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biniva

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Posts postados por biniva

  1. Wayssoft, a coisa esta meio confusa.

    Olha se teu cliente é simples nacional , voce vai mandar o CSOSN se ele for Lucro Real ou Presumido você vai mandar o CST.

    O CSOSN 102 é para produto tributado ( que teria o cst 00 para não simples nacional).

    O CST 50 é para produto com SUSPENSÃO. Então precisa de ver o que o contador quer realmente.

    Outra coisa, não vi a parte do PIS e do CONFINS no fragmento que voce postou

    • Curtir 1
  2. Tente mandar no seu arquivo ini a tag  cRegTrib=1 ( mesmo essa tag sendo preenchida pelo SAT , mande ela no seu arquivo ini) e ai voce manda como abaixo os dados do produto.

    [ICMS001]
    Orig=0
    CST=500
    [PIS001]
    CST=49
    [COFINS001]
    CST=49

  3. Ja respondi isso em otro tópico.....

    Olha , notei o seguinte , se o aparelho sat fica parado por um tempo , ele trava. Quando voce envia uma venda , ele grava a venda e retorna esse erro de Sat Em processamento.

    Uma das alternativas que encontrei até o momento é verificar através da função: ConsultarSAT para ver se o sat esta ativo , analisar o retorno e SÓ ENVIAR A VENDA  se o status for 08000.

     ConsultarSAT  retornos possíveis:

    08000   SAT/AC SAT em operação.
    08098  SAT/AC SAT em processamento Tente novamente.
    08099  SAT/AC Erro desconhecido. Informar o administrador.

    Um Detalhe, dá para desmontar o arquivo de DownLoad dos cupons do site do cliente e montar o XML da venda , o problema é detectar os cupons que foram gravados pelo siote sem o conhecimento do sistema.

     

    OBS: Se o retorno não for 08000 , ai desliga o aparelho sat, desliga tudo , até retornar 08000.

  4. Ja respondi isso em otro tópico.....

    Olha , notei o seguinte , se o aparelho sat fica parado por um tempo , ele trava. Quando voce envia uma venda , ele grava a venda e retorna esse erro de Sat Em processamento.

    Uma das alternativas que encontrei até o momento é verificar através da função: ConsultarSAT para ver se o sat esta ativo , analisar o retorno e SÓ ENVIAR A VENDA  se o status for 08000.

     ConsultarSAT  retornos possíveis:

    08000   SAT/AC SAT em operação.
    08098  SAT/AC SAT em processamento Tente novamente.
    08099  SAT/AC Erro desconhecido. Informar o administrador.

    Um Detalhe, dá para desmontar o arquivo de DownLoad dos cupons do site do cliente e montar o XML da venda , o problema é detectar os cupons que foram gravados pelo siote sem o conhecimento do sistema.

     

    OBS: Se o retorno não for 08000 , ai desliga o aparelho sat, desliga tudo , até retornar 08000.

  5. Olha , notei o seguinte , se o aparelho sat fica parado por um tempo , ele trava. Quando voce envia uma venda , ele grava a venda e retorna esse erro de Sat Em processamento.

    Uma das alternativas que encontrei até o momento é verificar através da função: ConsultarSAT para ver se o sat esta ativo , analisar o retorno e SÓ ENVIAR A VENDA  se o status for 08000.

     ConsultarSAT  retornos possíveis:

    08000   SAT/AC SAT em operação.
    08098  SAT/AC SAT em processamento Tente novamente.
    08099  SAT/AC Erro desconhecido. Informar o administrador.

    Um Detalhe, dá para desmontar o arquivo de DownLoad dos cupons do site do cliente e montar o XML da venda , o problema é detectar os cupons que foram gravados pelo siote sem o conhecimento do sistema.

     

    OBS: Se o retorno não for 08000 , ai desliga o aparelho sat, desliga tudo , até retornar 08000.

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  6. Bom dia EMBarbosa, obrigado pela resposta , mas é justamente o que comentei , esse log do posprinter não tem limitador de tamanho no acbrmonitorplus , ou eu não soube onde encontra-lo para configurar no plus.

    No LOG de comandos do plus tem o limitador

    No LOG de comandos do DFe tem o limitador ,  mas no posprinter e no SAT não Tem, mas de qualquer forma esse comportamento não acontece  em outros clientes .

    Vou testar , e ver se é esse problema mesmo.

     

  7. Segue anexo LOG da impressora, para analise da equipe de desenvolvimento do PLUS. 

    OBS: Foram feitas alguma modificações nos dados ( tipo: cnpj da empresa, etc..)

    O  log do posprinter esta sem limite de tamanho. O log no cliente que estava até ontem com 209 megas ..  ai apaguei esse e gerou um de 1.500 k. Mas mesmo apagando esse log gigante , o problema continua. É só Fechar o AcbrMonitosPlus que volta ao normal , até completar uns 20 ou 30 cupons.

    Obrigado

     

    logimp.rar

  8. Pessoal , em um cliente que tem um sat Sweda e Uma Impressora Sweda , depois de uns 20 cupons mais ou menos emitidos , a impressão do cupom Sat vai ficando cada vez mais lenta.

    As vezes , após a impressão do cupom sat , mando uma segunda via como o exemplo abaixo, às vezes não mando segunda via. ( como segue abaixo)

    Notei que é só fechar o AcbrMonitorPlus e abrir de novo , que volta ao normal.

    SAT.ImprimirExtratoVenda(C:\SISTEMA\CFE\EMITIDOS\201606\AD35160608723218000186599000026140005168805130.xml   )
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("Ref.Reg.: 4003531                               ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("=============================================== ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("................. 1a. Via ....................  ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("................CONTA CORRENTE................  ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("RPSOFT SISTEMAS           CNPJ: xxxxxxxxxxxxxx  ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("DOC VINCULADO AO Cupom Fiscal Eletronico:       ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha(" 35160608723218000186599000026140005168805130   ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("REG: 04003531 DT: 12/06/2016 FUN: NIVALDO       ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("SH BEBE VIDA EXTR.AVEI    1    7.30     7.30    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                         ===================    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                         Valor          7.30    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                         Desconto       0.00    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                         Total          7.30    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("Nom: 1755-TESTE                                 ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("Cid: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -                    ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("RECONHECO VALOR COMPRA DISCRIMINADA ACIMA       ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("a.)...................................          ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha("                                                ")
    OK: 
    ESCPOS.imprimirlinha(</linha_simples></lf></lf></lf></corte_total>)
    OK: 
     

  9. No  Item espatula de aço, que é Subst. Tributária  ( cst 560 ), onde deveríamos mandar o CST do pis e cofins como sendo 05 ( você esta mandando 01 que é para produto tributado)  , você deve mandar o 99 conforme OrientacoesLeiauteCF-e_v00.08 pgs 3 e 4 ( segue anexo )

    att. Nivaldo

     

    OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.08.pdf

    Corrigindo , o CST da espatula voce mandou 060 e não 560

    E a base de calculo e e aliquota PIS e Cofins Zerados.

     <PISAliq>
     <CST>99</CST>
     <vBC>0.00</vBC>  
     <pPIS>0.0000</pPIS> 
     </PISAliq>

  10. ALA, só para constar, eu desenvolvi um integrador que trabalha em fila com o AcbrMonitorPlus e dá para trabalhar com até 3 micros com um aparelho sat com uma velocidade satisfatória.

    O conceito é o seguinte , o integrador fica monitorando pastas no servidor e quando recebe uma solicitação de um terminal , manda para o AcbrMonitorPlus , que processa a solicitação e devolve o resultado para o terminal que solicitou e assim sucessivamente. Criei uma pasta chamada SAT no servidor e dentro dela outras pastas TERM1 , TERM2, TERM3, etc... Configuro cada terminal para acessar uma pasta dessas, Dá para trabalhar tranquilo.

  11. Pessoal, um cliente me consultou se poderia comprar o SAT e a Impressora i9 da elgin. Tenho vários clientes com Sat Sweda, Tanca e Dimep,  e impressora Daruma, Sweda e Bematech, mas elgin nenhum.

    Gostaria de saber se alguém teve algum problema com o Sat e e para configurar a Impressora elgin no AcbrMonitorPLus. Obrigado

     

     

     

  12. A Partir da Versão 02.02.0, esta gerando novamente os dados do ICMS errado , para Simples  Nacional , tanto em testes como em Produção:

    Até a Versão 02.01.5 estava tudo normal:

    Segue abaixo fragmento do arquivo INI e Retorno do CFE:

    [Produto001]
    cProd=25442
    infAdProd=
    cEAN=7894916141437
    xProd=DICLOFENACO COLEST (GEN) 70MG 20CPS LEGR
    NCM=30049099
    CFOP=5405
    uCom=UN
    Combustivel=0
    qCom=1.0000
    vUnCom=25.44
    indRegra=A
    vDesc=2.54
    [ObsFiscoDet001001]
    xCampoDet=Cod. CEST
    xTextoDet=1300200
    vItem12741=5.73
    [ICMS001]
    Orig=0
    CSOSN=500
    [PIS001]
    CST=49
    [COFINS001]
    CST=49

     

    Retorno errado no XML:

    -<ICMS00>

    <Orig>0</Orig>

    <CST>00</CST>

    <pICMS>0.00</pICMS>

    <vICMS>0.00</vICMS>

    </ICMS00>

    </ICMS>

    Att. Nivaldo

  13. O correto vai ser como abaixo , mas só a partir de 01/06/2016 que vai entrar CSOSN 400 , no leiaute 0.07
       <ICMS>
          <ICMSSN102>
                <Orig>0</Orig>
                <CSOSN>400</CSOSN>
       </ICMSSN102>
    </ICMS>

    As alterações serão incorporadas na versão 0.07 do leiaute do CF-e-SAT a ser publicada pela SEFAZ.

    Nova redação, efeitos a partir de 01.06.16.

    Tributação do ICMS: pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 300, 400, 500

     

    • Curtir 1
  14. Já reportei isso em outro tópico.

    Quando voce envia o XML , mesmo estando configurado para simples nacional no componente ( acbrmonitorplus, no meu caso) , ele gera o XML de venda com os dados do produto errado. Isso acontecia comigo , então passei a trabalhar com o  arquivo INI e solucionou o problema.

    Um outro companheiro me disse que ele envia o XML , mas ele coloca o Regime tributário também no XML de envio , ai  o cupom é gerado corretamente. Isso aconteceu comigo com SAT Tanca e Sweda. Acho que é um problema no Compomente e no AcbrMontosPlus. 

     

    Apesar de ser atribuição do sat, voce enviando no XML gerado pelo sistema , gera o cupom correto 

    SAT   C14   cRegTrib    Código de Regime Tributário  E   C01  N  1-1 1 Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 3 – Regime Normal.

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