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Painel de líderes

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Showing content with the highest reputation on 09-09-2025 em todas as áreas

  1. se eu não me engano, no linux tem que usar as portas "tty" usando virtual box com centos 9 eu ativei com a porta "/dev/ttyACM0" mas isso foi no meu caso, provavelmente vc vai precisar de permissão para acessar essa porta
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  2. Olá, estava ocorrendo mesmo problema aqui, verifiquei no gerenciador de dispositivos do Windows, que a balança estava conectada a porta COM4, então alterei a porta de COM1 para COM4, configurei o componente ACBrBAL da seguinte forma: Balança = Toledo Porta = COM4 Baud rate = 2400 Data Bits = 8 Parity = none Stop Bits = s1 Handshaking = Nenhum Esta configuração deu certo aqui, funcionou normalmente. Estou compartilhando com pessoal, que enfrentar a mesma situação, tenta esta configuração pode resolver pra vocês também. Vlw.
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  3. A tag só vai ser gerada se o valor dela for maior que zero. Isso é pra atender as SEFAZ que ainda não atualizaram seus schemas e estão rejeitando caso a tag seja informada. Assim que todas estiverem aceitando será feito o ajuste para gerar a tag mesmo com valor zero. Você pode forçar gerar a tag com valor zero informando vIBS = 0.001. Ou alterar os fontes do ACBr do seu lado e ajustar o parâmetro que força a geração da tag:
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  4. Olá pessoal! Foi publicado no Diário Oficial da União o DESPACHO Nº 12, DE 29 DE ABRIL DE 2025. Essa publicação traz alterações importantes para NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65. A primeira delas é a proibição da emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica - NFC-e, modelo 65 para CNPJ, conforme trecho: O AJUSTE SINIEF Nº 11, DE 29 DE ABRIL DE 2025 o qual se trata este artigo, detalha que o mesmo vai produzir efeitos a partir de 03/11/2025. A segunda é criação de um modelo de DANF-e Simplificado Varejo conforme trecho: O AJUSTE SINIEF Nº 12, DE 29 DE ABRIL DE 2025 o qual se trata este artigo, detalha que o mesmo vai produzir efeitos a partir de 03/11/2025 Vale mencionar que consultando tanto no Portal Nacional quanto no Portal da Sefaz RS na data de 02/05/2025 não constam publicações de NT ou MOC retratando como deve ser o leiaute do DANF-e Simplificado Varejo.
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  5. Cara por enquanto só estou preenchendo os seguintes campos... CST, cClassTrib, pIBSUF, vIBSUF, vIBS, pCBS e vCBS por enquanto é isso, estou validando as notas normalmente.
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  6. Obrigado @Marcelo Grando @Alexandre de Paula, pode por favor solicitar a analise do time ?
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  7. Teste: Atribuir vIBS = 0,001 E assim vai gerar a TAG vIBS = 0,00 Já devidamente esclarecido no post anterior
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  8. Esta Certo. Segue em anexo os arquivos criados e alterados para análise. Obrigado pelo retorno. Abraço. ACBrBoletoWS.Rest.OAuth.pas ACBrBoletoWS.pas ACBrBoleto.pas ACBrBoletoW_Unicred.pas ACBrBoletoRet_Unicred.pas
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  9. Não uso a LIB. Mas vi que o problema que ocorria no componente também ocorria na LIB.
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  10. Deve ser por o nome ter "CDATA" no meio. Atualizou os fontes recentemente? Isso é pra ter sido corrigido, conforme o tópico abaixo:
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  11. O ATO DIAT N° 062/2025, publicado em 04 de setembro de 2025, estabelece importantes mudanças nos processos de restituição de tributos. O que muda? A principal alteração é a centralização das competências para análise e decisão em processos de restituição de tributos. Essa centralização se aplica especificamente aos processos que seriam de alçada do Gerente Regional da Fazenda Estadual e que são distribuídos para a 12ª Gerência Regional da Fazenda Estadual (GERFE), localizada em Criciúma. Quais tributos são abrangidos? É importante notar que essa centralização abrange somente os pedidos de restituição relacionados a: • Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). • Taxas relacionadas a veículos automotores. Como fica o novo procedimento? Após o recebimento e o saneamento do processo de restituição pela 12ª GERFE, o trâmite será o seguinte: a 12ª GERFE providenciará o encaminhamento do processo para a Gerência de Administração do IPVA (GEIPVA). Será a GEIPVA a responsável pela análise e decisão sobre a matéria. Informações adicionais: • Este Ato não prejudica as demais disposições procedimentais já previstas na Portaria SEF n° 175, de 7 de julho de 2025. • O ATO DIAT N° 062/2025 entrou em vigor na data de sua publicação, em 04 de setembro de 2025 . Leia na integra: https://legislacao.sef.sc.gov.br/html/atos_diat/2025/atodiat_25_062.htm
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  12. Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 21 / 2025 ASSUNTO: DIAT - ALTERAÇÕES TARIFÁRIAS PROMOVIDAS PELOS EUA - POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO ICMS DECRETO Nº 1.144, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 Em uma medida de alívio para a economia catarinense, a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC), por meio da Diretoria de Administração Tributária (DIAT), anunciou a postergação do prazo de recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para contribuintes afetados pelas recentes alterações tarifárias impostas pelos Estados Unidos da América (EUA). A decisão, formalizada no Decreto nº 1.144, de 27 de agosto de 2025, visa mitigar os impactos de uma Ordem Executiva da Presidência dos EUA de 30 de julho de 2025. Quem Pode se Beneficiar? A prorrogação é destinada a empresas cujas exportações de produtos para os EUA, atingidos pelas novas tarifas, representaram no mínimo 5% do faturamento total entre agosto de 2024 e julho de 2025. Este cálculo deve considerar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados em Santa Catarina. Novos Prazos de Recolhimento: Os prazos do ICMS apurado e declarado foram estendidos para os seguintes períodos de referência: • Imposto referente a agosto de 2025: prorrogado para 10 de novembro de 2025. • Imposto referente a setembro de 2025: prorrogado para 10 de dezembro de 2025. • Imposto referente a outubro de 2025: prorrogado para 10 de janeiro de 2026. Como Solicitar a Prorrogação: Para usufruir da postergação, os contribuintes devem seguir procedimentos específicos: 1. Solicitar o TTD nº 371 (Tratamento Tributário Diferenciado) através da aplicação "SAT TTD - Efetuar um Pedido de Tratamento Tributário Diferenciado". Este TTD estará disponível no grupo "postergação do prazo de recolhimento". 2. No pedido do TTD, que deve ser feito até a nova data de vencimento do imposto, a razão da postergação deve ser informada como: "contribuintes afetados pelas alterações tarifárias promovidas pelos EUA, conforme decreto nº 1.144/2025". 3. É necessário indicar o número de concessão do TTD no Quadro 12 da Declaração do ICMS e do Movimento Econômico (DIME), na coluna "NÚMERO DE ACORDO". 4. No preenchimento do Quadro 12 da DIME, deve ser utilizada obrigatoriamente a classe de vencimento 10448. 5. Caso a DIME já tenha sido enviada sem esses requisitos, o contribuinte deverá providenciar sua substituição para que o SAT ajuste automaticamente o conta-corrente. A solicitação do TTD 371 pode ser feita por qualquer estabelecimento do contribuinte afetado, e outros estabelecimentos em Santa Catarina podem ser indicados como beneficiários no mesmo pedido. Para dúvidas, a CAF - Central de Atendimento Fazendária está disponível (https://caf2.sef.sc.gov.br/) pelo assunto “ICMS”. A medida foi divulgada no Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 21 / 2025, assinado por Dilson Jiroo Takeyama, Diretor de Administração Tributária. Leia na Integra o documento Original: https://www.sef.sc.gov.br/api/download?id=7732&nomeArquivo=Correio Eletrônico 2025 21 - DIAT - ALTERAÇÕES TARIFÁRIAS PROMOVIDAS PELOS EUA - POSTERGAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO ICMS.pdf&mime=application%2Fpdf
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  13. Bom dia! @Juliomar Marchetti Este problema no Danfe foi resolvido no parâmetro(delphi) DPI Awareness : None. Options -> Application -> Manifest Tirando este parametro foi resolvido o problema. at.te Odilon Prata
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  14. Olá Pessoal, Estamos enviando para o SVN uma atualização nos fontes do componente ACBrNFe e consequentemente uma nova versão da DLL e do ACBrMonitor que vão estar disponíveis no dia 09/09/2025 visando atender a versão 1.20 da NT 2015/002. Segundo a referida NT o ambiente de homologação vai passar a aceitar esse novo layout a partir de 08/09/2025 e em produção a partir de 06/10/2025. O que vai mudar: 1 . Dentro do grupo gIBSCBS vamos ter o campo vIBS a ser gerado entre o grupo gIBSMun e gCBS. Esse novo campo vIBS vai conter a soma de vIBSUF e vIBSMun. Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres deve ser abatido desse valor. 2. O grupo gIBSCBSMono que antes continha 21 campos, agora ele é composto pelos grupos: gMonoPadrao, gMonoReten, gMonoRet e gMonoDif e pelos campos: vTotIBSMonoItem e vTotCBSMonoItem. Os 19 campos agora estão distribuídos dentro dos 4 grupos mencionados acima. O grupo gIBSCBSMono só deve ser gerado para os Produtos que fazem parte da tributação monofásico, por exemplo combustível. Observação: Além de atualizar os fontes e reinstalar o ACBr, notem que foram atualizados os Schemas que se encontram na pasta: ...\Exemplos\ACBrDFe\Schemas\NFe. Para quem utiliza o componente: Como devemos escrever as linhas de código para alimentar esses campos: (...) IBSCBS.gIBSCBS.vIBS := 100; (...) // Informações do tributo: IBS / CBS em operações com imposto monofásico IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoPadrao.qBCMono := 1; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoPadrao.adRemIBS := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoPadrao.adRemCBS := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoPadrao.vIBSMono := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoPadrao.vCBSMono := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoReten.qBCMonoReten := 1; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoReten.adRemIBSReten := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoReten.vIBSMonoReten := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoReten.vCBSMonoReten := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoRet.qBCMonoRet := 1; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoRet.adRemIBSRet := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoRet.vIBSMonoRet := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoRet.vCBSMonoRet := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoDif.pDifIBS := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoDif.vIBSMonoDif := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoDif.pDifCBS := 5; IBSCBS.gIBSCBSMono.gMonoDif.vCBSMonoDif := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotIBSMonoItem := 100; IBSCBS.gIBSCBSMono.vTotCBSMonoItem := 100; (...) Para quem utiliza a DLL ou o ACBrMonitor a geração do arquivo INI fica da seguinte forma: (...) [gIBSCBS001] vBC=100 vIBS=100 (...) // Informações do tributo: IBS / CBS em operações com imposto monofásico [gIBSCBSMono001] vTotIBSMonoItem=100 vTotCBSMonoItem=100 [gMonoPadrao001] qBCMono=1 adRemIBS=5 adRemCBS=5 vIBSMono=100 vCBSMono=100 [gMonoReten001] qBCMonoReten=1 adRemIBSReten=5 vIBSMonoReten=100 adRemCBSReten=0 vCBSMonoReten=100 [gMonoRet001] qBCMonoRet=1 adRemIBSRet=5 vIBSMonoRet=100 adRemCBSRet=0 vCBSMonoRet=100 [gMonoDif001] pDifIBS=5 vIBSMonoDif=100 pDifCBS=5 vCBSMonoDif=100 (...) Os valores e percentuais contidos nos exemplos acima são fictícios não condizendo com a realidade.
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  15. Conforme o @Renato Rubinho comentou verifique se não tem outro software executando ao mesmo tempo. Se o software do fabricante estiver executando, mesmo que "no plano de fundo", ele pode estar usando a porta de comunicação e não vai permitir que o seu programa conecte. Além disse seria importante você informar qual a mensagem de erro aparece... ou se tiver algum log disponível..
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