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Estou realizar a importação de XML porém a tag protNFe não existe no XML em questão. Nota referida é de importação há algo que faça ela funcionar desta maneira ? NfEntrada.xml.xml
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Boa tarde a todos, Já uso o processo DistribuicaoDFe normalmente para buscar, manifestar e fazer o download do xml das NF-e´s destinadas. Entretanto, estou com dificuldades, para não dizer que não consigo, baixar o xml quando a NFe destinada é de entrada (tpNF=tnEntrada). Gostaria de saber se alguém sabe se é possível e como fazer para obter o XML destas notas. Desde já, agradeço.
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Pessoal no arquivo ACBrNFeServicos.ini falta a entrada (pelo menos atualizei agora e não achei) [NFe_MG_P] ..... RecepcaoEvento_4.00=https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRecepcaoEvento4 Grande abraço.
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Olá colegas Existem algumas empresas vendendo um serviço que eles conseguem baixar todos os xmls de entrada e saída de nfe e SAT direto da receita, sem necessidade de dar ciência. Geralmente eles vendem para escritório de contabilidade onde o escritório pega o certificado do cliente, valida uma unica vez e dai pra frente ele baixa todo mes as notas. Vocês tem ideia de como é feito isso? Pelo que o vendedor do sistema disse eles não pegam do mesmo lugar onde o DF-e do ACBR acessa.. mas não sei se é verdade. Enfim, não tem nada a ver com ACBR mas gostaria de saber a opinião de vocês se já viram isso e se tem alguma informação.
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Pessoal, procurei por soluções semelhantes no fórum mas não encontrei. É o seguinte... Estou tentando realizar uma NF-e de entrada sendo de de devolução de mercadoria, com itens de um cupom fiscal referenciado. O erro que estou recebendo pelo componente do ACBRNFe é quando tento validar esta nota, o método "ACBRNFe.NotasFiscais.Items[0].Alertas" retorna a seguinte mensagem: 'TAG:<det nItem="1"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="2"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="3"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="4"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="5"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A'TAG:<det nItem="6"><imposto><COFINS> ID:S05/COFINSOutr(Grupo PIS outras operações) - As TAG <vBC> e <pCOFINS> não podem ser informadas em conjunto com as TAG <qBCProd> e <vAliqProd>.'#$D#$A Só que no validador da SEFAZ do RS valida sem retornar erros (https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/NFE-VAL.aspx) Alguma sugestão? Em anexo XML da NF-e erroNFeEntradaDevolucaoCFRef.xml
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Bom dia a todos, estou com algumas duvidas na NFE de entrada apos ela ser rejeitada exemplo enviei uma NFE de venda ela foi para o cliente e o cliente devolveu apenas assinando atras da danfe, no meu sistema eu transformo a XML em INI e edito a finalidade para entrada. ai vem a duvida Estou dando entrada devo gerar um novo numero da NFE? O remetente e distinatario preciso alterar? como referencia a chave da outra NFE? no manual nao fala nada sobre isso
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Ao tentar emitir uma NFe de entrada com cfop 1.202 o ACBrNFeMonitor2-CAPICOM-0.8.8.1-Windows nao gera a tag do documento referenciado assim nao autorizando no SEFAZ/MT ! No anexo comandos.txt da pra ver o arquivo ini que foi passado para o AcbrNfeMonitor e nele o paragrafo: [NFRef001] refNFe=51140800100100000190650010000000161000000169 que é a chave de acesso de uma NFC-e que é o documento referenciado em questao e no anexo 51140800100100000190550010000062261000062263-nfe.xml que é o xml gerado no diretorio webservice, da pra ver q nao consta a tag do documento referenciado ! Eu gostaria de saber se estou passando errado essa informacao no INI para o AcbrNfeMonitor, e qual a maneira correta ? Atenciosamente Everson
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- acbrnfemonitor1.202
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Ola, desculpem se estiver postando de forma errada, procurei no forum e nao encontrei nada a respeito, Trabalho como revenda de software de paf ecf e estou desenvolvendo um pdv paf tbm. Acontece que uma das empresas que represento lançou uma atualização do pdv para atender ao ER0201 e nessa atualização, obriga os usuarios a cadastrarem a nota fiscal de compra das mercadorias no retaguarda, segundo eles é uma obrigação da ER0201. Procurei no Ato Cotepe do ER0201 mas não encontrei nada que informe essa obrigatoriedade. Sei que é o procedimento correto, mas tenho muitos clientes que não gostariam de efetuar esse procedimento. Gostaria de confirmar se isso procede para que eu implemente no meu paf tbm. Alguem sabe algo sobre isso?
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Boa tarde, Já emito notas fiscais de saídas normalmente com base no comando abaixo, porém acabei de fechar um cliente novo, é um ferro velho que vai emitir apenas Nfe de entrada e nas pesquisas que fiz não consegui achar uma informação que me ajudasse. Alguém sabe me dizer o que muda para esse caso no comando abaixo? NFe.CriarEnviarNFe("[identificacao] NaturezaOperacao=VENDA PRODUCAO DO ESTAB. Modelo=55 Serie=1 Codigo=21 Numero=21 Serie=1 Emissao=24/03/2009 Saida=24/03/2009 Tipo=1 FormaPag=0 [Emitente] CNPJ=XXXXXXXXXXXXXX IE=XXXXXXXXXXXX Razao=RAZAO SOCIAL DO DESTINATARIO LTDA EPP Fantasia=NOME FANTASIA Fone=1532599600 CEP=18270000 Logradouro=Rua Onze de Agosto Numero=1000 Complemento= Bairro=Centro CidadeCod=3554003 Cidade=TatuI UF=SP [Destinatario] CNPJ=05481336000137 IE=687138770110 ISUF= NomeRazao=D.J. COM. E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA - ME Fone=1532599600 CEP=18270410 Logradouro=Praca Anita Costa Numero=0034 Complemento= Bairro=Centro CidadeCod=3554003 Cidade=TatuI UF=SP [Produto001] CFOP=5101 Codigo=67 Descricao=ALHO 400 G Unidade=KG Quantidade=100 ValorUnitario=10 ValorTotal=100 [iCMS001] CST=00 ValorBase=1000 Aliquota=18 Valor=180 [Total] BaseICMS=1000 ValorICMS=180 ValorProduto=1000 ValorNota=1000" ,2,0)
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