GustavoValdo Postado 7 Novembro, 2025 Postado 7 Novembro, 2025 Olá a todos! Estou no momento realizando a emissão de NFe com a finalidade Débito da Reforma tributária e gostaria de saber se alguém já está conseguindo emitir o tipo 3, e se possível tirar pequenas dúvidas. Segundo a NT e schemas mais recente, o DFeReferenciado pertence ao Detail da NFe. A chave de acesso do DFeReferenciado nunca pode repetir, a não ser que preencha o nItem. Para o tipo 3, não podemos ter o nItem. Então presumisse que é um Detail + DFeReferenciado por nota referenciada. Sobre o preenchimento do Detail, se eu tenho uma NFe original com 3 itens de 10 reias, preciso somar os 3 itens e transformar em somente 1 ou não deve ser preenchido valores para esse tipo de nota? Existe o cClassTrib 811002 que é justamente "Débitos de notas fiscais não processadas na apuração". Esse cClassTrib sempre deveria ser utilizada na emissão da Nota de Débito do tipo 3? Obrigado desde já pela atenção, ficarei extremamente grato se alguém puder me ajudar com isso!
Consultores valterpatrick Postado 7 Novembro, 2025 Consultores Postado 7 Novembro, 2025 Sua dúvida parece ser mais fiscal do que técnica. O que posso te dizer é que o documento referenciado no item foi criado para ficar mais fácil de identificar o item que foi devolvido em uma nota. Se você tem três notas diferentes, sejam eles o mesmo produto ou separado, creio que deveria ser informado em itens separados e não tudo em um só. 1 Valter Patrick Gerente de Projetos na empresa CTEC Consultor ACBr (33)98400-0936 GitHub: https://github.com/valterpatrick Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o Clube PRO (15) 2105-0750 (15)99790-2976. Discord
GustavoValdo Postado 7 Novembro, 2025 Autor Postado 7 Novembro, 2025 (editado) Olá Valter, obrigado pela resposta! Concordo com você sobre ser uma dúvida fiscal, mas tem um teor um pouco técnico. Temos regras de validações sobre esse tipo de nota de débito que dá a entender que podemos ter somente um Detail por nota na xml, concorda? Por isso o meu ponto de somar os Details da nota original, ou se os Débitos de notas fiscais não processadas na apuração não deveriam ter valores na nota. Editado 7 Novembro, 2025 por GustavoValdo
Phelipe Rodrigues Moreira Postado 11 Novembro, 2025 Postado 11 Novembro, 2025 Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Também estou com a mesma dúvida em relação a esse ponto. Poderiam confirmar se já há alguma definição ou orientação sobre isso? Em 07/11/2025 at 14:23, GustavoValdo disse: Olá Valter, obrigado pela resposta! Concordo com você sobre ser uma dúvida fiscal, mas tem um teor um pouco técnico. Temos regras de validações sobre esse tipo de nota de débito que dá a entender que podemos ter somente um Detail por nota na xml, concorda? Por isso o meu ponto de somar os Details da nota original, ou se os Débitos de notas fiscais não processadas na apuração não deveriam ter valores na nota. 1
Claudio Stein Junior Postado 17 Dezembro, 2025 Postado 17 Dezembro, 2025 (editado) Estou com esse mesmo problema, alguém tem algum exemplo do XML ou código ACBR para resolver este problema "dfereferenciado nao informado" Editado 17 Dezembro, 2025 por Claudio Stein Junior
Claudio Stein Junior Postado 17 Dezembro, 2025 Postado 17 Dezembro, 2025 Estou tentando algo assim: IBSCBS.refnItem:= 1; mas fala que identificador não foi declarado.
GustavoValdo Postado 17 Dezembro, 2025 Autor Postado 17 Dezembro, 2025 (editado) Citar Estou tentando algo assim: IBSCBS.refnItem:= 1; mas fala que identificador não foi declarado. Olá Claudio, este tipo de nota não deve preencher o DFeReferenciado.nItem, tenho aqui um exemplo se ajudar: <det nItem="1"> <prod> <cProd>1</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>19022000</NCM> <CEST>1704802</CEST> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UND</uCom> <qCom>2.00</qCom> <vUnCom>10.00</vUnCom> <vProd>20.00</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UND</uTrib> <qTrib>2.00</qTrib> <vUnTrib>10.00</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <IBSCBS> <CST>811</CST> <cClassTrib>811002</cClassTrib> <gAjusteCompet> <competApur>2025-12</competApur> <vIBS>0.02</vIBS> <vCBS>0.18</vCBS> </gAjusteCompet> </IBSCBS> </imposto> <vItem>20.00</vItem> <DFeReferenciado> <chaveAcesso>35251246400996000123550330000001411333141000</chaveAcesso> </DFeReferenciado> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>20.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>20.00</vNF> </ICMSTot> <IBSCBSTot> <vBCIBSCBS>0.00</vBCIBSCBS> <gIBS> <gIBSUF> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSUF>0.00</vIBSUF> </gIBSUF> <gIBSMun> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.00</vIBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gIBS> <gCBS> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vCBS>0.00</vCBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gCBS> </IBSCBSTot> <vNFTot>20.00</vNFTot> </total> <transp> <modFrete>9</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>20.00</vPag> </detPag> </pag> </infNFe> Editado 17 Dezembro, 2025 por GustavoValdo
Niets Postado 17 Dezembro, 2025 Postado 17 Dezembro, 2025 53 minutos atrás, GustavoValdo disse: Olá Claudio, este tipo de nota não deve preencher o DFeReferenciado.nItem, tenho aqui um exemplo se ajudar: <det nItem="1"> <prod> <cProd>1</cProd> <cEAN>SEM GTIN</cEAN> <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>19022000</NCM> <CEST>1704802</CEST> <CFOP>5405</CFOP> <uCom>UND</uCom> <qCom>2.00</qCom> <vUnCom>10.00</vUnCom> <vProd>20.00</vProd> <cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib> <uTrib>UND</uTrib> <qTrib>2.00</qTrib> <vUnTrib>10.00</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <IBSCBS> <CST>811</CST> <cClassTrib>811002</cClassTrib> <gAjusteCompet> <competApur>2025-12</competApur> <vIBS>0.02</vIBS> <vCBS>0.18</vCBS> </gAjusteCompet> </IBSCBS> </imposto> <vItem>20.00</vItem> <DFeReferenciado> <chaveAcesso>35251246400996000123550330000001411333141000</chaveAcesso> </DFeReferenciado> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>0.00</vBC> <vICMS>0.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> <vFCP>0.00</vFCP> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vFCPST>0.00</vFCPST> <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet> <vProd>20.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol> <vPIS>0.00</vPIS> <vCOFINS>0.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>20.00</vNF> </ICMSTot> <IBSCBSTot> <vBCIBSCBS>0.00</vBCIBSCBS> <gIBS> <gIBSUF> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSUF>0.00</vIBSUF> </gIBSUF> <gIBSMun> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vIBSMun>0.00</vIBSMun> </gIBSMun> <vIBS>0.00</vIBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gIBS> <gCBS> <vDif>0.00</vDif> <vDevTrib>0.00</vDevTrib> <vCBS>0.00</vCBS> <vCredPres>0.00</vCredPres> <vCredPresCondSus>0.00</vCredPresCondSus> </gCBS> </IBSCBSTot> <vNFTot>20.00</vNFTot> </total> <transp> <modFrete>9</modFrete> </transp> <pag> <detPag> <tPag>01</tPag> <vPag>20.00</vPag> </detPag> </pag> </infNFe> Como ficam as linha de código no ACBR para gerar os campos do DFE referenciado? Obrigado pelo XML.
GustavoValdo Postado 17 Dezembro, 2025 Autor Postado 17 Dezembro, 2025 19 minutos atrás, Niets disse: Como ficam as linha de código no ACBR para gerar os campos do DFE referenciado? Obrigado pelo XML. Olá Niets, não estou utilizando o módulo do ACBR para emissão de nota , mas se precisar retirar alguma outra dúvida fico a disposição.
Claudio Stein Junior Postado 17 Dezembro, 2025 Postado 17 Dezembro, 2025 2 hours ago, GustavoValdo said: Olá Niets, não estou utilizando o módulo do ACBR para emissão de nota , mas se precisar retirar alguma outra dúvida fico a disposição. Então não consigo gerar esta tag pois não consigo descobrir o código certo no ACBR para isso: <DFeReferenciado> <chaveAcesso>35251246400996000123550330000001411333141000</chaveAcesso> </DFeReferenciado> 1
Daniel De Paula Romanini Postado 27 Janeiro Postado 27 Janeiro Olá pessoal bom dia estou uma duvida com relação a essa nota de debito do tipo 3 Débitos de notas fiscais não processadas na apuração quando tem mais de uma nota referenciada no xml teria que ter as 2 chaves e tb a duvida sobre mandar o item ou somete a chave referenciada ?
Consultores valterpatrick Postado 21 Fevereiro Consultores Postado 21 Fevereiro Em 17/12/2025 at 17:12, Claudio Stein Junior disse: Então não consigo gerar esta tag pois não consigo descobrir o código certo no ACBR para isso: <DFeReferenciado> <chaveAcesso>35251246400996000123550330000001411333141000</chaveAcesso> </DFeReferenciado> Dê uma olhada no demo: procedure TfrmACBrNFe.AlimentarNFCe(NumDFe: String); procedure TfrmACBrNFe.AlimentarNFe(NumDFe: String); https://svn.code.sf.net/p/acbr/code/trunk2/Exemplos/ACBrDFe/ACBrNFe/Delphi/Frm_ACBrNFe.pas Valter Patrick Gerente de Projetos na empresa CTEC Consultor ACBr (33)98400-0936 GitHub: https://github.com/valterpatrick Ajude o Projeto ACBr crescer - Assine o Clube PRO (15) 2105-0750 (15)99790-2976. Discord
Consultores Juliomar Marchetti Postado 20 Março Consultores Postado 20 Março Tópico fechado por falta de retorno do usuário Juliomar Marchetti Ajude o Projeto ACBr crescer - Seja Pro discord: juliomar telegram: juliomar e-mail: [email protected] http://www.juliomarmarchetti.com.br Projeto ACBr - A maior comunidade Open Source de Automação Comercial do Brasil Participe de nosso canal no Discord e fique ainda mais próximo da Comunidade !!
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