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  1. Bom dia, Gostaria de entender melhor a diferença entre o Imposto de Renda (Físico ou Jurídico) e a Declaração desse imposto; Agradeço a atenção.
  2. Boa tarde, Estou trabalhando com um produto Vasilhame P3 (botijão de gás). Já adicionei o código ANP e tudo mais. Porém fico na duvida na utilização do campo vPart (Valor da Partida), encontrei apenas a sua descrição 'Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.' Esse valor seria com base em que? No valor unitário, no valor total (vUnTrib x quantidade) ou é um valor completamente diferente que o usuário deve informar por fora? Mais uma dúvida, procurei um site que me informasse as porcentagens de cada elemento, GLP, GNN e GNI, porém não encontrei nada. Essa informação deveria ser recuperada com quem, fornecedor? Bom, é isso...
  3. Boa tarde, Testando o envio de lote RPS, prefeitura municipal de Campo Grande-MS, provedor ISSDSF; uma informação exigida pelo provedor, além da informação Tributáve = S no item. É a informação "Tributacao" que vai na tag "<Tributacao>T</Tributacao>", tag no nível da Pergunta: qual instrução uso para mudar a informação para "Tributável", Segue anexo imagem, em destaque aTAG. Usamos a instrução "TipoRecolhimento = 5"? Desculpa por estar perguntando e não testando, visto que, como o sistema de homologação dessa prefeitura não funciona, os RPS estão sendo enviados para Produção, então estamos coletando o máximo de informações antes de enviar.
  4. Bom dia pessoal, este curso é 100% online, disponibilizado por meio de vídeo aulas gravadas que você pode assistir quando quiser e quantas vezes precisar!Alguns assuntos que serão abordados: Como aplicar os impostos nos Documentos Fiscais Eletrônicos Códigos Fiscais (CFOP, CRT, CST, CSOSN, NCM, CEST), Substituição Tributária, Partilha do ICMS, DIFAL... Introdução ao SPED Bloco K do SPED Você também terá direito a 3 meses de Consultoria Fiscal/Tributária e também Consultoria Técnica para ajudar você a implementar as regras no seu sistema! (*Planos "Com Consultoria" e "Empresas") Eu tenho um desconto para a comunidade! Me avise caso queira receber este desconto! Link para comprar o Curso: Clique Aqui Conteúdo Programático Módulo 1 Noções básicas de direito tributário Definições, classificações e obrigações tributárias Competências tributárias nas 3 esferas Fundamentação dos códigos fiscais Módulo 2 CFOP Regime Tributário CST CSOSN NCM CEST Módulo 3 Particularidades do Simples Nacional ICMS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas (internas / interesataduais) Módulo 4 IPI Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas por NCM Módulo 5 PIS / COFINS Campos obrigatórios Composição da base de cálculo Definição de alíquotas Módulo 6 Partilha de ICMS / DIFAL Fundo de Combate a Pobreza Embasamento legal Fato gerador Demonstrativo de cálculo (DIFAL e Partilha do ICMS) Guina Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) Módulo 7 CT-e MDF-e Módulo 8 NFC-e Módulo 9 NFS-e Módulo 10 Introdução ao SPED Módulo 11 Bloco K Módulo 12 Substituição Tributária Módulo 13 O assunto será escolhido pelos participantes
  5. Boa noite. Estou com dificuldade em implementar ACBR no Módulo fiscal eletrônico a ui no Ceará. Ainda não encontrei um emulador compatível com a tributação do CE. Também não consegui cadastrar meu softwares houses na Sefaz daqui! O componente acbrsat já está de acordo com a tributação do ce? E quanto ao cadastramento alguém sabe onde posso realizar?
  6. Olá amigos, sou um novato "fução" e desenvolvi meu próprio sistema para comerciantes, já entrei em contato com meu contador e iniciei meus estudos sobre tributação justamente para emitir de forma correta o cupom fiscal à receita. Fugindo um pouco das questões de programação/código gostaria de perguntar à vocês que possuem mais experiencia no ramo e que sabem utilizar essa ferramenta maravilhosa(AcbrMonitor), gostaria de lhes fazer a seguinte pergunta: Sabendo que todos meus clientes possuem, Regime tributário: RTSimplesNacional Regime Tributário ISSQN: MEI, MEEPP ou Micro Empresa Ind.Rat.ISSQN: não Considerando também que as vendas não serão interestaduais, gostaria de impor as seguintes situações: Situação 1 Estou em um comercio qualquer, faço a compra de uma Coca-Cola que custa 7,50R$ peço a emissão de um cupom, neste cupom eu tenho uma tributação x. Novamente vou à esse mesmo comercio no mesmo instante, faço a compra de uma vodka que custa 7,50R$ peço a emissão de um cupom fiscal, embora o produto(vodka) custe 7,50 como a Coca-Cola a tributação final é diferente, logo percebe-se claramente que cada tipo de produto possui impostos diferentes, correto? Situação 2 Vou à um comercio A, compro um gatorade que custa 5,50R$, pago um tributo x; Vou à um comercio B, compro um gatorade que custa 5,50R$, mas a tributação vem diferente do comercio A, embora sejam os mesmos produtos, logo percebe-se que os impostos variam de comercio à comercio, correto? Durante os estudos percebi que os impostos variam de comercio à comercio(tem relação direta com o regime) e de produto à produto. Vamos lá, Ao configurar o acbr para as configurações descritas ao inicio do texto, ele automaticamente inclui os impostos da situação 2(utilizando o comando SAT.CriarEnviarCfe)? ou tenho que inclui-los manualmente em meu ent.txt? Quais são os impostos relacionados ao produto propriamente dito? com relação a situação 1, porque a coca-cola tem uma tributação menor? existe uma tabela de tributação pra cada produto? existe um banco de dados com todos os tributos dos produtos com código de barras(até porque são iguais)? Desde já agradeço!!!
  7. O método: procedure TACBrECFVirtualClass.CriarMemoriaInicial; -> esta inicializando a sequencia FF, NN, II -> correto é: FF, II, NN Em função disto, o XML do SAT esta indicando CST errada, assim como o relatório X,Z; Corrigido no fonte anexo. (Precisa verifica se tem impacto em outros projetos Ex: NFCe) ACBrECFVirtual.pas
  8. Bom dia, Estou tendo a seguinte dúvida no Sped Fiscal. Tenho um cliente que cadastrou um produto no sistema como tributado 18% e esta vendendo desta maneira até então. Hoje ele descobriu pelo escritório que este produto é substituição, logo ele quer fazer a alteração da tributação do item pois esta pagando imposto a mais. No Sped Fiscal pelo que li no guia prático, não há nada falando de alterações de tributação, somente de alteração da descrição desde que não descaracterize o item. Gostaria de saber se alguém conhece o procedimento correto a ser tomado nesse caso, se não há problema de ter movimentação de um mesmo item com dois tipos de tributação, ou se é melhor vender o item errado até o final do mês pagando assim mais imposto, ou cadastrar um novo item e dar esse cadastro errado como encerrado? Att,
  9. Caros Colegas, Hoje existe uma grande dificuldade na implantação de um sistema quanto os tributos que o cliente deve usar, ICMS, CFOP, se há ou não substituição, Procurando na internet achei a solução da Systax, mas com o custo fora da realidade de muitos Clientes, alguém tem conhecimento de alguma ferramenta de WebServices que faça integração com ERP, para retorno dos tributos de um determinado NCM - Origem -> Destino - Tipo do Cliente ? Grata a Todos
  10. Pessoal estou com uma dúvida sobre a regra de tributação na emissão de um CT-e de redespacho ou redespacho intermediário, seria a seguinte: Suponhamos que o remetente do CT-e seja de MG e destinatário seja de SC; O redespacho intermediário ocorrerá de SP para PR; E o redespacho ocorrerá de PR para SC; Suponhamos as seguintes regras tributárias (EXEMPLO): MG para SC = 18% MG para SP = 10% SP para PR = 12% PR para SC = 7% Sendo assim o CT-e normal emitido primeiro terá a regra de 18% ou 10%? O CT-e de redespacho deverá ter a regra 18% ou 12%? E o de redespacho deverá ter a regra de 18% ou 7% A minha dúvida principal é se no caso do CT-e de redespacho ou redespacho intermediário o município de início e fim da prestação continua sendo o do remetente e destinatário respectivamente? Ou na verdade é o município do expedidor e recebedor? Fiquei na dúvida porque no CT-e de redespacho intermediário não deve ser informado o remetente, destinatário e documentos transportados. Obrigado!
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