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Encontrado 6 registros

  1. Pessoal estou com um problema inusitado, ou seja, só acontece numa respectiva máquina do cliente. Na minha máquina quando vou simular a mesma situação não se repete. O problema na verdade está aleatório, ou seja, de vez em quando acontece na máquina dela. O problema está relacionado ao código de barras e o valor do boleto que está apresentando uma diferença de 0,01 centavos no código de barras. Estou com os componentes atualizados. Alguém saberia me dizer o que pode ser isso? Sinistro demais! O problema é que isso está causando um problema inclusive no fechamento da contabilidade (diferenças de 0,01). A princípio acho que o problema poderia estar até mesmo no Sistema Operacional / Processador...porque nos meus fontes não existe programação pra esse tipo de situação acontecer. Segue a tela em anexo.
  2. Pessoal, no dia 31/01/2021 às 20:30 um cliente emitiu a nota fiscal número 219. 5 minutos depois o cliente foi tentar emitir a 220 e não conseguiu, deu a rejeição 539. Todas as notas que ele tenta emitir é apresentado esta mensagem. Já tentamos emitir a número 250 e apresenta a mesma mensagem de erro. Ao entrar no portal da Sefaz de GO (http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfe/consulta-publica/principal) aparece só até a nota número 219. No ambiente nacional não consigo encontrar as notas fiscais pela chave de acesso e já ouvi de um outro colega programador de GO que lá ele tem bastante erro de duplicidade, mas este caso está acontecendo apenas para um cliente de GO até o momento. Eu já olhei os arquivos XML gerados, assim como os arquivos de retorno e não sei o que fazer.
  3. Nonilton Alves

    Nonilton

    Olá amigos, estou com uma situação informada pelo contador de uma empresa cliente. Recentemente ele solicitou, que a diferença do total da nota menos a redução da base de calculo, seja informada no campo VOUTROS para que a nota feche 100% do valor. Eu sinceramente estou estrando esta solicitação. No entanto, fiz o calculo e adicionei conforme solicitado, contudo ao ratear o valor VOUTROS nos itens da nota, a mesma é rejeitada devido o total da NF ser diferente dos valores totais que compõe a NFe. Quando eu removo o valor VOUTROS a nota valida normalmente. EX hipotético qualquer.: O Total da NFe é 100,00 R$ a redução é de 30% e ficou no valor 70,00 R$ logo o valor da redução é de 30,00 R$ e ele diz que tenho que informar este valor no campo VOUTROS, contudo ao somar das tags (vProd - vDesc + vST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vServ) dos itens, torna-se maior que o valor total da NFe. Eu sinceramente nunca ouvi falar desta situação. Alguém pode ajudar..? Desde já, obrigado.
  4. Pessoal, boa tarde. Estou testando a integração com o ACBrMonitor Plus via TCP, e já quero aproveitar e parabenizar à todos os envolvidos, excelente solução! Só que fiquei em dúvida sobre uma questão. Notei que existem 2 versões dessa solução: ACBr MonitorPLus - versão atual 0.3.07.4 que está junto aos fontes do trunk2 ACBrMonitor - versão 0.11.07.2, que só está disponível na área SAC para download Gostaria de saber qual é a diferença entre eles.
  5. Cezar

    Diferença na alíquota

    Bom dia! Estou enfrentando uma situação inusitada. Quando monto o RPS para enviar à prefeitura atribuo 4% à alíquota. Porém, quando volta da prefeitura o xml traz o valor de 5%. Alguém já passou por algo semelhante? Sabe dizer o porquê disso? Será configuração? Obrigado.
  6. Olá. Percebi uma diferença no XML salvo e no autorizado que eu baixei do portal da NF-e. O XML salvo fica com as tags cEAN dessa forma: <cEAN/> e <cEANTrib/> O XML autorizado fica assim: <cEAN /> e <cEANTrib /> Não consegui descobrir porque isso acontece. Isso pode ocasionar problemas na assinatura digital? Para vocês também está ocorrendo isso?
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