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Sérgio Assunção

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Posts postados por Sérgio Assunção

  1. Favor de ler como se emitir uma nota em simples nacional;

    No Grupo Icms

    vc esta informando 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação;

    Entao o seu Cfop NÃO DEVER 5102;

    Nesse caso a prática não seria correta ou o Sefaz não processaria a nota ?

    Tenho notas aqui com CSOSN 500 e CFOP 5102 e até hoje não houve nenhuma recusa.

    Att,

    Sérgio

  2. Boa tarde, Meus programas estavam funcionando corretamente até ontem quando eu fiz uma atualização do ACBRnfe via SVN, hoje não consegui emitir nenhuma nota, todas que tento emitir da a seguinte mensagem "total da nf difere do somatorio dos valores que compoe o valor total da nf". Alguém pode me dar uma Luz? foi feita alguma atualização ?

    segue anexo um XML de um sistema que estava ok ontem e hoje ja não funcionou.

    Eu também estou com o mesmo problema, mas em apenas um cliente. Ai peguei a pasta do sistema dele, e testei usando o meu certificado... enviou a nota normalmente.

    Já liguei para o contador e ele falou que não tem nenhuma restrição com o certificado digital da empresa.

    Sérgio

  3. Ola amigo... para o "caso 1" é um tratamento automatico do componente que foi ajustado para atender uma NT antiga que tratava desse assunto no caso de notas em homologação. E vendo o "caso 2" a conclusão é que você não está "carregando" corretamente o ambiente correto para o componente e a transmissão está sendo feita sempre para o ambiente de homologação.

    Sérgio

  4. No endereço com final tags existem todas as versões passadas dos componentes.

    Verdade! Tinha esquecido que o Daniel tinha feito uma tag disso.

    Outra opção: se fizer um log da pasta do ACBrTEFD também vai aparecer a criação dela. Daí é só pegar uma revisão anterior.

    Já me achei aqui... é exatamente a revisão 1156. Depois foi alterada a estrutura de pastas e o componente foi excluído.

    Muito obrigado.

    Sérgio

  5. Olá amigos, estou precisando de uma ajuda...

    Tenho a seguinte linha digitável: 00190.00009.01396.365007.00000.565184.2.53090000147900

    Conforme o boleto eu tenho algumas informações:

    Banco: 001

    Moeda: 9

    Carteira: 18

    Aceite: Não

    Doc. Num: 764001

    Valor: 1479,00

    Vencimento: 20/04/2012

    Eu preciso saber qual é o convênio e o código estipulado ao cliente/baixa nesse caso.

    Alguem pode me ajudar ?

    Obrigado.

    Sérgio

  6. Valeu Colegas. Estou meio de cabeca quente e amanha eu irei re fazer se vcs tiverem alguma dica eu agradeco.

    Abraço a Todos.

    Ps. Se der bronca novamente, Volto a abusar vcs kkkkkk.

    Olá bom dia. Veja se você não esta enviando '000' ao invés de '00', o que não faria a entrada no bloco. Um outro detalhe é que você informa algumas tags que não são necessárias para esse CST (000). Da uma olhada no site http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/gera ... CMS2G.html e veja os exemplos com as CST´s e CSOSN´s.

    Att,

    Sérgio

  7. Boa noite!

    o valor do frete deve sim compor a base de calculo se o produto em si for tributado, caso o produto nao for tributado o frete tb nao será tributado. pelo q entendi o frete esta na nfe.

    udenilson. sou contador

    Obrigado Udenilson.

  8. Então vc anexou o XML errado... no que esta anexado está os dois itens com vBC = 50....

    Deve ter sido mesmo. Vou refazer... mas ainda tenho uma dúvida:

    "1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?"

    Obrigado Angelo pela atenção.

    Sérgio

  9. Ola amigos, bom dia. Estou com uma dúvida e vou colocar como exemplo:

    
    - 
    2
    
    BICA CORRIDA
    25171000
    6102
    M
    1.0000
    50.0000000000
    50.00
    
    M
    1.0000
    50.0000000000
    2.50
    1
    000001
    
    
    
    1- Nesse caso eu preciso inserir o frete na base de cálculo do ICMS e o devo somar o vFrete no vUnTrib ?
    
    - 
    0
    00
    3
    52.50
    19.00
    9.98
    
    
    
    

    2- Estaria correto o bloco acima ?

    Obrigado.

    Sérgio

  10. Boa Noite!

    Pessoal, estou com um problemão, quando ha produtos com substituição tributária, a nfe não é enviada, dando o seguinte erro:

    "Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens"

    Se alguém puder me ajudar, vlw!

    Olá Kenio, bom dia... antes de responder deixa eu te perguntar... a empresa emitente está enquadrada no Simples Nacional ? Se sim, o uso do CST 060 está errado, pois uma empresa no Simples Nacional tem que usar o CSOSN.

    Sérgio

  11. Muito bom Daniel... Parabéns mais uma vez !

    Os equipamentos Usb estão em alta e ta ficando cada vez mais dificil uma porta serial ou mesmo um slot pra uma expansão.

    Já consigo ativar uma Epson Usb testar pelo EcfTeste ? Terá alguma mudança na sintaxe dos comandos ja existentes ?

    Att,

    Sérgio

  12. Bom dia Daniel, vou estar revendo novamente todos os passos do exemplo ACBrTEFD... Mas tire-me uma duvida, ao ser gerado o arquivo IntPos.001 dentro da pasta resp, o ACBrTEFDClass ja esta em execução passando pela procedure TACBrTEFDArquivo.LeArquivo(const NomeArquivo : String), este é o mesmo momento em que ainda esta sendo aberto o GP para eu escolher qual bandeira utilizar. O que acontece é que ele esta executando tudo ao mesmo tempo: passando pela procedure, gerando o erro dessa procedure e abrindo o GP pra eu escolher a bandeira.

    Consegui esclarecer um pouco sobre o que acontece?

    Ola, Paulinho... bom dia, o fluxo funciona da seguinte forma:

    Quando o seu apilcativo faz uma requisição ao GP é criado um arquivo (INTPOS.001) e copiado para a pasta REQ (requisição);

    O GP, estando ativo, irá "interpretar" este arquivo e as respostas do GP vão para a pasta RESP (respostas) onde o seu aplicativo (ou mesmo o demo do TEFd) faz a leitura dessa resposta e continua ou não o fluxo.

    Vamos citar um exemplo ai conforme vc tentou nos explicar.

    Usando o Demo do componente, você inicializa o GP e envia um CRT;

    O GP vai responder (se ativo ou será ativado automaticamente se for parametrizado essa opção) e abrir a tela onde você irá escolher a bandeira e dar sequencia na transação;

    Se a transação for aprovada ou não o GP irá criar a resposta na pasta RESP e o componente irá fazer a leitura e se for uma transação aprovada ele irá finalizar o cupom fiscal e imprimir o vinculado;

    Se for uma autorização negada ele vai exibir a mensagem na tela ao operador;

    Para um maior entendimento, você deve ler a manual do GP e seguir os testes com o demo do componente.

    Sérgio

  13. Olá amigos, feliz dia do trabalhador a nós todos !

    Eu ja havia citado anteriormente que estou desenvolvendo toda a rotina do TEF de forma "manual" para entendimento, e já estou realizando operações como ATV, ADM, CRT e CNF. A dúvida que tenho é em relação ao arquivo ...\resp\IntPos.sts gerado pelo GP como a ultima resposta (CNF) de uma transação "OK". Após todo o processo (em caso de um CNF), devo excluir este arquivo ou ele pode continuar na pasta ? Um outro arquivo que também está ficando é o ATIVO.001 (gerado pela consulta do status do GP), posso excluir também, ou não irá interferir se continuar na pasta ?

    Obrigado.

    Sérgio

  14. Olá laffsj, eu sigo o roteiro abaixo e sempre funcionou.

    ***************************************************

    Instalação do ACBRNFe

    Vamos instalar a versão CAPICOM (que suporta certificados A1 e A3)

    ***************************************************

    Copie as DLLs da pasta DLLs\Capicom (capicom.dll, msxml5.dll e msxml5r.dll) e as DLLs da pasta DLLs\OpenSSL\(libeay32.dll,ssleay32.dll) para a pasta Windows\System32.

    Vá ao botão Iniciar do Windows - Executar e execute os seguinte comandos

    regsvr32 capicom.dll

    regsvr32 msxml5.dll

    Adicione ao Library Path do Delphi as pastas Fontes

    C:\ACBr\Fontes\ACBrComum

    C:\ACBr\Fontes\ACBrCapicom

    C:\ACBr\Fontes\synalist

    C:\ACBr\Fontes\PCN2

    C:\ACBr\Fontes\ACBrNFe2

    No Delphi, clique em "File - Close All"

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo synapse.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrComum.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrDiversos.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrCapicom.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrOpenSSL.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi\ACBrNFe2 e abra o arquivo PCN2.dpk e clique em compile.

    Procure pela pasta Pacotes\Delphi\ACBrNFe2 e abra o arquivo ACBr_NFe2.dpk e clique em compile e depois clique em Install.

    Depois vá em File ... Close All e não salve nenhum dos pacotes;

    Att,

    Sérgio

  15. Olá amigos, boa tarde...

    Para nível de entendimento eu estou desenvolvendo toda a rotina para o tef discado manualmente (após o entendimento vou passar a usar o ACBrTEFD em meu PDV) e tenho uma dúvida quanto a auto ativação do GP.

    Ao tentar executar qualquer tipo de operação e o GP estando fechado eu devo informar ao operador a mensagem "O Gerenciador Padrão não está ativo e será ativado automaticamente.", e esta mensagem terá que esperar alguma interação do operador para a execução do GP ou devo estipular "x" segundos, sumir com a mensagem e executar automaticamente o tef_dial.exe ?

    Já li o Guia Técnico do GP mas não algo citando a maneira correta para este procedimento.

    Obrigado.

    Sérgio

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