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felipeiw

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Posts postados por felipeiw

  1. configurei uma conta fisica para emissao de boletos, porem agora pra ler o arquivo de retorno aparece o seguinte erro Não é um arquivo de  Retorno de cobrança CNAB240 ou CNAB400', porem o arquivo tem sim 400 posicoes, a conta juridica funciona certinho, mas nessa conta fisica nao.

    tem alguma diferença alem dessa propriedade ?

    ACBrBoleto1.Cedente.TipoInscricao := pFisica

     

  2. Obrigado pela resposta JSantos

    sim consultei no sintegra e esta diferente, e faz meses que foi alterado, entao a solução seria bloquear o SAT e desbloquear ?

    esse processo da pra fazer via acbrsat ? Ou como faço isso ?

    abs

     

     

     

  3. resposta da sefaz do RJ

    Prezado(a),

    Aparentemente, o erro é na SEFAZ autorizadora de SP, que passou a considerar apenas o CCC, sem observar a regra de exceção descrita na NT.
    Entre em contato com a SEFAZ/SP.

    Atenciosamente,

    regra de exceção:

    (*7) Algumas UF ainda não cadastraram no CCC os Contribuintes Pessoa Física (IE e CPF). Portanto, as SEFAZ Autorizadoras que utilizam o CCC para validar o destinatário somente poderão efetuar as validações assinaladas se o Contribuinte (IE e CPF) existir no CCC.

     

    • Curtir 2
  4. estamos tentando emitir notas para cliente do RJ, sao clientes com cpf e com IE porem retorna o erro 233 - IE do destinatario nao cadastrada, sao clientes que sempre emitimos notas, consultando o cpf no sintegra mostra habilitado, mostra o numero da IE, tudo certinho, sera que mais alguem esta passando por esse problema ?

    obrigado

     

  5. emitindo um cte com o cst de icms 90 imprimiu a frase 90 - ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM DA PRESTACAO, QUANDO DIFERENTE DA, de onde vem essa frase, não deveria imprimir 90 - OUTROS ? Onde posso alterar essa frase ?

    obrigado

     

     

  6. Ola Juliana obrigado por responder

    os fontes estao atualizados, inclusive acabei de atualizar, nas pasta exemplos rodeio a boleto, nao tem como selecionar o banco e configurar os dados do cedente ?

     

    obrigado

     

  7. estou configurando boleto para o banco SICREDI e estao solicita que no arquivo remessa na posicao 18 do segmento R tenha o valor 1, que identifiquei como sendo a propriedade, TipoDesconto  := tdValorFixoAteDataInformada, porem mesmo passando dessa maneira, nao preenche com o numero 1, sera que preciso alterar mais alguma propriedade ?

     

    mt obrigado

  8. um cliente teve a maquina invadida e acabou perdendo banco de dados, xmls de notas, enfim sem backup, nada mt por fazer, existe alguma maneira de baixar os xmls das notas em lote, ja que inclusive nao temos nem a chave de cada nota emitida ?

    obrigado

  9. qual opcao de contingencia para emissão de notas é mais usado, se assim posso dizer, pois formulario de segurança não consigo mais encontrar.

     

    obrigado

  10. estou precisando emitir uma nota de devolucao de um GAS e estou preenchendo os campos comb, conforme o xml do fornecedor,  a tag Prod.comb.vPart que no xml do fornecedor esta ZERO,  no meu xml ela nao aparece e retorna o erro:

    campo valor de partida não preenchido para produto GLP

    cProdANP := 210203001;
    descANP  := 'GLP';
    pGLP     := 100;
    qTemp    := 0;
    pGNn     := 0;
    pGNi     := 0;
    vPart    := 0;
    CODIF    := '';
    UFcons   := 'SP';
     

    existe alguma tag que preciso preencher para que o acbr monte o xml com essa tag ?

     

    obrigado

     

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