Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Fox_Desenvolvimento

Membros
  • Total de ítens

    107
  • Registro em

  • Última visita

  • Days Won

    1

Tudo que Fox_Desenvolvimento postou

  1. Boa noite. Estou com problemas na geração de uma NFe de devolução. Retorna que o somatório dos itens do ICMS-ST difere do somatório dos itens. Já revisei mas não consigo achar o erro. Se alguém puder me ajudar ficarei grato! Segue Arquivo TXT que estou enviando para o ACBr NFe.CriarEnviarNFe(" [infNFe] versao=4.00 [Identificacao] cUF=35 cNF=16757 natOp=DEVOLU??O DE COMPRA PARA COMERCIALIZA??O EM OPERA??O COM ME mod=55 serie=5 nNF=100206 dhEmi=22/12/2022 18:40:45 dhSaiEnt=22/12/2022 18:40:45 tpNF=1 idDest=1 cMunFG=3534708 tpImp=1 tpEmis=1 finNFe=4 indFinal=1 indPres=1 procEmi=0 verProc=1.20.0 [NFRef001] Tipo=NFE refNFe=35221102750819000100550050001001241006128257 [Emitente] CNPJ=XXXXXXX xNome=TESTES HOMOLOGACAO xFant=TESTES HOMOLOGACAO xLgr=xxxxxx nro=xxxx xCpl=xxxxx xBairro=Centro cMun=3534708 xMun=OURINHOS UF=SP CEP=19900020 cPais=1058 xPais=BRASIL Fone=xxxxxxx IE=xxxxxxxx CRT=3 [Destinatario] CNPJ=xxxxx xNome=xxxxxxxxxx xLgr=RUA DO EXPEDICIONARIO nro=924 xCpl=VANDERLEI xBairro=CENTRO cMun=3534708 xMun=OURINHOS UF=SP CEP=19900041 indIEDest=1 IE=xxxxxx Email=xxxxxxxxx [Produto001] cProd=102 cEAN=7896676400366 cEANTrib=7896676400366 xProd=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NCM=29042052 CFOP=5411 uCom=UN qCom=2.0000 vUnCom=8.9100 vprod=17.8200 uTrib=UN qTrib=2.0000 vUnTrib=8.9100 indTot=1 [ICMS001] orig=0 CSOSN=900 modBC=3 vBC=17.820000 pRedBC=0.000000 pICMS=18.000000 vICMS=3.210000 modBCST=4 pMVAST=0.0000 pRedBCST=0.0000 vBCST=32.88 pICMSST=18.0000 vICMSST=5.92 pCredSN=0.0000 vCredICMSSN=0.0000 [Total] vBC=17.82 vICMS=3.21 vBCST=32.88 vST=5.92 vProd=17.82 vNF=23.74 [Transportador] modFrete=9 [PAG001] tPag=90 ",,,1) OK: C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35221202750819000100550050001002061000167570-nfe.xml Lote recebido com sucesso [Envio] CStat=103 CUF=35 DhRecbto=0 Msg=Lote recebido com sucesso NProt= NRec=351000171489332 TMed=0 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Lote recebido com sucesso tpAmb=2 [NFe0] Id=ID XML= cStat=0 chDFe= dhRecbto=0 digVal= nProt= tpAmb=1 verAplic= xMotivo= Nota(s) não confirmadas: 100206->533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens [Retorno] CStat=104 CUF=35 ChaveDFe=35221202750819000100550050001002061000167570 DhRecbto=0 Msg=Nota(s) não confirmadas:100206->533-Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens Protocolo= VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=4.00 XMotivo=Lote processado cMsg=0 nRec=351000171489332 tpAmb=2 xMsg= [NFe100206] Id= XML=<protNFe versao="4.00"><infProt><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SP_NFE_PL_008i2</verAplic><chNFe>35221202750819000100550050001002061000167570</chNFe><dhRecbto>2022-12-22T18:40:51-03:00</dhRecbto><cStat>533</cStat><xMotivo>Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens</xMotivo></infProt></protNFe> cStat=533 chDFe=35221202750819000100550050001002061000167570 dhRecbto=22/12/2022 18:40:51 digVal= nProt= tpAmb=2 verAplic=SP_NFE_PL_008i2 xMotivo=Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens [NFe_Arq100206] Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35221202750819000100550050001002061000167570-nfe.xml
  2. Boa tarde, Estou desenvolvendo rotinas para manifestação de NFe. Já consegui a relação de documentos emitidos para o CNPJ (comandos NFe.DistribuicaoDFe, NFe.DistribuicaoDFePorNSU etc) O arquivo de resposta chega somente com o resumo da NFe, pois para ter o acesso completo é necessário efetuar a manifestação do documento. Nesta parte é que não estou encontrando um exemplo para efetuar o processo. Vi que o comando é NFE.EnviarEvento, mas estou tendo dificuldades em montá-lo. Alguém poderia disponibilizar um exemplo para que eu pegue o caminho das pedras? Att. Fernando
  3. Bom dia Poxa, realmente está claro no manual. Infelizmente não houve coerência no projeto, pois a tag pICms deve ser informada sem a divisão por 100. Dai no famoso CTRL-C CTRL-V ficou errado no PIS/COFINS Obrigado pela dica, agora está correto!
  4. Sim, eu sei. O grande problema é ficar este valor errado no XML e o cliente ter que pagar impostos a mais. Será um erro bug no projeto dos caras?
  5. Fox_Desenvolvimento

    Erro XML SAT

    Boa noite, Estou com problemas no cálculo do PIS/COFINS na emissão de CFe O valor de PIS/COFINS dos itens (e total) do XML está retornando errado: P. Ex.: <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>123.18</vBC> <pPIS>0.6500</pPIS> <vPIS>80.07</vPIS> </PISAliq> </PIS> O correto da tag vPIS seria 0.80 e não 80,07. O mesmo ocorre no cálculo da COFINS Estou usando o ACBr Monitor 1.2.0.39. Segue em anexo o XML completo e os comandos enviados pelo ACBr Att. Fernando AD41190182373077000171599000159780000193550223.xml LOG.TXT
  6. Correto. Quando ele acha o XML de origem ele atualiza, e se não está na pasta \NFe\AnoMes copia para lá também. Problema resolvido! Obrigado
  7. Atualizei para a versão 1.2.0.12 e retornou o status correto! Mas não fez o dowload do XML consultado para a pasta do ACBR. Em versões anteriores esta operação era feita automaticamente. Houve alguma mudança na regra do Web Service da SEFAZ? O download do XML terá que ser feito de forma manual a partir de agora? Segue retorno monitor e arquivo de log NFe.ConsultarNFe("35161102750819000100550070000000081000000089") OK: Autorizado o uso da NF-e [Consulta] CStat=100 CUF=35 ChNFe=35161102750819000100550070000000081000000089 DhRecbto=14/11/2016 10:10:24 DigVal=EgwFCk7We1ZgKlbyGiuE3h4y/EQ= Msg=Autorizado o uso da NF-e NProt=135160708460560 VerAplic=SP_NFE_PL009_V4 Versao=SP_NFE_PL009_V4 XMotivo=Autorizado o uso da NF-e tpAmb=1 LOG.TXT
  8. Bom dia, Recentemente postei o seguinte tópico: "Tive que atualizar minha versão do ACBr Monitor para 1.2.0.8 e um recurso interessante que utilizava parou de funcionar. Antigamente eu enviava o comando NFe.ConsultarNFe(CHAVE_NFE) e me retornava o status da NFe na SEFAZ, e ao mesmo tempo baixava o XML na pasta do ACBr. Utilizava muito este recurso para correções de possíveis erros na emissão de documentos. A partir desta versão está exigindo o PATH do XML gerado, não aceitando somente a chave. Foram criados novos recursos para este fim? Foi devido a implantação da NFe 4.0? Gostaria de saber como contornar este problema. Grato." Infelizmente devido a compromissos profissionais não foi possível anexar o log do ACBr para avaliação em tempo hábil, antes do fechamento do tópico. Segue resposta do ACBR, e log.txt Obrigado ACBr MonitorPLUS Ver.1.2.0.11 Aguardando comandos ACBr Monitorando Comandos TXT em: C:\SISGECOM\acbr\ENVIO\ENT.TXT Respostas gravadas em: C:\SISGECOM\acbr\ENVIO\SAI.TXT Log de comandos será gravado em: C:\ACBrMonitorPLUS\LOG.TXT NFe.ConsultarNFe("35161102750819000100550070000000081000000089") ERRO: Arquivo C:\ACBrMonitorPLUS\Logs\35161102750819000100550070000000081000000089-nfe.xml não encontrado. LOG.TXT
  9. Boa tarde, Recentemente tive que atualizar minha versão do ACBr Monitor para 1.2.0.8 e um recurso interessante que utilizava parou de funcionar. Antigamente eu enviava o comando NFe.ConsultarNFe(CHAVE_NFE) e me retornava o status da NFe na SEFAZ, e ao mesmo tempo baixava o XML na pasta do ACBr. Utilizava muito este recurso para correções de possíveis erros na emissão de documentos. A partir desta versão está exigindo o PATH do XML gerado, não aceitando somente a chave. Foram criados novos recursos para este fim? Foi devido a implantação da NFe 4.0? Gostaria de saber como contornar este problema. Grato.
  10. Achei WebService para o sistema SNGPC (inclusive rolou discução no fórum). Mas pelo que eu entendi é para medicamentos controlados. Existe uma consulta no site da ANVISA, mas não achei nada a respeito de WebService... Lancei a pergunta no fórum na esperança de algum participante ter achado algo. Infelizmente no BraZil os burocratas inventam suas modas, mas não passam a letra...
  11. Bom dia, A partir da NFe 4.0 é necessário informar o código ANVISA e o preço máximo ao consumidor. Baixe o XLS com essas informações e importei para o meu sistema. Mas essa tabela é muito dinâmica e gostaria de automatizar esse processo. Li alguns posts sobre o assunto, mas nenhum conclusivo. Algum amigo do fórum tem rotina para este fim? Existe algum projeto de implementação no ACBr Monitor, ao estilo consulta NCM? Grato!
  12. Olá, Utilizo o comando NFe.EnviarEmailEvento no Monitor para enviar o XML de uma carta de correção. meu cliente gostaria de que anexado ao e-mail também fosse enviado o PDF. Existe alguma forma automatizada no ACBr ou o caminho é gerar o e-mail com o comando EMAIL.Novo e enviar os anexos manualmente?
  13. Olá, Existe alguma ferramenta no ACBr para a consulta a placa de um veículo, retornando Modelo, Fabricante, Ano etc.? Grato!
  14. Não, programamos em outra linguagem.... É possível alguém da comunidade implementar esse recurso? Caso tiver custo posso repassar para o cliente...
  15. Entrei em contato com setor de tecnologia, a resposta foi a seguinte: O segmento R serve para as informações para o meu aplicativo, mas para impressão via site Sicoob o que vale é o que está no segmento S. Usei o comando instrucao1 = MSG CLIENTE Mas não gerou no arquivo de remessa Como resolver esse impasse?
  16. Exato! As mensagens aparecem no segmento R. Vou entrar em contato com o suporte do banco.
  17. Estou gerando a impressão e remessa de boletos para o Sicoob. A impressão dos boleto sai correta (com as informações de juros, mora, mensagens etc) A remessa é enviada e aceita corretamente também. O problema é que o cliente não quer usar o layout de impressão do componente ACBr, e sim a gerada pelo banco. Para isso combinei de enviar a remessa e eles imprimirem os boletos via site. Mas na impressão não saem as instruções, nem as mensagens informadas (fiz um teste pelo boleto Caixa e lá funciona normalmente). Creio que o problema esteja realmente com a maneira que o Sicoob trata a impressão de segundas vias no site. Entrei em contato com o setor de tecnologia e fui informado de que as informações deveriam ir no no segmento S nas informações 5 em diante. Como faço para passar essas informações usando o ACBr Monitor? Segue exemplo de geração de um boleto da maneira que faço atualmente, desde já agradeço qualquer ajuda: Boleto.IncluirTitulos(" [Cedente] Nome=XXXXXX CNPJCPF=XXXXXXXX Logradouro=XXXXXXX Numero= Bairro= Cidade= CEP= Complemento= UF= RespEmis=0 TipoPessoa=1 CodigoCedente=XXXXXX Convenio=XXXXXXX Modalidade= LayoutBol=0 CaracTitulo=0 [Conta] Conta=XXXXXXXX DigitoConta=8 Agencia=3190 DigitoAgencia=9 [Banco] Numero=756 CNAB=0 IndiceACBr= [Titulo1] NumeroDocumento=1001 NossoNumero=1001 Carteira=1 ValorDocumento=10,00 Vencimento=22/12/2017 ValorMoraJuros=0,04 DataDocumento=12/12/2017 DataProcessamento=13/12/2017 DataMoraJuros=22/12/2017 DataProtesto=27/12/2017 Especie=02 EspecieMod=DM Sacado.NomeSacado=XXXXXXXX Sacado.CNPJCPF=XXXXXXXX Sacado.Pessoa=0 Sacado.Logradouro=XXXXXXXXX Sacado.Bairro=Jd. Tropical Sacado.Cidade=OURINHOS Sacado.UF=SP Sacado.CEP=19906497 Mensagem=MORA DIARIA 0,33%|Sujeito a protesto apos o 5o dia vencido. ------- USO ESTA CAMPO ATUALMENTE PARA MENSAGENS Aceite=N OcorrenciaOriginal=0 Parcela=0 TotalParcelas=0 TipoDiasProtesto=0 TipoImpressao=1 ")
  18. Olá, Utilizo o ACBr Monitor, existe versão em EXE deste emulador? Grato
  19. Olá José Existem 3 campos: CodTipoOcorrencia=toRetornoLiquidado DescricaoTipoOcorrencia=06-Liquidação MotivoRejeicao3=02-Casa Lotérica Pelo que percebi os campos DescricaoTipoOcorrencia e MotivoRejeicao3 são os retornados pelo banco, mas o campo CodTipoOcorrencia me parece ser tratado pelo ACBr. Caso eu estiver enganado preciso do retorno para Caixa, Bradesco, Itaú e BB. Grato!
  20. Fox_Desenvolvimento

    Retorno Boleto

    Olá, Gostaria de saber quais os valores possíveis para o campo CodTipoOcorrencia no RETORNO.INI, gerado através da função BOLETO.LerRetorno. Alguns valores que já identifiquei: CodTipoOcorrencia=toRetornoBaixado CodTipoOcorrencia=toRetornoDebitoTarifas CodTipoOcorrencia=toRetornoLiquidado Necessito de todos os valores possíveis para montar uma tabela de tratamento das baixas Utilizo o ACBr Monitor. Grato.
  21. Obrigado! Irei implementar este retorno de crítica específico em meu sistema. O complicado é seguir o padrão de cada banco... Brazil....
  22. Boa tarde, Estou homologando o retorno de remessa de boletos da caixa. A TIVIT (empresa que efetua este serviço, terceirizada da CEF) devolve um arquivo.RET após o envio do lote. Neste arquivo li que minha remessa foi REJEITADA, mas não achei nenhum comando o ACBr para ler este arquivo. A leitura através da função Boleto.LerRetorno exibe a mensagem Não é um arquivo de Retorno de cobrança com layout CNAB240. Utilizo o ACBr Monitor 0.3.08.1 Segue em anexo o arquivo retornado Obrigado! RETORNOCEF030717.ret
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.