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Filippe Maymone

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Posts postados por Filippe Maymone

  1. frmemiteboleto é o nome do deste form mesmo .. não sei por que ele ficou ali .. 

    mas descobri o que era .. estava usando o fortes, no fortes não tem a a senha correto ??? 

    troquei para o fast e foi .. 

  2. Boa tarde blz .. 

    Estou tentando gerar um boleto com senha.

    estou fazendo igual tem no exemplo e não vai.. 

    image.png.d4c6e5141d0396d3a65c974d5f993d05.png

    Gera o PDF sem senha .. o qeu estou fazendo errado ? 

  3. Ola.. 

     

    Estou com um problema ao emitir.

    Eu clico em enviar Emitir a da o erro .. 

    image.png.ba7c0568a8a3f28627d3be86b30e7e2a.png

     

    ja que esse erro e por que o protocolo esta vazio e la dentro do componente tem strtoInt(protocolo) ai da o erro .. 

    ai o que faço . .fico tentando emitir na sequencia .. após algumas tentativas (4 ou 5) emite certinho .. 

     

  4. @Juliomar Marchetti olhei la .. não achei nada referente a Carta de correção. Por isso eu ate achava que nem existia . uauuhauha

    Falei para cliente .. carta de correção não existe. Ai que ela deu Print no site descobri que existe.

     

    mas acredito que não tenha no WS .. so pelo site mesmo.

     

  5. Olá Pessoal.. 

    Terminei de implantar minha Nfse para SP.

    Esta tudo ok o cliente me questionou da carta de correção, nao achei nos exemplos e nem nos fontes, nao achei nada no acbr.

    achei que não existia carta de correção, ai o cliente me mostrou que no site tem.

    O acbr nao tem ??? 

     

    grato, 

  6. pegue i uma nota para o RJ para testar... fiz uns ajustes .. 
    Coloquei 
    33 : begin
                    with camposExtras.New do
                      begin
                         CampoExtra.codigo := 117;
                         CampoExtra.tipo := 'D';
                         CampoExtra.valor :=FormatDateBr(date,'DD/MM/YYYY');
                      end;
                 end;

     

    esta me apresentando o seguinte erro

    <ns1:motivo>
    <ns1:codigo>238</ns1:codigo>
    <ns1:descricao>O Campo Extra 'Data de Emissao' (Codigo: '132') deve ser informado! </ns1:descricao>
    <ns1:campo>camposExtras/campoExtra [item: 1]</ns1:campo>
    </ns1:motivo>
     
     
    nO XML ESTA ASSIM 
    image.png.260dc87a691b58383ee54d3c8f7d783e.png
  7. Estou começando a desenvolver o GNRE no sistema.

    E toda a guia que tento mandar para o RJ apresenta esta mensagem.  Primeiro aparece processada com sucesso.

    E depois vem falha abaixo.

     

    Estou fazendo algo errado ?

     

    image.thumb.png.b09da3d0b0f0cec90a2fa10ef0416a38.png

  8. Estou com um problema no banco itau.

    Gerei um boleto, com juros, antes eu sempre passava uma taxa diaria de e nem usava o campo CodigoMoraJuros.

    Esses dias resolvi colocar essa opção para o cliente.

    ai esta assim:                    

                        ValorDocumento := frdmconsulta.dSetCtaRecVLRREAL.AsFloat;
                        CodigoMoraJuros :=  StrToTipoJuros(sok,dsetcontacorrenteCodigoMoraJuros.AsString);

                        case CodigoMoraJuros  of
                          cjValorDia: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat;
                          cjTaxaMensal: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat;
                          cjIsento: ValorMoraJuros := 0;
                          cjValorMensal: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat;
                          cjTaxaDiaria: ValorMoraJuros := dSetContaCorrentePERCJUROSBOLETO.AsFloat;
                        end;
     

    Ai debugei aqui para ver .. e os campos estão corretos.

    E  CodigoMoraJuros cjTaxaMensal
    cjTaxaMensal: ValorMoraJuros := 10

     

    Mandamos para o banco.
    Banco rejeito o arquivo com a seguinte informação.

    MOVIMENTO DE ENTRADAS - IMPORTANCIA POR DIA DE ATRASO MAIOR QUE O PERMITIDO

     

    Ai pegamos no banco um boleto que aceitou .. 

    e esta assim no banco .. 

    APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .............. 10,00 AO DIA

    seria 10% e não 10 R$

     O boleto gerado pelo acbr foi como 10% certinho .. 

  9. Bom dia pessoal... 

    no dia 01/06/2022 teve esse atualização no boleto Bradesco quando esta BancoEmite no manual diz que se o responsavel pela emissão é o banco  e informarmos o campo nosso numero o branco utiliza o nosso numero enviado .. senão o banco gera o nosso numero.. 

    Ai na rotina abaixo .. qunado eu informo o nosso numero 00000000009

    o arquivo de remessa esta entrando 00000000000

     

    Acredito que esse  iF

    if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') or (ACBrTitulo.NossoNumero = PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero,ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum,'0')) then
        begin
          ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) );
          ADigVerificador := '0';
        end

     

    Teria que ser assim

     

    if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') Then
        begin
          ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) );
          ADigVerificador := '0';
        end


    procedure TACBrBancoBradesco.ValidaNossoNumeroResponsavel(out
      ANossoNumero: String; out ADigVerificador: String;
      const ACBrTitulo: TACBrTitulo);
    begin
      ANossoNumero    := '0';
      ADigVerificador := '0';

      if (ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ResponEmissao = tbBancoEmite) then
      begin
        if (ACBrTitulo.NossoNumero = '') or (ACBrTitulo.NossoNumero = PadLeft(ACBrTitulo.NossoNumero,ACBrBanco.TamanhoMaximoNossoNum,'0')) then
        begin
          ANossoNumero := StringOfChar('0', CalcularTamMaximoNossoNumero(ACBrTitulo.Carteira, ACBrTitulo.NossoNumero) );
          ADigVerificador := '0';
        end
        else
        begin
          ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero;
          ADigVerificador := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
        end;
      end
      else
      begin
        ANossoNumero := ACBrTitulo.NossoNumero;
        ADigVerificador := CalcularDigitoVerificador(ACBrTitulo);
        if (ANossoNumero = EmptyStr) then
          ADigVerificador := '0';
      end;

    end;


    Manual Bradesco

    ACBrBancoBradesco.pasimage.png.c96658fed4a74e1bbb122942f8855054.png

  10. Estou com um erro na instalação do PagFor

     

    Cleaning package cache for ACBr_PagFor.bpl
    Cleaning ok
    Compiling package C:\Componentes\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBrPagFor\ACBr_PagFor.dpk
    "C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\20.0\bin\dcc32.exe" "C:\Componentes\ACBR\Pacotes\Delphi\ACBrPagFor\ACBr_PagFor.dpk"
    Embarcadero Delphi for Win32 compiler version 33.0
    Copyright (c) 1983,2018 Embarcadero Technologies, Inc.
    Error: E1026 File not found: 'ACBr_PagFor.otares'
    Compilation failure
    Erro ao compilar o pacote "ACBr_PagFor.dpk".
    Abortando... Ocorreram erros na compilação dos pacotes.

     

    image.png.f28fa15eff3beef4fe77dee1c65e726c.png

     

    Deixei marcado para remover arquivos antigos e mesmo assim não instala.

     

    Alguem com uma dica do que pode ser... 

     

    grato,

     

  11. Minha contabilidade acabou de entrar em contato com o posto fiscal e me passou a seguinte resposta:
     

    Acabo de verificar junto ao Posto Fiscal SP e nossa consultoria tributária que o SEFAZ cometeu algum erro em relação a virada da versão da NFE ontem.

     

    O XML de venda a não contribuinte não está sendo validado, pois o sistema entende que deve ser já com as novas regras, porém a Lei passa a valer somente a partir de 01.01.2016.

     

     

     

    Solicito aos clientes que aguardem novas posições, pois infelizmente esse problema independe dos esforços da parte do TI ou da área contábil.

     

  12. Obrigado Ricardo.

    Deu certinho, não tinha visto essa propriedade ...

    Agora ja fiz na gravação na tabela arredondando, totalizando e gerando o financeiro ja com o arredondamento do item a item.

    Deu tudo certinho .. até que enfim .. 

     

    valeu por mais um .. kkk

     

  13. Galera,

     

    Estou com um problema, ja tenho SAT implantado em varios clientes e tudo correndo bem.

    Porem tem um cliente que vende produto pesável (Restaurante por KG);

    Me deparei com um problema que não consigo resolver, que são as casas decimais no totalizador dos itens X Pagamento.

    Gerando o seguinte erro:
    Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.

     

    Por que o Meu total de produto esta resultando 47,2217 e o recebimento 47,22

     

    Segue o exemplo do XML.

     

     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
     <CFe>
     <infCFe versaoDadosEnt="0.06">
     <ide>
     <CNPJ>16716114000172</CNPJ>
     <signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC>
     <numeroCaixa>001</numeroCaixa>
     </ide>
     <emit>
     <CNPJ>61099008000141</CNPJ>
     <IE>111111111111</IE>
     <IM>123123</IM>
     <indRatISSQN>N</indRatISSQN>
     </emit>
     <dest>
     <CPF>29921043889</CPF>
     </dest>
     <det nItem="1"><prod>
     <cProd>5</cProd>
     <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd>
     <NCM>99</NCM>
     <CFOP>5102</CFOP>
     <uCom>UN</uCom>
     <qCom>0.5370</qCom>
     <vUnCom>39.90</vUnCom>
     <indRegra>A</indRegra>
     </prod>
     <imposto>
     <vItem12741>2.14</vItem12741>
     <ICMS>
     <ICMS00>
     <Orig>0</Orig>
     <CST>00</CST>
     <pICMS>0.00</pICMS>
     </ICMS00></ICMS>
     <PIS>
     <PISSN>
     <CST>49</CST></PISSN></PIS>
     <COFINS>
     <COFINSSN>
     <CST>49</CST>
     </COFINSSN>
     </COFINS>
     </imposto>
     </det>
     <det nItem="2">
     <prod>
     <cProd>5</cProd>
     <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd>
     <NCM>99</NCM>
     <CFOP>5102</CFOP>
     <uCom>UN</uCom>
     <qCom>0.4460</qCom>
     <vUnCom>39.90</vUnCom>
     <indRegra>A</indRegra>
     </prod>
     <imposto>
     <vItem12741>1.78</vItem12741>
     <ICMS>
     <ICMS00>
     <Orig>0</Orig>
     <CST>00</CST>
     <pICMS>0.00</pICMS>
     </ICMS00></ICMS>
     <PIS>
     <PISSN>
     <CST>49</CST>
     </PISSN></PIS>
     <COFINS><COFINSSN>
     <CST>49</CST>
     </COFINSSN></COFINS>
     </imposto>
     </det>
     <det nItem="3">
     <prod>
     <cProd>2</cProd>
     <xProd>REFRIGERANTE</xProd>
     <NCM>99</NCM>
     <CFOP>5102</CFOP>
     <uCom>UN</uCom>
     <qCom>2.0000</qCom>
     <vUnCom>4.00</vUnCom>
     <indRegra>A</indRegra>
     </prod>
     <imposto>
     <vItem12741>0.80</vItem12741>
     <ICMS>
     <ICMS00>
     <Orig>0</Orig>
     <CST>00</CST>
     <pICMS>0.00</pICMS>
     </ICMS00>
     </ICMS>
     <PIS>
     <PISSN>
     <CST>49</CST>
     </PISSN>
     </PIS>
     <COFINS>
     <COFINSSN>
     <CST>49</CST>
     </COFINSSN>
     </COFINS>
     </imposto>
     </det>
     <total>
     <vCFeLei12741>4.72</vCFeLei12741>
     </total>
     <pgto>
     <MP>
     <cMP>03</cMP>
     <vMP>47.22</vMP>
     </MP>
     </pgto>
     <infAdic>
     <infCpl>Gerado por:G-SAT Versao 1.0.0.1 - site: www.gecon.inf.br</infCpl>
     </infAdic>
     </infCFe>
     </CFe>

     

     

  14. Bom dia Galera.

     

    Meu sistema ja esta com o SAT. Porem tenho um cliente que ele emite alguns cupons e começa a receber mensagem de TimeOut. e não consegue mais emitir o cupom. alguem ja passou por isso ..

     

    Segue o erro...

    TimeOut.jpg

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