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dev botao

  • Este tópico foi criado há 3201 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

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  • Administradores
Postado

Boa tarde.

Afim de permitir que outros usuários com esse mesmo problema acompanhem a resposta, dei continuidade no tópico da área aberta.

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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Postado

Oi Juliana, boa tarde!

Fiz como orientou, mas, causou outras inconformidades.

Realmente ao informar o "IndiceACBr=4" o DV do cedente ficou correto.

Contudo, a "Modalidade Nosso Número" ficou errada.

Também percebi que, o layout do arquivo de remessa (CNAB240) mudou.

Você considerou que eu deveria usar o "Caixa SICOOB", porém, estou utilizando o manual do SIGCB.

Acredito que terei que retirar o  "IndiceACBr=4" para voltar ao que estava antes.

Assim, continuamos com o problema do DV do cedente que precisamos resolver.

Segue em anexo o layout que estou usando.

Aguardo retorno.

Atenciosamente,

Carlos Baldan.

LEIAUTE_CNAB_240_SIGCB_COBRANCA_CAIXA.pdf

Postado

ERRATA:

Favor desconsiderar sobre o layout ter mudado.

Meu configurador é que estava parametrizado para usar CNAB400.

Troquei para CNAB240 e ficou certo.

Porém, continuo na dúvida sobre a composição do "nosso número" = CCNNNNNNNNNNNNNNN

O "CC - Modalidade Nosso Número" ficou zerada.

Pelo manual não entendi que deveria ser assim.

Pode me ajudar?

Atenciosamente,

Carlos Baldan.

 

  • Administradores
Postado

Boa tarde.

Até o momento eu estava entendo que você estava fazendo o questionamento em relação ao que era impresso no boleto, porém você anexou aqui um manual de remessa, no qual não encontrei um local onde deva ser informado o dígito verificador do cedente.

Outro ponto que ficou confuso também o fato de que o CodigoCedente informado em seu ini é um padrão do SICOB, conforme pode ser observado neste trecho extraído do manual fornecido pela caixa e disponível em svn.code.sf.net/p/acbr/code/tools/Bancos/CaixaEconomica

4.1.3.3 – AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE*:
- Código do Cliente no sistema de Cobrança, informado pela CAIXA.
- Formato AAAA.PPP.XXXXXXXX-DV, onde:
AAAA: CGC da Agência do Cedente
PPP: Operação
XXXXXXXX: Código do Cedente
DV: Dígito Verificador (Módulo 11) 

Att.

Consultora SAC ACBr

Juliana Tamizou

Gerente de Projetos ACBr / Diretora de Marketing AFRAC
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