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Marcio

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Posts postados por Marcio

  1. O desconto é sobre o total daquele item e não sobre o valor unitário.

    Se você vai efetuar um desconto de 0,93 o valor total do item vai ser 36,21.

    (Valor Unitário * Quantidade ) + (Frete + Outras Despesas + Seguro + IPI) - (Desconto) = total do item

    O desconto do final da nota é o total dos descontos dos itens.

    []'s

    Marcio

  2. Acho que isso vai te ajudar......

    Você deve estar usando o add mais de uma vez faça assim.......:

     with transp.Vol.Add do
    
                begin
    
                  qVol    := dmPrincipal.cdsVwVendaQTD_VOLUME.AsInteger;
    
                  esp     := CaracterEspecial(dmPrincipal.cdsVwVendaESPECIE.AsString);
    
                  marca   := CaracterEspecial(dmPrincipal.cdsVwVendaMARCA.AsString);
    
                  nVol    := CaracterEspecial(dmPrincipal.cdsVwVendaNUM_VOLUME.AsString);
    
                  pesoL   := dmPrincipal.cdsVwVendaPES_LIQUIDO.asCurrency;
    
                  pesoB   := dmPrincipal.cdsVwVendaPES_BRUTO.asCurrency;
    
                end;

    []'s

    Marcio

  3. Acho mais fácil ter algo nos arquivos de seu projeto do que nos arquivos do componente..... experimentou testar em outro equipamento? mas não coloque seu projeto atual nele, crie um novo com os componentes Acbr que você utiliza e faça um teste.

    Faça isso com o Demo se for o caso.

    []'s

    Marcio

  4. Boa Tarde,

    Estou com esse problema em um cliente, porém todas as possíbilidades de caracteres estranhos bem com espaços duplos e Enter nas informações complemantares estão descartadas pois já conferi, porém descobri que o valor passado a um dos campos nos caso vICMS do produto estava indo "errado" ou seja o valor no XML quando criado com o 24.11 dá o problema porém enviado com 24.12 o problema não acontece

    Debugando o sistema descobri que se enviar ao componente o valor de 24.115 para esse campo (resultado do calculo 344,50/0,07 ) o XML era criado com 24.11 dando problema de Assinatura difere do Calculado.

    Porém alterarando o arquivo pcnGerador.pas linha 672:

    De :

    ConteudoProcessado := FormatFloat('0.' + StringOfChar('0', NumeroDecimais), valor);

    Para:

    ConteudoProcessado := FormatCurr('0.' + StringOfChar('0', NumeroDecimais), valor);

    o valor vai como 24.12 não ocasionando o problema, seria problema no componente para ser relatado, alguém pode ajudar?

    []'s

    Marcio

  5. A melhor coisa nesse caso é você pegar a nota de compra deste produto que está sendo devolvido e conversar com o cantador da empresa pra saber como a nota deve ser feita.

    PS. boa sorte com o contador. :lol:

    []'s

    Marcio

  6. Bom Dia,

    Faça uma consulta de nota a nota se achar que tem problema pegando o retorno da sefaz, mas depois do envio da NFe você saber se ela foi aceita ou não, bem como saber o porque não foi aceita de uma olhada no Demo.

    Agora pelo que sei não vai er em nenhum lugar uma relação de todas as notas recebidas pela Sefaz (pelo menos não disponível ao usuário), esse controle vc terá que fazer via software mesmo.

    []'s

    Marcio

    []'s

    Marcio

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