Virus
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BigWing muito obrigado! Deu certo o envio.
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Boa tarde!
A respeito de informar o grupo de produto predominante, fiz atualização do componente, informei o grupo, porem me retorna o erro:
Informei do seguinte modo.
prodPred.tpCarga := tcCargaGeral;
prodPred.xProd := 'ESCAVADEIRA';
prodPred.cEAN := 'SEM GTIN';
prodPred.NCM := '84295210';Algumas duvidas: A empresa presta serviço de transporte e aluguel de maquinas pesadas e no caso em questão vai enviar uma Escavadeira para outro lugar. Defini a carga como Geral. Estaria correto ? E porque mesmo informando o grupo ele apresenta o erro?
Vou anexar o xml.
Desde ja agradeço a ajuda.
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Bom dia!
Alguém já pegou esta situação. Alguns xml gera com assinatura digital outros não. Vou anexar dois xml que são sequencias de numeração de notas. A primeira não gerou assinatura e a segunda gerou normalmente.
O que poderia ocasionar isso? Um gerar e outro não?
Apos alimentar o componente com os dados, faco da seguinte forma:
FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.GerarNFe;
FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.Assinar;FormRelatorios.ACBrNFe.NotasFiscais.Validar;
FormRelatorios.ACBrNFe.Enviar('1',True);Desde já agradeço!
29200920146513000112550010000039551003955028-nfe.xml 29200920146513000112550010000039561003956021-nfe.xml
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Pra vc ver...pergunte isso pro contador da empresa ele disse que estava correto. Vai entender a cabeca deles.
Mais obrigado pela dica.
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@BigWings entendi o que me disse. Uma duvida.
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).Código 2 não eh considerado simples tbm? Pelo menos foi o que eu sempre entendi. Pq ate então nota dentro do pais esta saindo certo. Apenas nesta nota pra fora do pais que deu o erro.
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Boa tarde!
Estou gerando uma nota de exportação para o México. Cliente eh do simples nacional. Estou enviando a CSOSN 300 que é o que pede a legislação. Porem ao gera o xml da nota ele esta mudando para CST 000, consequentemente da o seguinte erro
Nao consegui identificar o pq ele esta muda para 000 ao invés de mandar o 300 que estão enviando.
Forma que gero:
ICMS.CSOSN := csosn300
Segue em anexo tbm o xml.
Alguém saberia me dizer o não gera com a informação que eu mando?
Desde já agradeço.
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Julionar da mesma marca e modelo.
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Boa tarde!
Estou com o seguinte problema: Eu faco a transmissão do SAT, porem ao consultar ele no Sefaz aparece duas vezes o mesmo SAT com numeração diferente. Parece que o aparelho SAT envia duas vezes o mesmo documento, incrementando a numeração. Embora eu mande pro aparelho do SAT apenas uma vez o documento. Uso a função ACBrSAT.EnviarDadosVenda(XMLGerado.Text) para enviar. Modelo do aparelho SAT é da Bematech RB 2000.
E o engraçado é que não são todos que fazem isso. É um ou outro SAT que duplica.
Alguém já passou por este problema
Att
Lucas Marcondes
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Bom dia Italo!
Fiz sim e apresenta o mesmo problema. Com a propriedade "AdjustableMargins" desmarcada ele corta a margem. Com ela marcada impressão correta.
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Bom Dia!
Fiz a atualização do componente e ao imprimir o manifesto pelo fortes ele cortou as margens. Ai pesquisando aqui no fórum achei um tópico sobre impressão cortada mas referente a NFe.
Ai fui olhar a dica mais com relação ao manifesto. No manifesto quando deixa desmarcado a propriedade "AdjustableMargins" do próprio report, ele corta as margens. Marquei esta opção e não cortou mais.
Acredito que a impressão do manifesto esteja diferente da impressão da NFe.
Att
Lucas Marcondes
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10 horas atrás, RicardoVoigt disse:
Boa noite,
Verificou a pasta de schemas, se esta atualizada...?
O texto da correção, verifica também o conteúdo, de repente o tamanho está invalido, deve ter entre 15 e 255 caracteres, se não me engano...
Att
Ricardo
Bom dia!
Era isso mesmo...Tinha apenas 13 caracteres o texto da correção...não tinha me atentado para isso
Muito obrigado pela ajuda Ricardo.
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Bom dia!
Estou tentando enviar uma carta de correção. Porem não esta me retornando nada, não gera xml de erro ou OK. Mudei ate de pasta onde salva o xml pra ver se aparece algum erro. Simplesmente não envia, não retorna nada. Atualizei os fonte do ACBr ontem, dia 04/11/2019. Tbm sem sucesso.
Segue a rotina de envio abaixo
ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Clear;
ACBrNFe1.EventoNFe.idLote := StrToInt(idLote);with ACBrNFe1.EventoNFe.Evento.Add do
begin
infEvento.chNFe := Chave;
infEvento.CNPJ := CNPJ;
infEvento.dhEvento := now;
infEvento.tpEvento := teCCe;
infEvento.nSeqEvento := StrToInt(nSeqEvento);
infEvento.detEvento.xCorrecao := Correcao;
end;ACBrNFe1.EnviarEvento(StrToInt(idLote));
Alguém poderia me ajudar. Ja não sei mais o que fazer.
Desde ja agradeço
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7 horas atrás, BigWings disse:
Independe do método usado, o layout do RPS é o mesmo pra todos.
Aqui estou incluindo observações junto com os itens na discriminação dos serviços.
@BigWings Vc envia com quebra de linha os serviços junto com as observações? Pesquisando no fórum e se entendi certo seria pelo ponto e virgula ( ; ) Fiz um teste mais ele não pula para linha de baixo na impressão. É ponto e virgula mesmo ou eh alguma outra situação pra pular para linha de baixo a descrição?
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1 hora atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Bom dia,
Favor anexar os arquivos INI, para analise e envio para o repositório.
Desde já muito obrigado.
Bom dia
Segue os arquivos INI que consegui fazer o envio.
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Mudança na Cidade de Dracena-SP. Antes era AssessorPublico agora prefeitura mudou pra Fiorilli. Mudança já em vigor.
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45 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:
Boa tarde,
Note que esse XML é o retorno do provedor, o campo OutrasInformacoes faz parte do layout da NFS-e e não do RPS.
Não adianta nada você alimentar esse campo e enviar, pois ao gerar o XML do RPS o campo em questão não será gerado.
Entendido. Para que saia então eu não devo usar ACBrNFSe1.EnviarSincrono e sim ACBrNFSe1.Gerar. Seria isso?
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Boa Tarde
Estou gerando nota fiscal de serviço provedor Fiorilli. Porem eu alimento a tag OutrasInformacoes, mais ao gerar o xml ele gera a msg do valor aproximado dos impostos. Como faco pra acrescentar observações alem destas referentes aos impostos?
Em anexo o xml
Desde já agradeço.
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1 minuto atrás, BigWings disse:
Estranho... no arquivo de schema dessa pasta a aliquota pode ser informada com 6 dígitos, sendo 2 inteiros e 4 decimais.
<xsd:simpleType name="tsAliquota"> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:totalDigits value="6" /> <xsd:fractionDigits value="4" /> <xsd:minInclusive value="0" /> </xsd:restriction> </xsd:simpleType>
Sugiro que verifique novamente...
Mais estranho ainda eh que pedi o schemas pro suporte do provedor. Veja como esta no shemas fornecido por eles.
<xsd:simpleType name="tsAliquota">
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
<xsd:totalDigits value="4" />
<xsd:fractionDigits value="2" />
<xsd:minInclusive value="0" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
Fiz um teste com os schemas que o vem na pasta do acbr. Agora ele aparentemente deixou passar a aliquota, mais dai ele da erro no usuario. Lembrando que peguei este usuario e senha fornecidos pelo proprio provedor.
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2 horas atrás, BigWings disse:
Está apontando a pasta de schemas correta para o novo provedor?
Sim...apontada pra pasta correta ACBr\Exemplos\ACBrDFe\ACBrNFSe\Schemas\Fiorilli
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Boa tarde!
Estou tentando implementar nota de serviços na cidade de Dracena-SP para o provedor Fiorrili. (Antes era AssessorPublico agora prefeitura mudou pra issweb/Fiorrili)
Ao gera em Ambiente de homologação ele me retorna o seguinte erro:
Já tentei enviar das seguintes formas no campo de alíquota, porem sem sucesso.
Servico.Valores.Aliquota := 3;
Servico.Valores.Aliquota := 3.00;
Alguem saberia me dizer como devo proceder nesta situação?
Desde já agradeço
Att
Lucas Marcondes
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Bom dia!
Estou tentando o envio de NFSe na cidade de Adamantina-SP(3500105) provedor 4R. Preciso enviar o código da obra. O problema esta sendo no ART. Se mando zero a prefeitura da o erro(ART informada indevidamente), se mando em brando ele da erro dizendo que não pode em vazio o campo(Foto do erro em anexo). Alguém saberia me dizer como proceder neste caso?
Mando assim da erro.
ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803';
ConstrucaoCivil.Art := '';
Mandando assim tbm da erro
ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803';
ConstrucaoCivil.Art := '0'; ou qualquer outro numero
Mandando so o codigo da obra tbm da erro
ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803';
Desde Ja agradeço.
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Bom dia!
Estou tentando o envio de NFSe na cidade de Adamantina-SP(3500105) provedor 4R. Preciso enviar o código da obra. O problema esta sendo no ART. Se mando zero a prefeitura não aceita, de mando em brando ele da erro dizendo que não pode em vazio o campo(Foto do erro em anexo). Alguém saberia me dizer como proceder neste caso?
Mando assim da erro.
ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803';
ConstrucaoCivil.Art := '';
Mandando assim tbm da erro
ConstrucaoCivil.CodigoObra := '5803';
ConstrucaoCivil.Art := '0'; ou qualquer outro numero
Desde Ja agradeço.
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Obrigado RicardoVoigt. Deu certo o envio da NFe.
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Boa tarde!
Estou tentando enviar uma nota de devolução, mas esta apresentando o seguinte erro: Rejeição 871: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.
Porem eu estou gerando ele com a tag sem pagamento deste modo: pag.Add.tPag := fpSemPagamento;
Um duvida que tive eh que no xml ele gera do seguinte modo.
-<pag>
-<detPag>
<tPag>90</tPag>
<vPag>0.00</vPag>
</detPag>
-<detPag>
<tPag>01</tPag>
<vPag>0.00</vPag>
</detPag>
</pag>
Gerou duas vezes mesmo eu mandou apenas uma vez a situação sem pagamento. E tbm ate uns dias atras estava enviando normal.
Alguém saberia me dizer o que estou fazendo de errado? Vou anexar o xml.
Desde ja agradeco.
Notas Denegadas com Clientes Situação OK
em ACBrNFe
Postado
@sfwinfo Acredito que seja erro na validação pq ao realizar a consultar no site ( https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc ) Cadastro Centralizado de Contribuintes, o cliente que denegou consta tudo OK. E realizei a consultar com 4 CNPJ e IE diferentes que foram denegados ao enviar nota.