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Posts postados por Mega Online

  1. 3 horas atrás, José M. S. Junior disse:

    Favor realizar testes com a versão atualizada 1.2.0.65

    Realizei um teste com a versão nova 1.2.0.65, a TAG "refCteAnu" não foi gerada no XML. Gerou a TAG "refCte", que só deve ser gerada para quando o tomador for Contribuinte de ICMS, que não é o caso, o tomador é pessoa Física. Em anexo o print da Tela do Emissor do governo de exemplo, com os dados preenchido, para realizar a Substituição.

    Anexei também o XML gerado na atual versão do ACBrMonitor 1.2.0.65.

    Cte Substituição Exemplo.PNG

    35190649577968000174570010000006051000013450-cte.xml

  2. 30 minutos atrás, Italo Jurisato Junior disse:

    Boa tarde Luciano,

    O correto é

    
    [infCteSub]        
    chCte= chave do Cte original 
    refCteAnu= chave do Cte Anulação  

    Você colocou chCTe sendo que o correto é chCte.

    Mesmo problema abaixo trecho do xml, a TAG "refCteAnu", não está gerando

    -<infCteSub>

    <chCte>35190549577968000174570010000012001000013429</chCte>


    -<tomaICMS>

    <refCte/>

    </tomaICMS>

    </infCteSub>

  3.  

    Preciso gerar um CT-e de Substituição, já fiz um CT-e de Anulação, mas o de Substituição não está gerando as Tags, tentei da forma abaixo não gerou a tag "refCteAnu", estou utilizando o ACBRMonitor 1.2.0.63

    [infCteSub]        
    chCTe= chave do Cte original

    refCteAnu= chave do Cte Anulação 

     

    E desta forma abaixo também não deu certo

    [infCteSub]                
    chCTe=       
    refCte=

    Detalhe do Manual de Orientação 3.00

       479970512_ManualOrientaoCTe.thumb.PNG.0e45016bd33d9309cf3087eb1a9b90b9.PNG 

  4. Bom dia,

    Pessoal, desculpa  a demora, deu certo, geramos o arquivo de remessa hoje e enviamos ao banco, depois de 2 horas, foi possível fazer a leitura do código de barras do boleto, onde foi carregado automaticamente o desconto (Segue anexo print).

    Utilizei os campos:

    TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada;
    ValorDesconto := 1,00;
    DataDesconto := '01/03/2019';

    Boleto.pdf

    Leitura_App_Banco_do_Brasil_01.jpeg

    Leitura_App_Banco_do_Brasil_02.jpeg

    • Curtir 1
  5. Boa tarde, BigWings.

    Vou providenciar.

    Vou atualizar o cliente, na segunda-feira, gerar o arquivo de remessa, enviar ao banco, o banco aceitando, farei o teste da leitura do código de barras, via app.

    Porque estamos testando, sem enviar o arquivo de remessa para o banco, estamos testando aqui na software house, achei que já faria a leitura deste campo, antes de enviar o arquivo de remessa para o banco.

    Só confirma para mim, se devo preencher os campos:

    TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada;
    ValorDesconto := 76,00;
    DataDesconto := '01/02/2019';

    ou

    ValorAbatimento := 76,00;
    DataAbatimento := '01/02/2019';

    ou ambos

    TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada;
    ValorDesconto := 76,00;
    DataDesconto := '01/02/2019';

    ValorAbatimento := 76,00;
    DataAbatimento := '01/02/2019';

    Fiquei na duvida quando usar o ValorDesconto e quando usar o ValorAbatimento. 

     

    • Curtir 1
  6. Boa tarde Juliana.

    Você diz quando for lido para pagamento nos sistemas e aplicativos dos bancos? 
    R: Sim;

    Se sim, acredito que se trata do sistema que lê o código de barras localizar o boleto (considerando que o mesmo seja registrado) e carregar esses dados, uma vez que não existe essa informação no código de barras.
    R: Sim, o sistema é do banco, que no caso faz a leitura do boleto da empresa Flash Net e carrega o desconto, caso o pagamento esteja sendo realizado antes do vencimento, e no caso do nosso boleto (Sicredi), o mesmo sistema do banco, faz a leitura, carrega o valor do boleto, porém, NÃO carrega o valor de desconto.

  7. Pessoal, desculpa, não fui muito claro.

    Existem boletos, que ao efetuar o pagamento, o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , é preenchido automaticamente, quando o pagamento é efetuado até o vencimento.

    Em anexo, tenho o boleto da empresa Flash Net (Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf), que quando é realizado a leitura do código de barras, o valor de Desconto vem preenchido automaticamente.

    Neste caso, o nosso cliente, em comum, solicita este mesmo recurso no Boleto do Banco Sicredi, gerado pelo nosso sistema.

    Sendo assim, foi preenchidos os campos citados nos posts anteriores, e ao fazer a leitura do código de barras, via app (App.jpeg), o campo "( - ) Desconto / Abatimento" , não está sendo preenchido.

    Corrigindo os posts anteriores, NÃO é para ser impresso no quadro ao lado e sim ser carregado o valor de desconto automaticamente, quando efetuado o pagamento até o vencimento.

    Como seria a programação para este recurso?

    Estou utilizando os campos corretos ou não?

     

    Boleto_Com_Recurso_Automatico_Desconto.pdf

    App.jpeg

  8. Bom dia,

    Pessoal, estou gerando um boleto no valor de R$ 760,00, onde contem 10% de Desconto, no pagamento até o vencimento, sendo assim, estou passando os valores nos campos:

    TipoDesconto := tdValorFixoAteDataInformada;
    ValorDesconto := 76,00;
    DataDesconto := '01/02/2019';

    onde a frase abaixo, está sendo impressa automaticamente, no campo Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário), só deu informar os campos acima, porem, não é listado o desconto no quadro a Direita, em "( - ) Desconto / Abatimento" .

    Conceder desconto de R$ 76,00 para pagamento até 01/02/2019

    Está faltando algum campo que precisa ser preenchido?

     

    Boleto - Sicredi Ag0703-16 Conta46378-7.pdf

    Print_Boleto.png

  9. Percorremos todos os fontes do sistema e não existe essa mensagem.

    No título da mensagem está o nome da aplicação, mas o conteúdo não está nos nossos fontes, pode ser algo nos fontes do componente ACBr ou na DLL do fabricante. Como a mensagem apresentada é um showmessage, por isso vem o nome da aplicação.

    Abaixo outro caso que aconteceu com outro colega no ACBrMonitor

     

    Notem que o título da mensagem nesse caso está Acbmonitor.

  10. Pessoal, acho que não foi compreendido o problema real.

    Nosso sistema gerou o xml em contingencia corretamente, utilizando a versão 200 do QR-Code, conforme o primeiro anexo (XML_128576.xml).

    <qrCode>
    http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?p=51181011285151000150650020001285769001285765
    |2|1|24|23.00|454262526658706E47705975334D797049766D71562F2B6F626B383D|1|34A15B0F2BCDCFC3BF417745B1BCDC4F965E866A

    Ao Enviar e NÃO REENVIAR, este arquivo, gerado corretamente na contingencia, nós fazemos a consulta antes, utilizando a função ACBrNFe.Consultar, que no caso, este arquivo xml correto consultado é alterado automaticamente, ficando na versão 100, conforme o segundo anexo (Apos_Consulta_51181011285151000150650020001285769001285765-nfe.xml).

    <qrCode>
    http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce?chNFe=51181011285151000150650020001285769001285765&nVersao=100&tpAmb=1&dhEmi=323031382D31302D32345430383A31353A35372D30323A3030&vNF=23.00&vICMS=0.00&digVal=6C75736A475745334A326157417069496766506E463879486764673D&cIdToken=000001&cHashQRCode=81123D70A31DCAB60DB3ABCDADAB583E2816985D

    A pergunta é, porque a função ACBrNFe.Consultar, altera a tag <qrCode> do arquivo xml consultado?

  11. Italo,

    Como o sefaz do estado de Mato Grosso fica instável, com frenquencia, antes da transmissão da NFCe gerada em Contingencia, nós fazemos uma consulta para verificar o status desta nota no sefaz, pois pode ser que ela já tenha sido enviada para o Sefaz e nosso sistema não teve retorno disso, por isso, a necessidade de realizar a consulta, antes da transmissão.

    Obs: não entendi o que voce quis dizer sobre a "lista negra da Sefaz". Teria algum problema usar a função ACBrNFe.Consultar?

  12. Pessoal, boa tarde,

    Achei onde está o problema, antes de transmitir, nosso sistema faz a consulta:

    ACBrNFe.NotasFiscais.Clear;
    ACBrNFe.NotasFiscais.LoadFromFile(_arquivo_xml);
    ACBrNFe.Consultar;

    e ao retornar, o arquivo xml fica alterado (segue anexo), voltando para versão antiga.

    Não posso ficar sem consultar antes de transmitir, por que temos varias verificações em cima do retorno da consulta, e configurar o componente para não alterar o xml, também não posso, porque no caso do xml estar autorizado com sucesso, precisa da tag de autorização editada no arquivo.

    Alguma sugestão?

    Apos_Consulta_51181011285151000150650020001285769001285765-nfe.xml

  13. Boa tarde estou usando o SAT da NITERE e ao enviar a venda para o sat, apresenta uma mensagem (aparentemente um showmessage) na tela "Tempo=0,485000000004376", pesquisei nos fontes do ACBr e não encontrei, alguma idéia? é alguma mensagem retornada pela DLL do aparelho?

     

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  14. Boa tarde,

    Eu anexei um boleto para exemplificar a situação (qualidade não está muito boa), nesse caso o cliente deveria ter pago o boleto até o dia 15/08/2018, que era o vencimento original, o pagamento não foi efetuado, o usuário acessou o site do banco e realizou a alteração do vencimento do boleto para o dia 27/08/2018,  conforme o exemplo anexo, a linha digitável continuou a mesma do boleto original e as instruções / totalizações foram ajustadas conforme os valores acrescidos, como proceder nesse caso?

    Grato

    Luciano 

    Boleto Exemplo.pdf

  15. Bom dia,

    Gostaria de saber como devo proceder na impressão da 2ª via de boleto, na situação em que o mesmo se encontra vencido, quais propriedades devo preencher e qual procedimento deve ser realizado em relação ao arquivo de remessa, uma vez que o boleto já foi enviado e registrado no banco.

    Grato

    Luciano.

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