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Encontrado 2 registros

  1. Olá comunidade ! No dia 13/02/2026, entre às 11h30 e 17h29, devido a uma instabilidade no sistema, a Sefaz de Goiás devolveu para as NF-e e NFC-e emitidas, números de protocolo com 17 caracteres a invés de 15 que é o tamanho correto. Esses documentos não foram compartilhados com o portal da NF-e nacional e a divergência no tamanho do número de protocolo pode ter gerado problemas na identificação dessas notas para os sistemas emissores. Devido a isso, a Coordenação de Documentos Fiscais da Secretaria da Economia definiu que: Para cada documento, a Secretaria da Economia vai gerar automaticamente novo protocolo de autorização, com 15 posições; Para que a empresa tenha ciência do novo número de protocolo, basta consultar a NF-e por sua chave de acesso utilizando o serviço web “NFeConsultaProtocolo” disponível em seu sistema emissor; Alternativamente pode ser consultado pela página da Secretaria da Economia, acessando exclusivamente com o certificado digital do CNPJ no endereço: Arquivo XML dos Documentos Fiscais (https://nfeweb.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/consulta-publica/principal). Acessos sem o certificado digital resultam em erro; O compartilhamento dos documentos com a Receita Federal irá ocorrer de forma automática pela Secretaria da Economia; Será permitido o cancelamento de documentos emitidos indevidamente ou em duplicidade, até o dia 10 de março de 2026. Em caso de dúvidas, pode o e-mail [email protected] e o telefone (62) 3309-6950 podem ser utilizados para atendimento. Um agradecimento ao membro de nossa comunidade @valterpatrick por compartilhar a notícia original na qual esse tópico é baseado.
  2. Os códigos de retorno do Banco do Nordeste não batem com o manual. Tanto que o banco fez várias baixas automáticas no meu cliente (código 15) e o ACBr entendeu como "Liquidação em Cartório". Baixa automática é como a baixa simples, a diferença é que a baixa simples é quando o cliente manda baixar, a baixa automática é quando o banco manda baixar pois o prazo do boleto para registro no banco está expirado por exemplo. Mas não tem nada a ver com liquidação em cartório e liquidação em cartório dá a entender que foi quitado. E não foi. Todas as funções que fazem referência aos códigos de retorno estão erradas, como a função CodOcorrenciaToTipo() e TipoOcorrenciaToDescricao(). Esses são os códigos que estão no ACBr. case CodOcorrencia of 02: Result:='02-Entrada Confirmada' ; 51: Result:='51-Entrada Rejeitada' ; 06: Result:='06-Liquidação normal' ; 09: Result:='09-Baixado Automaticamente via Arquivo' ; 10: Result:='10-Baixado conforme instruções da Agência' ; 11: Result:='11-Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes' ; 12: Result:='12-Abatimento Concedido' ; 13: Result:='13-Abatimento Cancelado' ; 14: Result:='14-Vencimento Alterado' ; 15: Result:='15-Liquidação em Cartório' ; 16: Result:='16-Titulo Pago em Cheque - Vinculado'; 17: Result:='17-Liquidação após baixa ou Título não registrado' ; 18: Result:='18-Acerto de Depositária' ; 19: Result:='19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto' ; 20: Result:='20-Confirmação Recebimento Instrução Sustação de Protesto' ; 21: Result:='21-Acerto do Controle do Participante' ; 22: Result:='22-Titulo com Pagamento Cancelado'; 23: Result:='23-Entrada do Título em Cartório' ; 24: Result:='24-Entrada rejeitada por CEP Irregular' ; 27: Result:='27-Baixa Rejeitada' ; 28: Result:='28-Débito de tarifas/custas' ; 29: Result:= '29-Ocorrências do Sacado'; 30: Result:='30-Alteração de Outros Dados Rejeitados' ; 32: Result:='32-Instrução Rejeitada' ; 33: Result:='33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados' ; 34: Result:='34-Retirado de Cartório e Manutenção Carteira' ; 35: Result:='35-Desagendamento do débito automático' ; 40: Result:='40-Estorno de Pagamento'; 55: Result:='55-Sustado Judicial'; 68: Result:='68-Acerto dos dados do rateio de Crédito' ; 69: Result:='69-Cancelamento dos dados do rateio' ; end; E esses são os códigos conforme o manual que segue em anexo NOTA Nº 5 - Serviço (Arquivo - Retorno). 02 - Entrada Confirmada. 04 - Alteração. 06 - Liquidação Normal. 07 - Pagamento por Conta. 08 - Pagamento por Cartório. 09 - Baixa Simples. 10 - Devolvido - Protestado 11 - Em ser. 12 - Abatimento Concedido. 13 - Abatimento Cancelado. 14 - Vencimento Alterado. 15 - Baixa Automática 18 - Alteração Depositária. 19 - Confirmação de Protesto. 20 - Confirmação de Sustar-Protesto. 21 - Alteração Informações de Controle da Empresa 22 - Alteração "Seu Número". 51 - Entrada Rejeitada. Obs.: - Os registros com erros no arquivo-remessa serão gravados com a identificação do serviço original acrescido de 50. Ex.: Um registro com Código de Serviço 04 (Concessão de Abatimento), se estiver errado, retornará com o código de serviço 54. PADRAO BNB - CNAB400.pdf
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