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dev botao

SAT - Erro no layout do XML quando uso desconto.


Ver Solução Respondido por rick,
  • Este tópico foi criado há 2881 dias atrás.
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Olá amigos. 
-Estou enviando um cupom e ele está retornando o erro abaixo que extrai do log do D-SAT.
10040 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem recebida
10041 09/06/2016 12:53:12 nvl 1 erro (EnviarDadosVenda) falha na geracao do CF-e-SAT (6010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.)
10042 09/06/2016 12:53:12 nvl 2 info (EnviarDadosVenda) mensagem enviada

-Testei enviar a venda com o D-SAT e deu o seguinte erro:
000012|06010|1408|Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.||

-Testei o XML no programa da TANCA e ele diz que está ok, porem não tenho sat Tanca para enviar, mas ele diz que o XML está ok.

Sem o uso de desconto o programa envia normalmente. Olhei o manual da Sefaz e não acho nada.
Poderiam me dizer qual o erro que estou cometendo?
Vou anexar o xml...

Agradeço muito.
Wilson Rabelo


 

AD20160609141846-785498-env.xml

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Vou transcrever parte do XML aqui.


-<det nItem="1">

 

-<prod>

<cProd>8</cProd>

<xProd>VINHO BORDO 4,6 LITROS</xProd>

<NCM>22042900</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>2.0000</qCom>

<vUnCom>67.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.35</vDesc>

</prod>


-<imposto>


-<ICMS>


-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>


-<PIS>


-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>


-<COFINS>


-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>


-<det nItem="2">


-<prod>

<cProd>1</cProd>

<xProd>VINHO 1 LITRO</xProd>

<NCM>22042911</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>16.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.08</vDesc>

</prod>


-<imposto>


-<ICMS>


-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>


-<PIS>


-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>


-<COFINS>


-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>


-<det nItem="3">


-<prod>

<cProd>2</cProd>

<xProd>VINHO 2 LITROS</xProd>

<NCM>22042911</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>32.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.17</vDesc>

</prod>


-<imposto>


-<ICMS>


-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>


-<PIS>


-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>


-<COFINS>


-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>


-<det nItem="4">


-<prod>

<cProd>22</cProd>

<xProd>PIMENTA CONSERVA</xProd>

<NCM>20019000</NCM>

<CFOP>5405</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>10.00</vUnCom>

<indRegra>A</indRegra>

<vDesc>0.05</vDesc>

</prod>


-<imposto>


-<ICMS>


-<ICMSSN102>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>102</CSOSN>

</ICMSSN102>

</ICMS>


-<PIS>


-<PISSN>

<CST>49</CST>

</PISSN>

</PIS>


-<COFINS>


-<COFINSSN>

<CST>49</CST>

</COFINSSN>

</COFINS>

</imposto>

</det>


-<total>

<vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741>

</total>


-<pgto>


-<MP>

<cMP>01</cMP>

<vMP>191.00</vMP>

</MP>

</pgto>

 

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  • Solution

Wilson, boa tarde.

Não tenho certeza se seria isso, mas, no caso do primeiro item, o desconto que está informando é referente à 1 unidade ou às 2?

Tipo, se o desconto for 0,35 por unidade, é a diferença que está dando em relação ao valor do pagamento. Estou sem acesso á documentação agora, mas acho que no meu fonte, cheguei a colocar na vDesc, o valor de desconto de "QtdeDoItem x DescontoUnitario".

Abç

Editado por rick
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