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Olá, temos clientes que precisam emitir NFCom porem emitem a cobrança separadamente por boleto ou outra forma. Existe uma forma para não exibir o código de barras na DANFCOM pois no xml é obrigatorio informa-lo mas se informar todo zerado deixa passar mas fica zerado.
image.thumb.png.a74608f922bc507971da81336bde86ea.png

 

  • Moderadores
Postado

Deve olhar o manual do NFCom e ver se ele permite sem o código de barras ou é obrigatório existir

Acabei de olhar aqui e tem um manual bem especifico e deve sair o código de barras em todos os modelos que vi. então tem uma lei e um manual para isso

Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
 

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  • 2 semanas depois ...
Postado

Boa tarde senhores.
Relembrando o assunto acima, sobre nossos clientes que emitem boletos separadamente da NFCom e em virtude disso poderia talvez ter uma propriedade para ocultar o codigo de barras em alguns casos.
Como ainda não temos essa possibilidade, surgiu outra possibilidade aqui na empresa que é informar a linha digitável do boleto pois no campo codBarra a informação é a linha digitável conforme manual abaixo.
image.thumb.png.c145f5e7b26a0a451650c9e13f9d95bc.png

Segue arquivos alterados para avaliação e melhorias.
ACBrNFCom.DANFComRLRetrato.pasACBrNFCom.DANFComRLClass.pas

Aguardo posicionamento para dar continuidade no desenvolvimento.

Muito obrigado.

 

  • Consultores
Postado

Boa tarde,

Criada a TK-7413 para avaliação.

Obrigado pela contribuição.

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Consultor SAC ACBr

Alexandre de Paula
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  • Consultores
Postado
Em 11/07/2025 at 19:15, Daniel Simoes disse:

Humm o texto cita "podem" constar e não algo como "devem" constar...

O que acha @Victor H. Gonzales - Panda?

Bom dia,

Analisando o Moc, ele fala "Nesta área devem ser impressos os demais dados necessários para a entrega da nota fiscal fatura de serviço de comunicação."

Sendo uma nota de fatura, ela então é atrelada a uma cobrança, ela possui os dados de pagamento respectivos, a não emissão dos dados de pagamento a uma nota de fatura, ao meu ver está descaracterizando a emissão.

Acho que o fluxo da emissão do documento por parte do contribuinte precisa ser revisto, ou não gerar o gFat, só que ai não há informação alguma ou gerar o grupo completo.

pelo o que entendi está sendo gerado o gFat que é opcional, mas como exige o código de barras alem de outras informações o código de barras está sendo informado todo zerado, somente para validar os schemas.

  • Curtir 1
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Postado

Boa tarde, 
Acredito que se o "tpFat" for "tfNormal" o grupo do gFat se torna obrigatório e se for "tfCentralizado" o gFatCentral se torna obrigatório pelo que testei.
Ao informar o gFat, alguns campos precisam ser informados senão não passa tambem, entre eles o codBarra(linha digitável). 

  • Consultores
Postado
27 minutos atrás, marcelo.hgv disse:

Boa tarde, 
Acredito que se o "tpFat" for "tfNormal" o grupo do gFat se torna obrigatório e se for "tfCentralizado" o gFatCentral se torna obrigatório pelo que testei.
Ao informar o gFat, alguns campos precisam ser informados senão não passa tambem, entre eles o codBarra(linha digitável). 

e se o gFat é informado, porque não é informado o codBarras sendo que ele se torna obrigatório?

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codBarras está sendo informado, o problema é que os clientes farão as NFCom sempre como tpFat = Normal, neste caso o gFat é obrigatório inclusive o codBarras, e nossos clientes geram a cobrança separadamente por boleto bancário ou até mesmos de outras formas e ai o que passar no codBarras? Neste caso é que estamos testando passar tudo zerado, pois não da pra omitir, nem deixar '' e nem ' '. 

Diante disso é que foi sugerido passar ali uma linha digitável de um boleto caso exista pois pelos testes algo precisa ser informado.

  • Consultores
Postado
12 minutos atrás, marcelo.hgv disse:

codBarras está sendo informado, o problema é que os clientes farão as NFCom sempre como tpFat = Normal, neste caso o gFat é obrigatório inclusive o codBarras, e nossos clientes geram a cobrança separadamente por boleto bancário ou até mesmos de outras formas e ai o que passar no codBarras? Neste caso é que estamos testando passar tudo zerado, pois não da pra omitir, nem deixar '' e nem ' '. 

Diante disso é que foi sugerido passar ali uma linha digitável de um boleto caso exista pois pelos testes algo precisa ser informado.

mas pq tu não gera o boleto pega a linha digitavel e envia na fatura ? 
mesmo o boleto sendo externo

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Postado

Agora estou fazendo isso, porem, precisei alterar a unit e fazer uma conversão pois a leitura do codigo de barras na nota trazia a linha digitável e a leitura ficava inválida, tambem fiz a validação e formatação para quando é informado uma linha digitável de fatura ou de boleto.

Alguns clientes nossos emitem cobrança pelo DA do Sicredi e apenas emitem a nota, neste caso, não tem boleto e nem outro tipo de cobrança ai faria sentido ocultar o codigo de barras da fatura mesmo que no xml seja informado um valor 0(zero) por exemplo.

  • Moderadores
Postado
10 minutos atrás, marcelo.hgv disse:

Agora estou fazendo isso, porem, precisei alterar a unit e fazer uma conversão pois a leitura do codigo de barras na nota trazia a linha digitável e a leitura ficava inválida, tambem fiz a validação e formatação para quando é informado uma linha digitável de fatura ou de boleto.

Alguns clientes nossos emitem cobrança pelo DA do Sicredi e apenas emitem a nota, neste caso, não tem boleto e nem outro tipo de cobrança ai faria sentido ocultar o codigo de barras da fatura mesmo que no xml seja informado um valor 0(zero) por exemplo.

sugestão. caso não seja feito a mudança, crie um helpers para o caso e mantenha junto assim tu pode deixar como deseja em seu código e para seu cliente

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Consultor SAC ACBr Juliomar Marchetti
 

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