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  1. Olá pessoal trago algumas mudanças que fizemos em nossa empresa para adequar a algumas necessidades que possuíamos com os boletos.. 1 - Adicionado ao Banrisul a leitura do valor pago do boleto. Adicionado pois nesse banco a informação não era preenchida na leitura permanecendo nulo o valor. Alteração do Fonte para Adicionar a leitura do valor pago 2 - Adicionado 3 tipos de Cobrança no TACBrCaracTitulo do ACBrBoleto.pas Adicionado esses três tipos, pois ao ler os manuais dos bancos foi verificado que eles não se encontravam como opções no fonte. Alteração no fonte do ACBrBoleto.pas adicionando os 3 novos tipos. 3 - Alterado o Banco do Brasil pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Bando do Brasil "Nota 22". Alteração para se adequar ao manual. 4 - Alterado o Banco do Santander pois um dos tipos de cobrança visto no item 2 não existia como uma opção. Manual do Santander "Nota 5". Fonte Alterado para se Adequar ao manual. Segue abaixo os fontes alterados... Fontes.rar
  2. Boa noite, eu gostaria de saber se é obrigatório eu passar o campo de variação do banco para o banco do brasil e bradesco, caso for obrigatório onde eu informo no componente do acbrBoleto Delphi
  3. Ocorreu um erro ao exibir a descrição do título recusado pelo banco quando é Banco do Brasil. ACBrBancoBrasil.pas
  4. Boa tarde, Estou configurando uma cobrança registrada para um cliente, porem após termos alimentado as propriedades necessárias do componente estamos tendo o retorno de que o convenio não estava de acordo com o que deveria estar, analisei o arquivo de remessa gerado e realmente quando o código aparecia no arquivo faltava 3 dígitos. Debuguei a aplicação e encontrei que a carteira (que compõe esse código que eles chamam de convenio) estava com problema, pois passo o código '17019' para o campo ACBrTitulo.Carteira e o componente assume como '17' apenas, pelo fato de ter uma propriedade que se chama TamanhoCarteiraque o sistema define como 2 e acaba fazendo com que o campo ACBrTitulo.Carteira assuma o valor com apenas 2 dígitos. Gostaria de saber como prosseguir com isso, pois preciso informar o código '17019' por completo para que o arquivo seja gerado corretamente. Estou colando abaixo o que o banco nos retornou: Efetuar os seguintes ajustes nos Arquivos Remessa: Arquivo "001-0018.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0019-1.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0020.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Arquivo "001-0021.REM": Header de Arquivo > Lote 0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' ==================================================================================================== Header de Lote > Lote 0001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019 ' Fico no aguardo, Obrigado. att, Marcos Duca, Essystem.
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