesso o XML para testar e efetuar as correções.

     

    Procure checar diariamente se existem atualizações, pois a qualquer momento eu posso enviar uma correção ou melhoria do ACBrNFSe ou de outro componente.

     

    E falando nisso, mandei mais uma atualização para o SVN, agora de pouco.

     

    Italo, olá

     

    Estive olhando as mensagens anteriores para ver se conseguia resolver meu problema, mas não achei a solução...

    Nota de Serviço da Cidade de Ivoti, Provedor Tecnos, é o seguinte:

     

    Consegui fazer a Impressão da Nota, mas estranho que não aparece os dados Completos do Prestador de Serviços (Endereço, Telefone, CNPJ, Insc.Municipal e Email)  e nem o Código de Verificação, mas se olharmos no Site da Prefeitura, a Nota foi emitida/aprovada corretamente... 
     
    Estou usando o seguinte procedimento:
    ACBrNFSe.EnviarSincrono(NumRPS)
    ACBrNFSe.NotasFiscais.NumeroLote := NumRPS;
    ACBrNFSe.NotasFiscais.Items[0].NFSe.Numero := NumRPS;
    ACBrNFSe.NotasFiscais.SaveToFile(ACBrNFSe.Configuracoes.Arquivos.GetPathNFSe(0) + '\');
    ACBrNFSe.NotasFiscais.Imprimir;
     
    o que será que falta fazer?
     
    Roberto Krug
  4. Como postei anteriormente, consegui acertar o envio da NFE no meu Cliente... E agora na Empresa, fui atualizar novamente os Componentes do ACBR... e parou de funcionar o envio da NFE na empresa, retornando o Status como vazio:

     

    ACBrNFe.WebServices.StatusServico.Executar;
    if Trim(ACBrNFe.WebServices.StatusServico.Msg) = '' then
      MsgI('Sem Conexão');
  5. Rodrigo, reverti os fontes e enviei novamente, deu o erro já comentado... mas o erro E0800... etc... não apareceu, deveria ter aparecido ?

    mas gerou o arquivo arquivo xx--env-lot-c.xml

     

    meu email: é [email protected]

    podemos conversar em PVT... e então também envio uma cópia do e-mail para você...

     

    Obrigado,

  6. Complementando: o Erro Ocorre no método Assinar, na linha:

    FConfiguracoes.Geral.Save(NotaUtil.PathWithDelim(CaminhoArquivo) + Self.Items.NFSe.InfID.ID+'-Rps.xml', vAssinada);

    na Unit: ACBrNFSeNotasFiscais.pas

  7. Estou fazendo a NFS para Cidade de Ivoti (Provedor Tecnos) e ocorre o erro:

    que não pode salvar o Arquivo Rps..., isto ocorre porque o Nome do Arquivo tem Caracteres inválidos...

    Pergunto: em que momento é gerado o ID: Self.Items.NFSe.InfID.ID ?

     

    Pois, como este ID é usado no nome do Arquivo, ocorre o erro....

    '1201411.718.182/0001-570000000000000001' (ID Gerado).... está certo este ID ?, O que pude observar é que tem o CNPJ da Empresa que estou validando neste ID...

     

    Roberto Krug

     

     
  8.  

    Qual o motivo de toda a vez que fecha o cupom é feito a leitura dos meios de pagamento?

    Por que não faz somente na inicialização de sua aplicação? pois não terá mudanças até ela ser desconectada

    assim irá evitar problemas

    eu particularmente faço todas as leituras após ativar a ECF, leio os meios de pagamento, gerenciais, vinculados, aliquotas etc

    e tenho uma classe pra guardar em memoria cada uma, depois somente faço a utilização!

     

    Boa ideia, vou fazer isto, muito obrigado...

  9. Estou com problema numa Impressora Urano:

    Me retorna erro -2 na Forma de Pagamento e como pode-se ver no log, há uma forma de pagamento (-2) como Dinheiro, já programei uma nova Forma de Pagamento Maiúscula: DINHEIRO, mas continua o erro, alguém tem uma dica...

     

    Segue o Log:

     

    ATIVAR - 07/01/14 16:58:41:593 - Modelo: FiscNET - Porta: COM1 - TimeOut: 300
             Device: BAUD=115200 DATA=8 PARITY=E STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0
    --------------------------------------------------------------------------------


    -- 16:58:50:875 AbreCupom( , ,  )
                    TX -> {14;AbreCupomFiscal;;20}
       16:58:51:843 RX <- {14;0;;6}
    -- 16:58:51:921 Estado
                    TX -> {15;LeInteiro;NomeInteiro="EstadoFiscal";40}
       16:58:52:156 RX <- {15;0;ValorInteiro=2;20}
    -- 16:58:52:281 VendeItem( 000001 , ADESIVO PVC AMANCO 75GRS , I , 1 , 4,25 , 0 , P[199] , $ , D , -1 )
                    TX -> {16;VendeItem;CodAliquota=-3 CodProduto="000001" NomeProduto="ADESIVO PVC AMANCO 75GRS" PrecoUnitario=4,25 Quantidade=1 Unidade="P\xC7";135}
       16:58:53:000 RX <- {16;0;;6}
    -- 16:58:56:281 CarregaFormasPagamento
                    TX -> {17;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=-2;46}
       16:58:56:593 RX <- {17;0;CodMeioPagamentoProgram=-2 DescricaoMeioPagamento="           " NomeMeioPagamento="Dinheiro  " PermiteVinculado=N;119}
    -- 16:58:56:687 

                    TX -> {18;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=0;45}
       16:58:57:046 RX <- {18;0;CodMeioPagamentoProgram=0 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CHEQUE" PermiteVinculado=Y;103}
    -- 16:58:57:125 
                    TX -> {19;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=1;45}
       16:58:57:437 RX <- {19;0;CodMeioPagamentoProgram=1 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="CARTAO" PermiteVinculado=Y;103}
    -- 16:58:57:500 
                    TX -> {20;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=2;45}
       16:58:57:765 RX <- {20;0;CodMeioPagamentoProgram=2 DescricaoMeioPagamento="" NomeMeioPagamento="A PRAZO" PermiteVinculado=Y;104}
    -- 16:58:57:843 
                    TX -> {21;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=3;45}
       16:58:58:187 RX <- {21;0;CodMeioPagamentoProgram=3 DescricaoMeioPagamento="DINHEIRO" NomeMeioPagamento="DINHEIRO" PermiteVinculado=N;113}
    -- 16:58:58:296 
                    TX -> {22;LeMeioPagamento;CodMeioPagamentoProgram=4;45}
       16:58:58:406 RX <- {22;8014;NomeErro="ErroCMDFormaPagamentoIndefinida" Circunstancia="Meio de pagamento nao carregado";99}
    ----------------- ERRO -----------------
    Erro retornado pela Impressora: FiscNET: URANO - URANO/1FIT LOGGER

    Erro: 8014 - ErroCMDFormaPagamentoIndefinida
    Meio de pagamento nao carregado
    ----------------------------------------

     

    Alguma dica ?

  10. Tenho uma Impressora Urano Pos-Logger, será que os componentes do Acbr, são compatíveis com esta Urano...

    Pois está me retornando o erro:

     

    ATIVAR - 26/12/13 10:53:16:906 - Modelo: Urano - Porta: COM1 - TimeOut: 300
             Device: BAUD=9600 DATA=8 PARITY=N STOP=1 HANDSHAKE=RTS/CTS HARDFLOW MAXBANDWIDTH=0
    --------------------------------------------------------------------------------

    -- 10:53:16:937 
                    TX -> [ESC]f2497XXXXX

     

    Aguma dica?

  11. Boa tarde Italo

     

    Concordo com você.

    Preciso enviar meu xml com a aliquota mesmo em zero, onde no código posso alterar?

     

    Grato

    Ricardo, também estou tendo problemas com o Valor do ISS de Novo Hamburgo

     

    meu Cliente não precisa informar o Valor do ISS e estou passando a Alíquota 0, mas e porque me retorna o erro de: Valor do ISS não informado.

    Consegues me ajudar?

     

    meu XML:

     

    tc: OptanteSimplesNacional: 1 

     

    tc: ValorServicos 10.00

    tc: IssRetido 2

    tc: BaseCalculo 10.00

    tc: Aliquota 0.0000

    tc: ValorLiquidoNfse  10.00

     

    Roberto Krug

     

    Se alguém quiser o XML completo, meu e-mail: [email protected]

  12. Bom Dia.

     

    Estou aproveitando este tópico pois estou tentando enviar um lote RPS no servidor ISSNET (homologação) da cidade de Novo Hamburgo, e ele gera e assina o lote direitinho mas na hora de enviar esta me retornando isto:

    O servidor nao pode processar a solicitacao. ---> Referencia de objeto nao definida para uma instancia de um objeto.

     

    O que pode ser? Pois o xml esta gerando corretamente....

     

    Colegas, também preciso de ajuda,

     

    Estou usando o Acbr para a Emissão da Nota de Serviço da Cidade de São Leopoldo sem problemas... ,mas agora para a Cidade de Novo Hamburgo (servidor ISSNET), está me retornando o erro: "o identificador não está no estado correto para a operação solicitada.... www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/homologacao/servicos.asmx..." já registrei as Dll`s da Capicom...

    A impressão é pelo Fast Report e imagino que o erro seja na impressão, pois quando tiro a DANFE (ACBrNFSeDANFSeFR) do Componente ACBrNFSe o XML é gerado, mas não consigo fazer a Impressão... e o erro ocorre nesta linha:  ReqResp.Execute(Acao.Text, Stream);

     

    Roberto Krug

  13. Eu não estou alterando Unit, somente a forma como estou passando os dados:

     

    ACBrBoleto.Cedente.Agencia             := '01765'; 
    ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito    := '1';
    ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente := ''87000000463''
     
    Passado estes Dados, na Impressão do Boleto, o código do Cedente fica assim: 1765.870.00000463-9
     
    Como deveria ser para o padrão: SIGCB e o Nosso Número deve ficar como?
  14. Colegas,

     

    Fiz as alterações em Relação ao Código do Cedente, ficando assim agora a Impressãao: 1765.870.00000463-9

     

    Mas agora em relação ao nosso Número: a minha impressão fica assim, 000000036100101-0

    me parece que a regra abaixo que tirei do Manual, não está sendo aplicada... mais especificamente aos dois primeiros caracteres (XY)

     

    4.2.4.6 – NOSSO NÚMERO*: 

    - Número de identificação do título, que permite o Banco e o Beneficiário identificar os dados da cobrança 
    que deram origem ao boleto. 
    - O Nosso Número no SIGCB é composto de 17 posições, sendo as 02 posições iniciais para identificar a 
    Carteira e as 15 posições restantes são para livre utilização pelo Beneficiário. 
    - Formato: XYNNNNNNNNNNNNNNN-D, onde: 
    X Modalidade/Carteira de Cobrança (1-Registrada/2-Sem Registro) 
    Y Emissão do boleto (4-Beneficiário) 
    NNNNNNNNNNNNNNN Nosso Número (15 posições livres do Beneficiário) 
    D *Dígito Verificador 
    * Dígito Verificador do Nosso Número calculado através do Modulo 11, conforme ANEXO IV. 
     Admite 0 (zero), diferentemente do DV Geral do Código de Barras. 
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