Painel de líderes
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Agora sim. Enviado ao repositório, rev. 17565. Obrigado pela contribuição.4 pontos
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Boa tarde Italo, Dei uma pesquisada mais a fundo no fórum e encontrei este tópico a seguir Fiz dessa forma citada e funcionou, obrigado pela ajuda.2 pontos
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Boa tarde. Realizei alterações para possibilitar a impressão dos Eventos de Comprovante de Entrega, e Cancelamento de Comprovante. Seguem os fontes para verificação. DACTE_EVENTOS.fr3 ACBrCTeDACTEFR.pas2 pontos
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Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.2 pontos
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Obrigado Daniel, Foi o que eu havia previsto mesmo. Novamente, muito obrigado.2 pontos
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A tag verAplic no XML de retorno indica a aplicação executando no webservice. Por ela é possível identificar.2 pontos
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As formas aceitas são as seguintes: Passando em branco ou não passar o campo Passar o campo preenchendo com a literal SEM CBENEF Passar o campo com o Código do Beneficio Fiscal correspondente No estado do Rio Grande do Sul: A obrigatoriedade do preenchimento do campo cBenef para emissão em PRODUÇÃO foi prorrogado para o dia 1º de abril de 2020 e serão aceitas todas as formas de preenchimento desse campo até o dia 31 de Março de 2020. As formas aceitas são as seguintes: Passando em branco ou não passar o campo Passar o campo preenchendo com a literal SEM CBENEF Passar o campo com o Código do Beneficio Fiscal correspondente Conforme mostra o quadro abaixo: No dia 01 de abril de 2020 para emissões em produção o preenchimento desse campo será o seguinte: O CST 00 poderá omitir a tag “cBenef”, ou poderá informar a tag com valor nulo, o CST 90 poderá informar a tag com a expressão “SEM CBENEF” e os demais CSTs deverão informar o código correspondente ao benefício ou situação fiscal. Conforme informamos no quadro abaixo: Para as demais situações será obrigatório o preenchimento do campo com o CÓDIGO DO BENEFÍCIO FISCAL CORRESPONDENTE, conforme os divulgados pela tabela da Sefaz.2 pontos
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Bom dia, KKK...só para descontrair um pouco, relato o que o atendimento da SEFAZ-PA respondeu a um cliente: ligue no telefixo do Sebrae Rio Grande do Sul 51 3211-1562 para falar sobre o erro que esta acontecendo já que eles são responsaveis pelas atualizaçoes... Parece piada, mas não é, confirmei com o cliente e foi isso mesmo que orientaram. Pode? Abraços.2 pontos
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Bom dia. Creio que o mestre da NFSe @Italo Jurisato Junior seja a pessoal ideal para validar. Att.2 pontos
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prezados, resolvido "!!!! Agradeço a ajuda.... tinha que colocar na pasta mesmo...2 pontos
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Use o ACBrInstall_trunk2.exe ? Não era do meu conhecimento que funcionava para Delphi Berlim 10.1 starter ( conforme mencionado ). Você resolveu minha vida!!!!! Valeu.2 pontos
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É possível emitir NFe como operação interna mesmo para destinatário de outra UF. Deve-se informar na NFe: - idDest = 1 (Operação interna) - CFOP de operação interna, ex. 5929 - indPresenca = 1 (Operação presencial) - modFrete = 9 (Sem frete) - indFinal = 1 (Operação com consumidor final)2 pontos
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Obrigado. Vou pegar os xms de retorno na maquina do cliente..1 ponto
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Boa tarde Pedro, Muito obrigado pela colaboração, já enviei para o repositório.1 ponto
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Deu certo, bastou atualizar, e reinstalar os Packs novamente. Já foi inclusive foi testado em cliente de UF - PA, autorizou corretamente a NF-e.1 ponto
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Boa tarde. Este número que foi informado é realmente válido? O erro diz que não é... Att.1 ponto
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Boa tarde. Pelo que notei, as alterações acima referentes a Negativação não contemplaram a geração do arquivo, e sim a impressão. Fiz a mudança no fonte para gerar no Banco do Brasil CNAB240, como seguem anexo. ACBrBancoBrasil.pas1 ponto
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Boa tarde Vinicius, Não é bem assim que monta a linha para atribuir os valores ao componente. Veja que na mensagem de erro acusa que o campo xMunDescarga esta com um valor vazio, logo o ADD esta sendo executado mais de uma vez indevidamente.1 ponto
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Você pode passar um número interno, de sua aplicação... desde que ele seja único, por venda... A ideia desse número, é que você possa se referir a uma transação específica para o SiTef1 ponto
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Deve-se informar na NFe: - idDest = 1 (Operação interna) - CFOP de operação interna, ex. 5929 - indPresenca = 1 (Operação presencial) - modFrete = 9 (Sem frete) - indFinal = 1 (Operação com consumidor final) Eu fiz esse procedimento no meu cliente. Mas estou achando isso uma prática para "burlar o sistema". Porque só posso emitir uma Nota Fiscal referenciando cupom apenas para dentro do estado e fora não? Clientes estão reclamando de seus débitos/créditos de impostos nesse sentido. Liberar a CFOP de origem e destino é uma prática sem sentido no meu modo de ver. Apenas estou relatando, para tentar entender o que está ocorrendo.1 ponto
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Até onde eu sei, o Lazarus não tem uma IDE para Mobile, como no Delphi Esse aqui parece ser o projeto mais promissor, nesse sentido.. https://github.com/jmpessoa/lazandroidmodulewizard1 ponto
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As SEFAZ estaduais tem portais próprios pra consultar a nota quando esta ainda não foi sincronizada com o ambiente nacional. No caso do RJ: http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/paginas/consultaChaveAcesso.faces Ela ainda acusa NFe não encontrada para essa chave. Se você tem o XML autorizado o problema deve ser na SEFAZ.1 ponto
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Bom dia. Creio que se mais desenvolvedores comunicarem a SEFAZ a mesma situação, tenham mais chances do problema ser reconhecido mais rapidamente. Att.1 ponto
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Bom dia, dest.indIEDest:= inNaoContribuinte; essa tag esta dessa forma?1 ponto
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Desde a NT 2018/001 é possível emitir NFe por software próprio e certificado e-CPF. O que precisa é a SEFAZ estadual habilitar o produtor rural para emissão da NFe. Nesse caso o bloqueio está sendo no webservice, o que é estranho já que a NT 2018/001 já está em vigor há bastante tempo. Provavelmente tiveram algum problema na migração da SVAN para o SVRS. O melhor é contatar a SEFAZ e questionar o motivo.1 ponto
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Daniel, boa tarde. Estou verificando com a skytef o que deve ser alterado... Obrigado pela resposta...1 ponto
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Bom dia! Eu também imaginei isso porque, fazendo a consulta lá no ambiente nacional, os registros de ciência da operação e confirmação da operação estão feitos. E feitos pelo componente ACBr no meu aplicativo, ou seja, com o componente está tudo ok. Obrigado pela atenção. Rogério.1 ponto
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Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.1 ponto
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Bom dia. Qual gerador esta utilizando? Oque exatamente era sua personalização? Note que seu exemplo novo está com QRCode lateral habilitado. Att.1 ponto
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Bom dia. No demo basta alterar diretamente no componente a propriedade TipoCobranca em tempo de projeto Att.1 ponto
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Se for o Starter não vai funcionar o instalador, somente se for o Communitty1 ponto
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Elton eu acho que ele está perguntando se os componentes são compilados os dcu em debug ou release para dai instalar os componentes. está correto se for isso1 ponto
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pode ser: -falta de credenciamento em produção -O nome do emitente diferente do nome que está no certificado digital1 ponto
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Pode ser um bug no componente então. Ou no ClientDataSet ou no DBX que você usa por trás. Lembro de ter tido um problema como esse. Estava até no QC da Embarcadero...1 ponto
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Inicialmente , o sefaz iria validar se a razão social esta cadastrada corretamente. Ou seja , ela deveria estar com a mesma descrição do que no Cadastro do Sefaz. Aqui em Goias essa validação foi suspensa.1 ponto
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Obrigado por reportar. Fechando. Para novas dúvidas, criar um novo tópico.1 ponto
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Boa tarde. Apenas a biblioteca do ACBrPosPrinter é aberta a todos os usuários, as demais requerem que seja SAC. Att.1 ponto
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A diferença de fuso horário entre a hora de emissão e a hora de recebimento pode causar interpretação diferente do mês de emissão da nota pelo webservice de recepção, o que causaria alteração da chave de acesso. Verifique se a hora de emissão e fuso horário estão corretos, se estiverem tente aumentar a mesma em 01:00 h.1 ponto
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Retorna no caminho do arquivo de evento fileName := ACBrNFe1.WebServices.EnvEvento.EventoRetorno.retEvento.Items[0].RetInfEvento.NomeArquivo;1 ponto