Alysson Paulino Postado 23 Abril Postado 23 Abril Um cliente me relatou problemas ao enviar o pdf gerado pelo meu sistema usando o banco sicoob e ao gerar a segunda via pelo portal o mesmo conseguia efetuar o pagamento. Após analisar a segunda via emitida pelo portal do banco identifiquei algumas diferenças na linha debitável e DV do nosso numero. Identifiquei que o campo modalidade deve ser preenchido e o mesmo deve fazer parte do calculo do DV do campo nosso numero. Sendo assim alterei a parte do código onde concatena as informações de Agencia, Cedente e Nosso Numero. Adicionando o campo Modalidade Código Atual Num := PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 4, '0') + PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 10, '0') + LNossoNumero; Código Modificado Num := PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia, 4, '0') + PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Modalidade, 2, '0') + PadLeft(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.CodigoCedente, 8, '0') + LNossoNumero; ACBrBancoSicoob.pas
Consultores juliomar.marchetti Postado 10 Julho Consultores Postado 10 Julho Bom dia poderia confirmar isso com o manual do banco? pois lembro ter diferenças quando é emissão ou impressão propria, e segunda via ou emissão pelo portal do banco Juliomar Marchetti Ajude o Projeto ACBr crescer - Seja Pro discord: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Projeto ACBr - A maior comunidade Open Source de Automação Comercial do Brasil Participe de nosso canal no Discord e fique ainda mais próximo da Comunidade !!
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