Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

Dercide Alvarez

Membros
  • Total de ítens

    835
  • Registro em

  • Última visita

  • Days Won

    1

Tudo que Dercide Alvarez postou

  1. Estou com o mesmo problema. Alguém sabe a solução para contornar o problema ? Dercide.
  2. Boa Tarde, Fiz os ajustes para geração de Matriz e Filiais no mesmo arquivo, usando o ACBr, funcionou beleza e validou sem problemas. No meu caso, meu sistema é multi-empresas, e os dados estão em um único banco de dados. Analisei o arquivo exemplo do site da receita: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/exemplos-de-arquivos.htm Através dele fui gerando a sequência dos blocos, e validou sem problemas. Dercide.
  3. Boa Kiko Fernandes, Eu também tinha duvidas em relação a essas tag's, acho que muito serão beneficiados pelo seu post. Dercide.
  4. Beleza, é o que estou fazendo, vou continuar e verificar o que esta faltando. Dercide.
  5. Isaque, Já vi essa aplicação e inclusive baixei. O que gostaria de saber, é se o ACBr sendo alimentado corretamente por dados de ambas empresas, irá gerar o arquivo corretamente. É o que estou tentando criar. Agora se o ACBr não faz essa separação dos dados, ai sim terei que partir para uma aplicação externa para juntar os arquivos. Dercide.
  6. Boa tarde amigos, Procurei no forum e não achei nenhum post. Gostaria de saber se alguém já gerou o EDF Contribuições para a Matriz e Filial em um único arquivo. Estou tentando gerar, esta meio bagunçado. O grande problema é saber a ordem em que devemos gerar os registros, E o que deve ser gerado para ambas as empresas. Se alguém tiver um exemplo de código, ou apenas puder exemplificar a ordem da criação dos registros acho que ajuda. Fico no aguardo, Dercide.
  7. Olha, estou validando Fevereiro/2013 e coloquei COD_VER = vlVersao106 = 007 e deu erro. Versão do Lay-out não é válida para o periodo informado. Conteúdo do campo = 007 Valor Calculado = 006 E o validador esta atualizado. Mas tudo bem, estou validando com vlVersao105 e ai passa. Dercide.
  8. Marcelo, Agora deu certo a criação do 1010, estavamos usando o imSemDados, mudamos para imComDados e funcionou. Mas já havíamos testado com imComDados e não tinha funcionado. Mas deu certo. Agora quanto a versão COD_VER estou usando vlVersao105 e esta validando. Se usar vlVersao106 dá erro. Valeu, Dercide.
  9. Marcelo, É o validador que estou usando, 2.0.30, e deu erro no COD_VER = vlVersao106, Tive que usar vlVersao105, ai não deu erro, porém acusa erro do registro 1010, registro filho não informado,,rsrsr. Vou usar a opção de Não se Aplica, até descobrir o problema, Dercide.
  10. Marcelo, Pelo o que tinha visto a versão vlVersao105 era a partir de 01/07/2012, e essa vlVersao106 é a partir de quando ? Eu acho que já tinha tentado mas dava erro no validador, vou testar novamente, e posto o resultado. Dercide Alvarez
  11. Sei que no validar tem a opção de utlizar o Não se Aplica, e incluir manualmente o registro, mas queria saber porque o ACBr não gera o registro. Dercide.
  12. Estou fazendo da mesma maneira, porém não esta gerando o registro 1010. Segue o código. with Bloco_1.Registro1001New do begin IND_MOV := imComDados; with Bloco_1.Registro1010New do begin IND_EXP := 'N'; IND_CCRF := 'N'; IND_COMB := 'N'; IND_USINA := 'N'; IND_VA := 'N'; IND_EE := 'N'; IND_CART := 'N'; IND_FORM := 'N'; IND_AER := 'N'; end; end; O estou deixando passar ? Alguém saberia me dizer ? Dercide.
  13. Veja o topico viewtopic.php?f=6&t=7986 Dercide.
  14. Caetano, Você terá que fazer o tratamento no teu sistema para prever essas situações, conforme mostrei no post anterior, em cada situação certas informações deverão serem zeradas de acordo com o tipo de nota complementar, por isso o Kiko orientou a consultar o contador pra ver os detalhes das informações que deverão ou não sair no Danfe. Dercide.
  15. Mas é nota complementar do que ? ICMS, IPI, QUANTIDADE, VALOR ? Cada uma tem umas coisinha diferente da outra: 1) Complementar de ICMS : qCom := 0; qTrib := 0; qCom := 0; vUnCom := 0; vUnTrib := 0; vProd := 0; Deverá constar apenas o valor do ICMS. vBC := 0; pICMS := 0; vICMS := FieldByName('VALOR_ICMS').AsFloat; 2) Se for complementar de valor : qCom := 0; qTrib := 0; 3) Complementar de Quantidade : vUnCom := 0; vUnTrib := 0; vProd := 0; vBC := 0; pICMS := 0; vICMS := 0; Todas deverão ter : Ide.finNFe := fnAjuste; Esses são apenas uns exemplos, de uma pesquisada que encontrará exemplos de XML desses tipos de notas e outros detalhes. Dercide.
  16. Uma questão a mais no F525. O campo NUM_DOC no manual esta como "C 60", porém no componente esta como N (Numerico), e isso causa problemas, pois muitas vezes tem 2 ou mais lançamentos para a mesma nota, porém geramos documentos diferentes. Tipo NF 8527, com 3 parcelas, com isso temos documetos 8527/001, 8527/002 e 8527/003. Com o campo numérico da problemas de duplicação se usarmos o numero da nota. Espero que tenham entendido a situação. Dercide.
  17. Na mosca Elton, era isso mesmo. Obrigado a todos. Abraços. Dercide.
  18. Inverti a ordem, gerando o F500 primeiro, porém ocorre o mesmo erro ao executar : with RegistroF500New do Se alguem souber de algo que ajude, favor postar. Dercide.
  19. Elton, O erro é : List Index Out Of Bounds (-1). Não sei se pode ser o problema, mas estou criando o F525 antes do F500. Vou tentar criar a F500 primeiro pra ver se o erro continua. Dercide.
  20. Dercide Alvarez

    Registro F525

    Olá pessoal, estou com dificuldades de criar o registro F525, estou preparando para gerar por REGIME DE CAIXA, ai tenho que gerar o F525 e F500, quando tento incluir o registro F525 dá erro. with SpedPisCofins.Bloco_F do Begin with RegistroF525New do Alguem já gerou esses registros F525 e F500 ? Se alguem tiver algum solução, ou parte de codigo como exemplo e puder postar, ficao agradecido. Dercide.
  21. Estamos com o mesmo problema. Enviamos uma NF-e, mas quando tentamos enviar uma CC-e da essa mesma mensagem. Dercide.
  22. Você vai ter que usar certo procedimentos pra gerar uma nota de estorno, que na será o espelho da nota que vc quer cancelar. Segue as regras : Procedimento para Cancelamento de NF-e, após 24 horas Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características: a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = “3 - NF-e de ajuste”; descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = “999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”; c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe); d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada; e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada; f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco). Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria constante nessa NF-e. Espero ter ajudado. Dercide Alvarez.
  23. André, Na mosca, era exatamente isso. Mais uma vez, obrigado. Abraços. Dercide.
  24. Valeu André, vou verificar e dou um retorno. Dercide.
  25. Não estou conseguindo enviar NFe quando gero o arquivo e carrego, da um erro de falha de schemas do lote da nfe. Elemento : enviNfe/NFe[1]/infNfe/Ide/cUf Estou fazendo assim : //-------------------------------------------------------------------------- NFEletronica.NotasFiscais.Clear; //-------------------------------------------------------------------------- While not eof //--------------------------------------------------------------------- with NFEletronica.NotasFiscais.Add do begin //------------------------------------------------------------------- // Carrego o XML //------------------------------------------------------------------- NFEletronica.NotasFiscais.LoadFromFile(qryNFeNFE_ARQUIVO_XML.AsString); end; Next; End; //-------------------------------------------------------------------------- NFEletronica.WebServices.Envia(vNumeroLote); //-------------------------------------------------------------------------- Já carreguei o XML no visualidador da NFe, e não da nenhum problema, Se criar e enviar, vai sem problema nenhum, realmente não sei onde esta o problema. To anexando o XML, se alguem puder me dar uma luz. Dercide.43110889675961000100550010000319431000319434-NFe.xml
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.