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rafazamuner

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  1. Jose, bom dia, não consigo entender, veja o exemplo configurei com tipoCarteira=1 tipoCobrança=1 0330001300013P 013806001300197790130019779 0000000150096-12-1 1238-01 1308201900000000000180000000 02N21 ele gerou 12 0330001300009P 013806001300197790130019779 0000000150088-12-1 1235/02 24062019 tipocobranca=0 tipocarteira=1 ele continua gerando 12 tentei mais uma configuracao que achei no manual acbr - > CaracTitulo=0 tipocobranca=0 CaracTitulo=0 tipocarteira=1 0330001300009P 013806001300197790130019779 0000000150088-12-1 1235/02 2406201900000000000500000000 02N22022019 Valores válidos para o campo CaracTitulo 0 - Cobrança Simples 1 - Cobrança Vinculada 2 - Cobrança Caucionada 3 - Cobrança Descontada 4 - Cobrança Vendor Valores válidos para o campo TipoCarteira 0 - Carteira Simples 1 - Carteira Registrada 2 - Carteira Eletrônica mas sempre tenho o retorno 1 e 2. no manual ele pode ter esses valores Nota 5: TIPO DE COBRANÇA REMESSA: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro) '5' = Cobrança Simples (Rápida com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) RETORNO: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro) ‘2’ = Cobrança Simples (Rápida com Registro, Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Convencional com Registro / Eletrônica com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) Nota 6: FORMA DE CADASTRAMENTO '1' = Cobrança Registrada (Rápida e Eletrônica com Registro) '2' = Cobrança sem Registro desculpe mas não consigo mudar o valor na remessa. Obrigado Ivã 0000000031.rar
  2. Boa tarde, me descuple a ignorância mas não consigo homologar esses 2 campos estou enviando assim 058 - 058 Tipo de cobrança N 001 5 059 - 059 Forma de Cadastramento N 001 6 pelo que entendi seriam esses campos: tipocobranca=5 tipocarteira=1 mas não consigo homologar. Obrigado Ivã titulos.ini
  3. Bom dia, Sobre a homologação esta indo bem mas tem um campo que me solicitaram que nao encontro no acbr 059 - 059 Forma de Cadastramento N 001 6 Informar 1 qual campo informo o '1' Obrigado, Ivan
  4. Olá, realmente fiz o teste em outra maquina e funcionou, vou prosseguir com a homologação. Obrigado
  5. José bom dia. Fiz um teste aqui, a mensagem de erro esta dando na hora de carregar o arquivo cedente, ou seja na hora de configurar a conta. eu tenho boletos homologados no Bradesco, Sicred, Itau, Sicoob e sempre foi tranquilo, deve haver alguma configuração diferente para o Santander que eu não consegui visualizar. Se puder verificar o arquivo de cedente, por favor. Obrigado.
  6. José, Continua. cedente.ini titulos.ini LOG.TXT
  7. rafazamuner

    Boleto Santander

    Ola boa tarde, estou configurando boleto Santander, estou encontrando algumas dificuldades. na hora de enviar as configurações/títulos o acbr me da esta mensagem erro ao ler arquivo de entrada ou parametro incorreto (ja fez varias pesquisas no forum mas nao encontrei nada que me ajudasse) estou utilizando acbr 1.2.0.54 segue em anexo os arquivos de configuração e titulos. Obrigado Ivã cedente.ini titulos.ini
  8. José desculpa. Deu certo. Posso usar este Acbrmonitor de testes que vc me enviou? Obrigado.
  9. Bom dia, abaixo o retorno do banco. Sr. Ivan, o tamanho do arquivo não é válido, a linha 11 do arquivo contém apenas 239 posições, também peço que verifique as demais linhas, por gentileza corrigir e nos reencaminhar. me parece que a data da multa esta iniciando na coluna 66 Linha 5, colunas 067 a 074, Data da Multa não informada - manual Obrigado, Ivã 000024.rem
  10. José, bom dia, esta quase tudo certo. o pessoal ainda esta questionando a data da multa, eu estou informando mas não sai na remessa. Obrigado Ivã titulos.ini 000023.rem
  11. BOM DIA então no manual pede 01 , 02 ou 03 no minha remessa sai 000 tem algum campo pra preencher Obrigado. 000020.rem
  12. perfeito, só mais uma duvida. Linha 5, colunas 231 a 231, Aviso para débito automático não informado ou inválido qual é esse campo no monitorplus Obrigado.
  13. Bom dia me desculpe a ignorância, estou esperando a versão desta semana que o José comentou acima que estaria mexendo na "coluna 231", verifiquei nos downloads não tem versão nova, qual o dia que sai a versão? Obrigado.
  14. José boa tarde agora esta acusando esse erro colunas 231 a 231, Aviso para débito automático não informado ou inválido. mas não qual e este campo. poderia me informar. Obrigado
  15. Ok, vou tentar e retorno. Obrigado
  16. José, boa tarde. então o manual só fala alfa. mas o pessoal não deixa passar. Segmento Q, Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente, deixar em branco. O que posso fazer?. sou usuário do monitor não consigo mudar nada no código. Obrigado
  17. rafazamuner

    Boleto

    BOA TARDE uso acbrmonitor 12031 estou com um problema na remessa para o bradesco cnab 240 estou obtendo este retorno do setor de homologação Segmento Q, Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente, deixar em branco. no campo Colunas 213 a 232, Nosso número banco correspondente tentei usar NumeroCorrespondente enviando '' (espaços) mas na hora de gerar a remessa sai "0" nas 20 posições, e o banco esta pedindo em branco. Obrigado 000019.rem
  18. Desculpe a ignorância mas o sped e um monitor ou e unit do para ser usada no Delphi?
  19. rafazamuner

    Bloco K

    Boa tarde, gostaria de saber se o acbrmonitor tem a opção bloco K? se tiver onde encontro algum manual onde possa encontrar os comandos. Obrigado Rafael.
  20. rafazamuner

    Boleto

    Perfeito Juliana. resolveu 1026232358900011612400002015920 ta dando algumas mensagens ainda. mas se precisar abro outro chamado. Muito Obrigado. Ivã
  21. rafazamuner

    Boleto

    Pessoal bom dia. Já faz alguns dias que enrosquei no boleto do banco safra, uso o acbr monitor plus 12031. mas ele esta dando erro nesta posição - colunas 018-031 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 2-3 a solução seria isso 12400002015920 mas a minha remessa mostra assim 1240002015920 com um zero a menos depois do 124, li no manual que esse numero e a agencia mais a conta, mas não consigo configurar de modo a dar o resultado correto. segue os arquivos em anexo. Obrigado Ivã cedente.ini titulos.ini 000005.rem
  22. Maravilha, funcionou. Resolvido. Muito Obrigado.
  23. Ola me desculpe mas ainda continuo com o mesmo problema. já estou com a versão 1.2.0.19 do acbr, estou pedindo protesto em 5 dias uteis, já fiz as orientações acimas descritas mas continuo com o problema alguns títulos dão certo alguns não. segue arquivos em anexo Obrigado Rafael 000033.rem boleto.pdf cedente.ini titulos.ini
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